• 索 引 號(hào):011336909/2018-01096
      • 文  號(hào): 無(wú)
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市編辦
      • 主題分類(lèi):財(cái)政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2018年09月30日
      • 名  稱(chēng):咸寧市編辦

      咸寧市編辦

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      2017年咸寧市編辦部門(mén)決算編制說(shuō)明

      目錄

      一、咸寧市編辦概況

      (一)主要職責(zé)

      (二)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

      (一)收入支出總體情況說(shuō)明

      (二)收入情況說(shuō)明

      (三)支出情況說(shuō)明

      (四)財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

      (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

      (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

      三、關(guān)于三公經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

      (一)關(guān)于三公經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      (二)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      (三)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      (五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      (六)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      四、名詞解釋

      一、單位基本情況

      主要職責(zé): ()貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理政策并組織實(shí)施。

      ()指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨政群機(jī)關(guān))及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

      ()研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實(shí)施;審核報(bào)批縣(市、區(qū))黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和副科級(jí)以上行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng);承擔(dān)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制(含副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù))規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作;研究提出全市行政編制(包括政法專(zhuān)項(xiàng)編制)的分配、調(diào)整意見(jiàn)。

      ()負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門(mén)之間、市級(jí)與縣(市、區(qū))之間的職責(zé)分工,配合上級(jí)編制部門(mén)開(kāi)展省直管縣改革試點(diǎn)。

      ()研究擬訂事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案,分類(lèi)制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn);審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門(mén)所屬事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng);指導(dǎo)縣(市、區(qū))事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,審核審批縣(市、區(qū))副科級(jí)以上事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng);負(fù)責(zé)對(duì)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職能審核提出意見(jiàn)。

      ()指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開(kāi)工作。

      (七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市放管服改革工作;負(fù)責(zé)落實(shí)取消和調(diào)整行政審批事項(xiàng);積極探索加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,推進(jìn)雙隨機(jī)、一公開(kāi)監(jiān)管;規(guī)范市級(jí)行政審批中介服務(wù)事項(xiàng),重點(diǎn)治理紅頂中介;具體負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)清單的編制及動(dòng)態(tài)調(diào)整;指導(dǎo)和督促縣級(jí)行政審批制度改革工作;承擔(dān)市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

      ()監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱(chēng)規(guī)范使用。

      ()監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況,協(xié)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

      ()組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理,負(fù)責(zé)市級(jí)登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

      (十一)指導(dǎo)監(jiān)督全市機(jī)構(gòu)編制部門(mén)的業(yè)務(wù)工作。

      (十二)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

      機(jī)構(gòu)設(shè)置:

      咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市委、市政府主管機(jī)構(gòu)編制的工作部門(mén),是市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),列市委機(jī)構(gòu)序列。

      核定市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室18名行政編制,2名工勤編制。

      市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書(shū)科、綜合科(行政管理體制改革科)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制科(與市編辦直屬正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)市事業(yè)單位登記管理局合署辦公)、監(jiān)督檢查科(市編委督查室)、行政審批制度改革科。

      核定直屬事業(yè)單位電子政務(wù)中心事業(yè)編制5名。

      市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室現(xiàn)有1部應(yīng)急工作用車(chē)。

      人員情況:

      2017年年末實(shí)際在職行政編制人員17人,工勤編制人員2人(其中包含以錢(qián)養(yǎng)事1人),退休人員1人(已轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)局)。2017年度,本單位新調(diào)入4人,調(diào)出1人。

      二、收支決算基本情況

      (一)與財(cái)政部門(mén)對(duì)賬情況

      本單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3418804.34元,財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單3491973.24 元,差異原因?yàn)椋阂皇秦?cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單未將社保專(zhuān)戶(hù)撥入的退休人員1-5月工資30181.95元計(jì)算在內(nèi),二是本年度財(cái)政已下達(dá)并收回指標(biāo)數(shù)103350.85元。

      (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況

      1、本年度收入349.20萬(wàn)元,上年度320.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入349.20萬(wàn)元,上年度311.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%;

      2、本年度支出338.86萬(wàn)元,上年度303.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.5%;其中:人員經(jīng)費(fèi)支出238.80萬(wàn)元,上年度208.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.5%,主要原因?yàn)槿藛T增加(本年度調(diào)入4人,調(diào)出1名);日常公用經(jīng)費(fèi)支出(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))54.52萬(wàn)元,特定業(yè)務(wù)費(fèi)20.98萬(wàn)元,不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)6.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出18.22萬(wàn)元。上年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))47.48萬(wàn)元,特定業(yè)務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元,不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)4.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出18.25元。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)槿藛T增加,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長(zhǎng)。

