• 索 引 號:011336909/2017-01340
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2017年09月30日
      • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊

      咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊

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       咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2016年部門決算

        一、咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況

        (一)主要職能

        作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門,咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊主要負(fù)責(zé):貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理工作的方針、政策及其相關(guān)的法律、法規(guī);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的環(huán)境衛(wèi)生綜合管理和整治工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建筑工地渣土運輸管理及審批的初審工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告、招牌、店牌、路牌設(shè)置的審批初審及監(jiān)督管理工作;行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用事業(yè)、公安交通管理、工商管理、環(huán)境保護管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán);承辦上級交辦的其它事項。

       ?。ǘC構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

        咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(機構(gòu)設(shè)置為股級):辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊共有職工37名,其中正式在編人員25名。

        二、2016年部門決算

        根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2016年部門決算見表1至表7(詳見附件)。

        三、2016年部門決算說明

       ?。ㄒ唬┦罩Q算情況的總體說明

        1.收入決算。2016年收入總計433.35萬元,其中:財政撥款收入433.35萬元,占總收入的100%;

        2.支出決算。2016年支出總計433.35萬元,按支出功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.79萬元,占總支出的0.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出409.23萬元,占總支出的94.44%;住房保障支出23.33萬元,占總支出5.38%;

       ?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算說明

        2016年部門決算中,財政撥款收入共計433.35萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入433.35萬元,較上年增加219.13萬元,增幅102.29%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。采取措施嚴(yán)格控制公用支出,項目支出增加。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

        咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出433.35萬元。其中:

        1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.79萬元,比上年降幅6.6萬元,降幅89.31%,因為醫(yī)療保險支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。

        2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)409.23萬元:

       ?。?)城管執(zhí)法409.18萬元,比上年增加228.13萬元,增幅126%,主要原因2014年至2016年增資、獎勵。上年住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入都在此類支出

       ?。?)行政運行0.05萬元,比上年增加0.05萬元,增幅100%,主要在基本支出

        3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)19.78萬元,比上年增加6.8萬元,增幅52.39%,因為支出在城鄉(xiāng)社區(qū),不在此類。

        住房保障(類)住房改革(款)提租補貼3.55萬元,比上年增加3.55萬元,增幅100%

       ?。ㄋ模?016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明

        2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計14.04萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車4輛)運行費14.04萬元。  

        在我隊決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降4.49%和100%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我大隊認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。

       ?。ㄎ澹┱少徶С銮闆r

        2016年共申請辦理好貨物類政府采購0.97萬元。

        (六)機關(guān)運行經(jīng)費情況

        2016年機關(guān)運行經(jīng)費19.99萬元,與批復(fù)預(yù)算23.68萬元降3.69萬元彌補日常維護項目支出。

        四、名詞解釋

        1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

        2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

        1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

        3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

        4、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        附件:

        1、收入支出決算總表

        2、收入決算表

        3、支出決算表

        4、財政撥款收入支出決算總表

        5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        

        

        

        

        收入支出決算總表   
           公開01表
      部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊  金額單位:萬元
      收入支出
      項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)
      欄次 1欄次 2
      一、財政撥款收入1433.35一、一般公共服務(wù)支出290.00
        其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出300.00
      二、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
      三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
      四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00
      五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
      六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00
       8 八、社會保障和就業(yè)支出360.00
       9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.79
       10 十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
       11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39409.23
       12 十二、農(nóng)林水支出400.00
       13 十三、交通運輸支出410.00
       14 十四、資源勘探信息等支出420.00
       15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00
       16 十六、金融支出440.00
       17 十七、援助其他地區(qū)支出450.00
       18 十八、國土海洋氣象等支出460.00
       19 十九、住房保障支出4723.33
       20 二十、糧油物資儲備支出480.00
       21 二十一、其他支出490.00
       22 二十二、債務(wù)還本支出500.00
       23 二十三、債務(wù)付息支出510.00
      本年收入合計24433.35本年支出合計52433.35
          用事業(yè)基金彌補收支差額250.00    結(jié)余分配530.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.00
       27  55 
      總計28433.35總計56433.35
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        

        

            收入決算表    
                公開02表
      部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊     金額單位:萬元
      項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計433.35433.350.000.000.000.000.00
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.790.000.000.000.000.00
      21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.790.000.000.000.000.00
      2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.790.000.000.000.000.00
      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出409.23409.230.000.000.000.000.00
      21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)409.23409.230.000.000.000.000.00
      2120101  行政運行0.050.050.000.000.000.000.00
      2120104  城管執(zhí)法409.18409.180.000.000.000.000.00
      221住房保障支出23.3323.330.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出23.3323.330.000.000.000.000.00
      2210201  住房公積金19.7819.780.000.000.000.000.00
      2210202  提租補貼3.553.550.000.000.000.000.00
               
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        

        

           支出決算表    
               公開03表
      部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊    金額單位:萬元
      項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123456
      合計433.35400.6132.740.000.000.00
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.000.790.000.000.00
      21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.000.790.000.000.00
      2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.000.790.000.000.00
      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出409.23377.2831.950.000.000.00
      21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)409.23377.2831.950.000.000.00
      2120101  行政運行0.050.050.000.000.000.00
      2120104  城管執(zhí)法409.18377.2331.950.000.000.00
      221住房保障支出23.3323.330.000.000.000.00
      22102住房改革支出23.3323.330.000.000.000.00
      2210201  住房公積金19.7819.780.000.000.000.00
      2210202  提租補貼3.553.550.000.000.000.00
              
