• 索 引 號:011336909/2017-01354
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2017年09月30日
      • 名  稱:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站

      咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站

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        2016年咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站決算公開情況說明

        一、主要職責(zé)
        (1)貫徹執(zhí)行國家和部省市有關(guān)交通工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作的法律法規(guī)、方針政策。
       ?。?)負責(zé)全市范圍內(nèi)新建、改建一級公路及以下公路項目質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
       ?。?)負責(zé)對全市范圍內(nèi)交通建設(shè)工程市場管理。包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測等相關(guān)從業(yè)單位資質(zhì)和人員資格監(jiān)管。
        (4)負責(zé)工程交工驗收質(zhì)量檢測,并出具檢測意見;負責(zé)工程竣工質(zhì)量鑒定,并簽發(fā)工程質(zhì)量鑒定書。主持、參與重點工程的交、竣工驗收。
       ?。?)受理交通工程質(zhì)量的控告、舉報,參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理,仲裁工程質(zhì)量爭端。
        二、單位概況
        咸寧交通質(zhì)量監(jiān)督站屬正科級自收自支事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、試驗檢測室三個科室。共有編制10人,在職8人,退休1人。
        三、2016年度決算報表及說明
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        2016年度我站收入總額為113.05萬元,其中財政撥款收入82.05萬元,其他收入31萬元。
        2016年度我單位支出總額為114.77萬元,其中財政撥款支出75.01萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額8.76萬元,年末結(jié)余7.04萬元。
        (二)三公經(jīng)費情況
        我單位是2016年4月份新增的預(yù)算單位,公務(wù)用車保有量1臺,2016年我站“三公”經(jīng)費支出0.38萬元。其中:
        --公務(wù)接待費0萬元;
        --因公出國(境)費0萬元;
        --公務(wù)用車購置費0萬元;
        --公務(wù)用車運行維護費0.38萬元。
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        2016年我單位共申請辦理政府采購1.49萬元,其中貨物采購1.49萬元。
        (四)機關(guān)運行經(jīng)費情況
        2016年我站機關(guān)運行費6.59萬元,與批復(fù)預(yù)算6.1萬元相近。

        咸寧市交通質(zhì)量監(jiān)督站

        2017年9月30日

          收入支出決算總表      
                公開01表
      部門:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站       金額單位:萬元
      收入 支出
      項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
      欄次   1 欄次   2
      一、財政撥款收入 1 82.05 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
        其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
      二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
      三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
      四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
      五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
      六、其他收入 7 31.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
        8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
        12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
        13   十三、交通運輸支出 41 109.88
        14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
        15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
        16   十六、金融支出 44 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
        19   十九、住房保障支出 47 4.89
        20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
        21   二十一、其他支出 49 0.00
        22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
        23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
      本年收入合計 24 113.05 本年支出合計 52 114.77
          用事業(yè)基金彌補收支差額 25 8.76     結(jié)余分配 53 0.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 7.04
        27     55  
      總計 28 121.81 總計 56 121.81
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                  收入決算表        
                          公開02表
      部門:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站           金額單位:萬元
      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計 113.05 82.05 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
      214 交通運輸支出 108.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
      21401 公路水路運輸 108.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
      2140101   行政運行 29.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
      2140102   一般行政管理事務(wù) 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2140110   公路和運輸安全 64.16 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
      2140199   其他公路水路運輸支出 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201   住房公積金 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                支出決算表        
                        公開03表
      部門:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站         金額單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計 114.78 114.78 0.00 0.00 0.00 0.00
      214 交通運輸支出 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      21401 公路水路運輸 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      2140101   行政運行 29.08 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00
      2140102   一般行政管理事務(wù) 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
      2140110   公路和運輸安全 65.89 65.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      2140199   其他公路水路運輸支出 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201   住房公積金 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

            財政撥款收入支出決算總表        
                    公開04表
      部門:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站         金額單位:萬元
               