      3、本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.33萬(wàn)元, 其中10.03萬(wàn)元為財(cái)政收回的預(yù)算指標(biāo)數(shù),0.3萬(wàn)元為省撥機(jī)構(gòu)編制獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

      4、固定資產(chǎn)價(jià)值本年度67.7萬(wàn)元,上年度 58.5萬(wàn)元,增加的原因?yàn)楸灸甓刃沦?gòu)置固定資產(chǎn)9.21萬(wàn)元; 2017年我辦嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)紀(jì)律,符合政府采購(gòu)規(guī)定的支出均按照政府采購(gòu)程序和流程來(lái)申報(bào)。

      5、汽車(chē)數(shù)量本年度1輛,上年度1輛。

      6、本年度本單位新增4人,調(diào)出1人。

      7、本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)繳款、無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。

      (三)決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況

      1、本年度三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為5.7萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.41萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)接待費(fèi)2.28萬(wàn)元(其中含省紅頂中介專(zhuān)項(xiàng)督查組來(lái)咸寧檢查接待費(fèi)用8854元),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次40次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次256人;本年度預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)接待費(fèi)7.3萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)7萬(wàn)元。

      本年度三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)決算對(duì)比減少2.3萬(wàn)元,主要原因?yàn)楸灸甓戎挥?/span>1輛公務(wù)用車(chē);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)決算對(duì)比減少5萬(wàn)元,主要原因?yàn)榘凑罩醒?/span>八項(xiàng)規(guī)定要求,堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制經(jīng)費(fèi)支出,壓縮公務(wù)接待費(fèi);本年度根據(jù)上級(jí)安排沒(méi)有出國(guó)(境)活動(dòng)。

      本年度三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年度決算數(shù)減少7.79萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2.65萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)接待費(fèi)增加0.68萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)減少5.83萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)變化主要原因是本年度按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制三公經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是本年度減少1輛公務(wù)用車(chē),壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);國(guó)內(nèi)接待費(fèi)增加的原因?yàn)?,一是我市正式被中央編辦批準(zhǔn)為機(jī)構(gòu)編制云平臺(tái)應(yīng)用試點(diǎn)城市,相應(yīng)的調(diào)研和接待費(fèi)用增加,二是本年度3次接受省里紅頂中介清理整治專(zhuān)項(xiàng)檢查,接待費(fèi)用相應(yīng)增加;因公出國(guó)(境)費(fèi)減少的原因是本年度根據(jù)上級(jí)安排沒(méi)有出國(guó)(境)活動(dòng)。

      2、本年度會(huì)議費(fèi)支出3.2萬(wàn)元,上年度支出1.59萬(wàn)元,增加1.61萬(wàn)元,主要原因?yàn)橐皇俏沂?/span>雙隨機(jī)一公開(kāi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,通過(guò)出臺(tái)兩個(gè)指導(dǎo)性文件(《咸寧市人民政府關(guān)于加強(qiáng)行政審批事中事后監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)》、《咸寧市建立雙隨機(jī)抽查機(jī)制加強(qiáng)事中事后監(jiān)管實(shí)施方案》);召開(kāi)三個(gè)會(huì)議(動(dòng)員會(huì)、推進(jìn)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)),組織四次專(zhuān)項(xiàng)督查并編發(fā)通報(bào),市直40個(gè)部門(mén),198項(xiàng)隨機(jī)抽查事項(xiàng),完成隨機(jī)抽查全覆蓋的目標(biāo)任務(wù)。二是我市正式被中央編辦批準(zhǔn)為機(jī)構(gòu)編制云平臺(tái)應(yīng)用試點(diǎn)城市,相應(yīng)的會(huì)議費(fèi)用增加。