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

        

        

         財政撥款收入支出決算總表    
             公開04表
      部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊   金額單位:萬元
               
          行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
           1     234
      一、一般公共預(yù)算財政撥款1433.35一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00
      二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00
       3 三、國防支出330.000.000.00
       4 四、公共安全支出340.000.000.00
       5 五、教育支出350.000.000.00
       6 六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00
       7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
       8 八、社會保障和就業(yè)支出380.000.000.00
       9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.790.790.00
       10 十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00
       11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41409.23409.230.00
       12 十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00
       13 十三、交通運輸支出430.000.000.00
       14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
       15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00
       16 十六、金融支出460.000.000.00
       17 十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00
       18 十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00
       19 十九、住房保障支出4923.3323.330.00
       20 二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00
       21 二十一、其他支出510.000.000.00
       22 二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00
       23 二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
      本年收入合計24433.35本年支出合計54433.35433.350.00
       25  55   
      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.000.000.00
      一、一般公共預(yù)算財政撥款270.00 57   
      二、政府性基金預(yù)算財政撥款280.00 58   
       29  59   
      總計30433.35總計60433.35433.350.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        

        

          一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  
            公開05表
      部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 金額單位:萬元
      項目本年支出合計基本支出  項目支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計433.35400.6132.74
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.000.79
      21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.000.79
      2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.790.000.79
      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出409.23377.2831.95
      21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)409.23377.2831.95
      2120101  行政運行0.050.050.00
      2120104  城管執(zhí)法409.18377.2331.95
      221住房保障支出23.3323.330.00
      22102住房改革支出23.3323.330.00
      2210201  住房公積金19.7819.780.00
      2210202  提租補貼3.553.550.00
           
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

        

        

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    
              公開06表
      部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊     金額單位:元
      人員經(jīng)費公用經(jīng)費
      科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
      301工資福利支出330.09302商品和服務(wù)支出19.99310其他資本性支出0.97
      30101  基本工資76.9830201  辦公費2.4531001  房屋建筑物購建0.00
      30102  津貼補貼6.4430202  印刷費0.4331002  辦公設(shè)備購置0.97
      30103  獎金122.6430203  咨詢費0.0031003  專用設(shè)備購置0.00
      30104  其他社會保障繳費0.0030204  手續(xù)費0.0031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
      30106  伙食補助費8.7430205  水費0.3331006  大型修繕0.00
      30107  績效工資59.0430206  電費0.4631007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
      30108  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.2530207  郵電費0.1731008  物資儲備0.00
      30109  職業(yè)年金繳費0.0030208  取暖費0.0031009  土地補償0.00
      30199  其他工資福利支出0.0030209  物業(yè)管理費1.0431010  安置補助0.00
      303對個人和家庭的補助49.5630211  差旅費0.5131011  地上附著物和青苗補償0.00
      30301  離休費0.0030212  因公出國(境)費用0.0031012  拆遷補償0.00
      30302  退休費6.2530213  維修(護)費0.1431013  公務(wù)用車購置0.00
      30303  退職(役)費0.0030214  租賃費2.1631019  其他交通工具購置0.00
      30304  撫恤金0.0030215  會議費0.0031020  產(chǎn)權(quán)參股0.00
      30305  生活補助0.0030216  培訓(xùn)費0.0331099  其他資本性支出0.00
      30306  救濟費0.0030217  公務(wù)接待費0.00304對企事業(yè)單位的補貼0.00
      30307  醫(yī)療費0.0030218  專用材料費0.0030401  企業(yè)政策性補貼0.00
      30308  助學(xué)金0.0030224  被裝購置費0.0030402  事業(yè)單位補貼0.00
      30309  獎勵金0.0330225  專用燃料費0.0030403  財政貼息0.00
      30310  生產(chǎn)補貼0.0030226  勞務(wù)費1.9030499  其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
      30311  住房公積金33.0730227  委托業(yè)務(wù)費0.00307債務(wù)利息支出0.00
      30312  提租補貼3.5530228  工會經(jīng)費3.1430701  國內(nèi)債務(wù)付息0.00
      30313  購房補貼0.0030229  福利費1.9830707  國外債務(wù)付息0.00
      30314  采暖補貼0.0030231  公務(wù)用車運行維護費1.86399其他支出0.00
      30315  物業(yè)服務(wù)補貼6.4730239  其他交通費用1.0439906  贈與0.00
      30399  其他對個人和家庭的補助支出0.1930240  稅金及附加費用0.00   
         30299  其他商品和服務(wù)支出2.35   
      人員經(jīng)費合計379.65公用經(jīng)費合計20.97
      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進行公開。
          2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

        

        

        一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表   
           公開07表
      編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊  金額單位:萬元
      2016年度決算數(shù)
      合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
      小計

        公務(wù)用車

        購置費

        公務(wù)用車

        運行費

      123456
      14.040.0014.040.0014.040.00
      注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        

        

           政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    
               公開08表
      部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊    金額單位:萬元
      項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
      欄次123456
      合計      
              
              
              
              
              
              
      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

        

        

        政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表   
           公開09表
      編制單位:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊  金額單位:萬元
      2016年度決算數(shù)
      合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
      小計

        公務(wù)用車

        購置費

        公務(wù)用車

        運行費

      123456
            
      注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        

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