          行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
            1       2 3 4
      一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 82.05 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
      二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
        3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
        4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
        5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
        6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
        7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
        8   八、社會保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
        12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
        13   十三、交通運輸支出 43 70.12 70.12 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
        15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
        16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
        19   十九、住房保障支出 49 4.89 4.89 0.00
        20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
        21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
        22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
        23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
      本年收入合計 24 82.05 本年支出合計 54 75.01 75.01 0.00
        25     55      
      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 7.04 7.04 0.00
      一、一般公共預(yù)算財政撥款 27 0.00   57      
      二、政府性基金預(yù)算財政撥款 28 0.00   58      
        29     59      
      總計 30 82.05 總計 60 82.05 82.05 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    
                  公開05表
      部門:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站   金額單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計 75.01 75.01 0.00
      214 交通運輸支出 70.12 70.12 0.00
      21401 公路水路運輸 70.12 70.12 0.00
      2140101   行政運行 8.08 8.08 0.00
      2140102   一般行政管理事務(wù) 0.04 0.04 0.00
      2140110   公路和運輸安全 47.12 47.12 0.00
      2140199   其他公路水路運輸支出 14.88 14.88 0.00
      221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00
      22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00
      2210201   住房公積金 4.89 4.89 0.00
               
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

              一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表        
                      公開06表
      部門:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站             金額單位:元
      人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
      科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
      301 工資福利支出 57.96 302 商品和服務(wù)支出 5.18 310 其他資本性支出 0.43
      30101   基本工資 11.50 30201   辦公費 1.03 31001   房屋建筑物購建 0.00
      30102   津貼補貼 1.92 30202   印刷費 0.14 31002   辦公設(shè)備購置 0.43
      30103   獎金 5.24 30203   咨詢費 0.50 31003   專用設(shè)備購置 0.00
      30104   其他社會保障繳費 3.95 30204   手續(xù)費 0.02 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
      30106   伙食補助費 3.02 30205   水費 0.23 31006   大型修繕 0.00
      30107   績效工資 21.91 30206   電費 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
      30108   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 8.08 30207   郵電費 0.67 31008   物資儲備 0.00
      30109   職業(yè)年金繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31009   土地補償 0.00
      30199   其他工資福利支出 2.33 30209   物業(yè)管理費 0.24 31010   安置補助 0.00
      303 對個人和家庭的補助 11.44 30211   差旅費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
      30301   離休費 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
      30302   退休費 0.14 30213   維修(護)費 0.31 31013   公務(wù)用車購置 0.00
      30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 0.20 31019   其他交通工具購置 0.00
      30304   撫恤金 0.00 30215   會議費 0.00 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
      30305   生活補助 0.00 30216   培訓(xùn)費 0.36 31099   其他資本性支出 0.00
      30306   救濟費 0.00 30217   公務(wù)接待費 0.00 304 對企事業(yè)單位的補貼 0.00
      30307   醫(yī)療費 0.00 30218   專用材料費 0.00 30401   企業(yè)政策性補貼 0.00
      30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業(yè)單位補貼 0.00
      30309   獎勵金 0.00 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
      30310   生產(chǎn)補貼 0.00 30226   勞務(wù)費 0.00 30499   其他對企事業(yè)單位的補貼 0.00
      30311   住房公積金 7.67 30227   委托業(yè)務(wù)費 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
      30312   提租補貼 1.26 30228   工會經(jīng)費 0.02 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
      30313   購房補貼 0.00 30229   福利費 0.85 30707   國外債務(wù)付息 0.00
      30314   采暖補貼 0.00 30231   公務(wù)用車運行維護費 0.38 399 其他支出 0.00
      30315   物業(yè)服務(wù)補貼 2.23 30239   其他交通費用 0.19 39906   贈與 0.00
      30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.14 30240   稅金及附加費用 0.00      
            30299   其他商品和服務(wù)支出 0.04      
      人員經(jīng)費合計 69.40 公用經(jīng)費合計 5.61
      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
          2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      
                公開07表
      編制單位:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站     金額單位:萬元
      2016年度決算數(shù)
      合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
      小計 公務(wù)用車
      購置費
      公務(wù)用車
      運行費
      1 2 3 4 5 6
      0.38 0.00 0.38 0.00 0.38 0.00
      注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

                政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表        
                        公開08表
      部門:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站         金額單位:萬元
      項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

          政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      
                公開09表
      編制單位:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站     金額單位:萬元
      2016年度決算數(shù)
      合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
      小計 公務(wù)用車
      購置費
      公務(wù)用車
      運行費
      1 2 3 4 5 6
                 
      注:2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

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