      3、本年度培訓(xùn)費(fèi)支出為5.8萬(wàn)元,上年度支出0.32萬(wàn)。增加5.48萬(wàn)元,主要原因是根據(jù)中共中央印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例》第三條本條例適用于黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及列入公務(wù)員法實(shí)施范圍的其他機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的機(jī)關(guān)(單位)的干部教育培訓(xùn)工作。和《省編辦關(guān)于印發(fā)2016年全省機(jī)構(gòu)編制部門(mén)干部培訓(xùn)工作計(jì)劃的通知》(鄂編辦發(fā)[2016]4號(hào),為了進(jìn)一步提高全省機(jī)構(gòu)編制干部隊(duì)伍素質(zhì),提升履職盡責(zé)能力和水平,……針對(duì)不同層次、不同崗位人員展開(kāi),形成多渠道、多途徑的培訓(xùn)方式。,201712月,我辦組織全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)干部,在市委黨校舉辦了為期3天的全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)十九大講習(xí)和機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)班, 重點(diǎn)培訓(xùn)十九大精神宣講、機(jī)構(gòu)編制有關(guān)政策法規(guī)、政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革等文件精神、機(jī)關(guān)工作人員公共基礎(chǔ)知識(shí)等。

      4、2017年度,本單位資產(chǎn)變動(dòng)為新購(gòu)置辦公家具、通用設(shè)備等9.21萬(wàn)元。2017年我辦嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)紀(jì)律,符合政府采購(gòu)規(guī)定的支出均按照政府采購(gòu)程序和流程來(lái)申報(bào)。

      52017年度,本單位無(wú)部門(mén)轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出,項(xiàng)目支出中無(wú)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助, 部門(mén)單位支出與財(cái)政總會(huì)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目無(wú)差異。

      從近幾年的趨勢(shì)看,財(cái)政撥款支出逐年增長(zhǎng),主要原因是人員工資性支出按政策逐年增加。從2017年開(kāi)始實(shí)行零基預(yù)算,本單位單列項(xiàng)目支出和特定業(yè)務(wù)費(fèi),再另列不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)作為年中預(yù)算追加。

      本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余103350.85元,其中100296.05元為財(cái)政收回的預(yù)算指標(biāo)數(shù),3054.80元為省撥機(jī)構(gòu)編制獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

      (四)政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

      2017年我辦無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

      )國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      咸寧市編辦資產(chǎn)總額67.70萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)67.70萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)當(dāng)中,房屋構(gòu)筑物0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)1輛28.56萬(wàn)元,單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加9.21萬(wàn)元。

      (六)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      根據(jù)咸寧市預(yù)算績(jī)效管理要求,咸寧市編辦對(duì)2017年度一般預(yù)算項(xiàng)目支出編制并申報(bào)了預(yù)算管理績(jī)效,包含:機(jī)構(gòu)編制督查經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位法人登記管理經(jīng)費(fèi)、編制與政務(wù)公開(kāi)和機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)編制干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、行政體制改革專(zhuān)項(xiàng)督查工作、黨政群機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)7個(gè)專(zhuān)項(xiàng),資金共計(jì)38萬(wàn)元,項(xiàng)目資金績(jī)效編制申報(bào)覆蓋率達(dá)到100%。

      三、2018年工作計(jì)劃

      2018年市編辦將嚴(yán)格按照市委市政府和市直相關(guān)部門(mén)的文件精神和要求,樹(shù)立服務(wù)大局意識(shí),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,搞好本級(jí)部門(mén)預(yù)算及決算工作,做好2017年部門(mén)決算和2018年預(yù)算及時(shí)有效的公開(kāi),確保2018年部門(mén)預(yù)算順利執(zhí)行,認(rèn)真編制2019年部門(mén)預(yù)算,及搞好2018年的部門(mén)決算工作,加強(qiáng)部門(mén)預(yù)、決算管理;加強(qiáng)固定資產(chǎn)的監(jiān)管工作,進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理制度,規(guī)范資金和財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步提升管理水平;加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍建設(shè),抓好會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,使財(cái)會(huì)人員適應(yīng)工作要求越來(lái)越高、任務(wù)越來(lái)越重的新形勢(shì),為編辦的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

        四、名詞解釋

      1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

      2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

      3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4.“三公經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

      5.因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

      6.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      7.公務(wù)用車(chē):指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

      8.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。



      收入支出決算總表





      公開(kāi)01表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室



      金額單位:萬(wàn)元
      收入支出
      項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)
      欄次
      1欄次
      2
      一、財(cái)政撥款收入1349.20一、一般公共服務(wù)支出29287.62
        其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出300.00
      二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出310.00
      三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
      四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出334.84
      五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
      六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00

      8
      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3625.25

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出370.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出380.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出400.00

