• 索 引 號:011336909/2015-01023
      • 文  號:
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2015年11月18日
      • 名  稱:湖北咸嘉臨港新城

      湖北咸嘉臨港新城

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      湖北咸嘉臨港新城2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算說明

        按照《部門決算公開要求,現(xiàn)將我委2014年部門決算及“三公”經(jīng)費決算向社會公開。

        一、主要工作職責(zé)

        (一)組織制定和實施咸嘉臨港新城總體規(guī)劃和集疏運(yùn)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等專項規(guī)劃。
         (二)統(tǒng)籌咸嘉臨港新城區(qū)域內(nèi)港口建設(shè)、集疏運(yùn)體系建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目的管理,積極推進(jìn)新城建設(shè)。
          (三)  根據(jù)市委市政府授權(quán)和武漢新港管理委員會的委托,在新城范圍內(nèi)行使相關(guān)行政管理權(quán),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門在新城的管理工作。
         (四)研究制定并組織實施促進(jìn)新城建設(shè)發(fā)展的政策措施。
         (五)負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)工業(yè)園區(qū)和新城建設(shè)的招商引資和對外宣傳工作。
         (六)承辦上級交辦的其他事項。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合管理部、財務(wù)部、國土規(guī)劃建設(shè)管理部、招商聯(lián)絡(luò)部

        二級單位包括:咸嘉臨港新城國土規(guī)劃建設(shè)綜合執(zhí)法隊、湖北咸嘉臨港新城投資有限公司

        三、名詞解釋

        (一)收入科目。

        1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

        2.納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款:指財政用行政事業(yè)性收費收入等非稅收入(除政府性基金外)安排的資金。

        3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

        4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

        5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        (二)支出科目。

        1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出。

        2.對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出,其下設(shè)款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

        4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

        四、2014年部門決算說明

        財政撥款收入366.37萬元,財政撥款支出355.97萬元,其中:一般公共服務(wù)支出69.59萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.38萬元,本年結(jié)余10.4萬元。

      附件:收入支出決算總表

      三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

      公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

      收 支 決 算 總 表

       

       

       

      單位:萬元

       

      收     入

      支     出

      項   目

      決算數(shù)

      項目(按功能分類)

      決算數(shù)

      一、財政撥款(補(bǔ)助)

      366.37

      一、一般公共服務(wù)支出

      69.59

      二、事業(yè)收入

      0

      二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      286.38

      三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

      0

      三、

       

      四、其他收入

      0

      四、

       

       

       

      五、

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      本年收入合計

      366.37

      本年支出合計

      355.97

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      0

      結(jié)余分配

       

      上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10.4

       

       

       

       

      收入總計

      366.37

      支出總計

      355.97

       

       

      “三公經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

       

       

       

      單位:萬元

       

      項 目 名 稱

      年初預(yù)算

      決算數(shù)

      差異數(shù)

      差異率%

      合      計

      14

      11.78

      -2.22

      -31.98

      一、因公出國(境)費用

      0

      0

      0

      0

      二、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費

      12

      10.1

      -1.9

      -15.83

      三、公務(wù)接待費

      2

      1.68

      -0.32

      -16.15

       

       

      公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱(科目)

      合  計

      基本支出

      項目支出

      201

      一般公共服務(wù)支出

      69.59

      54.59

      15

      20101

      人大事務(wù)

      9.15

      9.15

      0

      20103

      政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      40.93

      40.93

      0

      20113

      商貿(mào)事務(wù)

      15

      0

      15

      20199

      其他一般公共服務(wù)支出

      4.51

      4.51

      0

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      286.38

      56.38

      230

      21202

      城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

      30

      0

      30

      201203

      城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

      256.38

      56.38

      200

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合              計

      355.97

      110.97

      245

       

       

      責(zé)任編輯:admin
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