      13
      十三、交通運(yùn)輸支出410.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出420.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00

      16
      十六、金融支出440.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出450.00

      18
      十八、國(guó)土海洋氣象等支出460.00

      19
      十九、住房保障支出4721.15

      20
      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出480.00

      21
      二十一、其他支出490.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出500.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出510.00
      本年收入合計(jì)24349.20本年支出合計(jì)52338.86
      ? ?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00? ?結(jié)余分配530.00
      ? ?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00? ?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5410.34

      27

      55
      總計(jì)28349.20總計(jì)56349.20
      注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      收入決算表










      公開(kāi)02表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室








      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
      支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)
      欄次1234567
      合計(jì)349.19349.190.000.000.000.000.00
      201一般公共服務(wù)支出297.79297.790.000.000.000.000.00
      20110人力資源事務(wù)297.79297.790.000.000.000.000.00
      2011001?行政運(yùn)行192.87192.870.000.000.000.000.00
      2011002?一般行政管理事務(wù)96.2396.230.000.000.000.000.00
      2011099?其他人力資源事務(wù)支出8.698.690.000.000.000.000.00
      205教育支出5.005.000.000.000.000.000.00
      20508進(jìn)修及培訓(xùn)5.005.000.000.000.000.000.00
      2050803?培訓(xùn)支出5.005.000.000.000.000.000.00
      208社會(huì)保障和就業(yè)支出25.2525.250.000.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休25.2525.250.000.000.000.000.00
      2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.9823.980.000.000.000.000.00
      2080506?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.271.270.000.000.000.000.00
      221住房保障支出21.1521.150.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出21.1521.150.000.000.000.000.00
      2210201?住房公積金15.6215.620.000.000.000.000.00
      2210202?提租補(bǔ)貼5.535.530.000.000.000.000.00
      注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

      支出決算表









      公開(kāi)03表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室







      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)
      欄次123456
      合計(jì)338.86320.6318.220.000.000.00
      201一般公共服務(wù)支出287.62274.2313.380.000.000.00
      20110人力資源事務(wù)287.62274.2313.380.000.000.00
      2011001?行政運(yùn)行192.01187.944.070.000.000.00
      2011002?一般行政管理事務(wù)86.9277.609.310.000.000.00
      2011099?其他人力資源事務(wù)支出8.698.690.000.000.000.00
      205教育支出4.840.004.840.000.000.00
      20508進(jìn)修及培訓(xùn)4.840.004.840.000.000.00
      2050803?培訓(xùn)支出4.840.004.840.000.000.00
      208社會(huì)保障和就業(yè)支出25.2525.250.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休25.2525.250.000.000.000.00
      2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.9823.980.000.000.000.00
      2080506?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.271.270.000.000.000.00
      221住房保障支出21.1521.150.000.000.000.00
      22102住房改革支出21.1521.150.000.000.000.00
      2210201?住房公積金15.6215.620.000.000.000.00
      2210202?提租補(bǔ)貼5.535.530.000.000.000.00
      注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

      財(cái)政撥款收入支出決算總表







      公開(kāi)04表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室





      金額單位:萬(wàn)元
      收 ? ? 入支 ? ? 出
      項(xiàng) ? ?目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類(lèi))行次小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
      欄 ? ?次
      1欄 ? ?次
      234
      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1349.20一、一般公共服務(wù)支出31287.62287.620.00
      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00

      3
      三、國(guó)防支出330.000.000.00

      4
      四、公共安全支出340.000.000.00

      5
      五、教育支出354.844.840.00

      6
      六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00

      7
      七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00

      8
      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3825.2525.250.00

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.000.000.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00

      13
      十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00

      16
      十六、金融支出460.000.000.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00

      18
      十八、國(guó)土海洋氣象等支出480.000.000.00

      19
      十九、住房保障支出4921.1521.150.00

      20
      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.00

      21
      二十一、其他支出510.000.000.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
      本年收入合計(jì)24349.20本年支出合計(jì)54338.86338.860.00
      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5610.3410.340.00
      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.00
      57


      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款270.00
      58



      28

      59


      總計(jì)29349.20總計(jì)60349.20349.200.00
      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






      公開(kāi)05表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室




      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出 ?項(xiàng)目支出
      支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)
      欄次123
      合計(jì)338.86320.6318.22
      201一般公共服務(wù)支出287.62274.2313.38
      20110人力資源事務(wù)287.62274.2313.38
      2011001?行政運(yùn)行192.01187.944.07
      2011002?一般行政管理事務(wù)86.9277.609.31
      2011099?其他人力資源事務(wù)支出8.698.690.00
      205教育支出4.840.004.84
      20508進(jìn)修及培訓(xùn)4.840.004.84
      2050803?培訓(xùn)支出4.840.004.84
      208社會(huì)保障和就業(yè)支出25.2525.250.00
      20805行政事業(yè)單位離退休25.2525.250.00
      2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.9823.980.00
      2080506?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.271.270.00
      221住房保障支出21.1521.150.00
      22102住房改革支出21.1521.150.00
      2210201?住房公積金15.6215.620.00
      2210202?提租補(bǔ)貼5.535.530.00
      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








      公開(kāi)06表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室






      金額單位:萬(wàn)元
      人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
      科目編碼科目名稱(chēng)金額科目編碼科目名稱(chēng)金額科目編碼科目名稱(chēng)金額
      301工資福利支出213.19302商品和服務(wù)支出74.72310其他資本性支出7.12
      30101?基本工資77.0930201?辦公費(fèi)0.5831001?房屋建筑物購(gòu)建0.00
      30102?津貼補(bǔ)貼37.3330202?印刷費(fèi)1.6231002?辦公設(shè)備購(gòu)置7.12
      30103?獎(jiǎng)金54.8930203?咨詢(xún)費(fèi)0.0031003?專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.00
      30104?其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.6530204?手續(xù)費(fèi)0.0031005?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
      30106?伙食補(bǔ)助費(fèi)6.9930205?水費(fèi)0.0031006?大型修繕0.00
      30107?績(jī)效工資0.0030206?電費(fèi)1.3931007?信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00
      30108?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.9830207?郵電費(fèi)4.2731008?物資儲(chǔ)備0.00
      30109?職業(yè)年金繳費(fèi)1.2730208?取暖費(fèi)0.0031009?土地補(bǔ)償0.00
      30199?其他工資福利支出0.0030209?物業(yè)管理費(fèi)0.5031010?安置補(bǔ)助0.00
      303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.6130211?差旅費(fèi)2.3731011?地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
      30301?離休費(fèi)0.0030212?因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0031012?拆遷補(bǔ)償0.00
      30302?退休費(fèi)0.0030213?維修(護(hù))費(fèi)2.5331013?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00
      30303?退職(役)費(fèi)0.0030214?租賃費(fèi)0.0031019?其他交通工具購(gòu)置0.00
      30304?撫恤金0.0030215?會(huì)議費(fèi)0.8031020?產(chǎn)權(quán)參股0.00
      30305?生活補(bǔ)助0.0030216?培訓(xùn)費(fèi)0.8531099?其他資本性支出0.00
      30306?救濟(jì)費(fèi)0.0030217?公務(wù)接待費(fèi)1.40304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
      30307?醫(yī)療費(fèi)0.0030218?專(zhuān)用材料費(fèi)7.1030401?企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00
      30308?助學(xué)金0.0030224?被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402?事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00
      30309?獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225?專(zhuān)用燃料費(fèi)0.0030403?財(cái)政貼息0.00
      30310?生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226?勞務(wù)費(fèi)1.0030499?其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
      30311?住房公積金15.6230227?委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.61307債務(wù)利息支出0.00
      30312?提租補(bǔ)貼5.5330228?工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.3430701?國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.00
      30313?購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030229?福利費(fèi)0.2030707?國(guó)外債務(wù)付息0.00
      30314?采暖補(bǔ)貼0.0030231?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.41399其他支出0.00
      30315?物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼4.3430239?其他交通費(fèi)用18.5339906?贈(zèng)與0.00
      30399?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.1230240?稅金及附加費(fèi)用0.00





      30299?其他商品和服務(wù)支出16.22


      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)238.80公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)81.84
      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。
      ? ?2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。













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      財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表











      公開(kāi)07表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室









      金額單位:萬(wàn)元
      預(yù)算數(shù)決算數(shù)
      合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
      123456789101112
      7.000.004.000.004.003.005.690.003.410.003.412.28
      注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









      公開(kāi)08表
      部門(mén):咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室







      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
      欄次123456
      合計(jì)000000
















































      注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
      責(zé)任編輯:宋曉宇
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