• 索 引 號:011336909/2018-01103
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構: 橫溝中心衛(wèi)生院
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:
      • 發(fā)布日期:2018年09月30日
      • 名  稱:橫溝中心衛(wèi)生院

      橫溝中心衛(wèi)生院

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      2017年度部門決算公開說明

      一、橫溝中心衛(wèi)生院主要職責及內(nèi)設機構

      橫溝中心衛(wèi)生院為差額撥款事業(yè)單位,屬一級甲等醫(yī)院,是居民醫(yī)保、職工醫(yī)保的定點醫(yī)療機構。

      主要職責是擔負全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)近10萬人民群眾防病、治病、公共衛(wèi)生、預防保健、計劃生育等工作;負責轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生計生組織和人員的業(yè)務培訓、指導、考核和管理等工作;完成上級主管部門及鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府布置的其他工作。

      院內(nèi)開設科室有:內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科、理療科、120急救站、公共衛(wèi)生科、放射科、化驗室、心電圖、彩超室、胃鏡室、手術室、中西藥房、中西藥庫、收費室、供應室、辦公室、財務室等科室。

      二、橫溝中心衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說明

      (一)公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

      2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.72萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1.06萬元,公務接待費4.66萬元。

      1、因公出國(境)費用支出情況

      2017年度我單位因公出國(境)支出0萬元,組團 0 次,0人。上年同比增減 0 。

      2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

      2017年公務用車購置支出0萬元,較上年同比減少0%。公務用車運行費支出1.06萬元,與上年比增加0.12萬元。

      3、公務接待費支出情況

      公務接待費用支出4.66萬元,共接待103批次、接待930余人,招待費減少0.14萬元。

      (二)機關運行經(jīng)費支出情況

      2017年機關運行經(jīng)費支出2247.2萬元比2016年增加1063.12萬元,主要原因是調整增加事業(yè)單位工作人員的基本工資及津補貼120萬、計提社保繳費193萬和上繳財政支出600萬。

      (三)政府采購支出情況

      2017年橫溝中心衛(wèi)生院政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

      (四)關于國有資產(chǎn)占用情況說明橫溝中心衛(wèi)生院。

      截至2017年12月31日,橫溝中心衛(wèi)生院共有車輛1輛,其中特種專業(yè)技術用車1輛,單位價值50萬元以上設備1臺。

      (五)關于2017年度預算績效情況的說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      2017年度一般公共預算項目支出共涉及項目0個。

      收入支出決算總表





      公開01表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院



      單位:萬元
      收入支出
      項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)
      欄次
      1欄次
      2
      一、財政撥款收入11,103.80一、一般公共服務支出142,247.20
      二、上級補助收入2
      二、外交支出15
      三、事業(yè)收入3975.21三、國防支出16
      四、經(jīng)營收入4
      四、公共安全支出17
      五、附屬單位上繳收入5
      五、教育支出18
      六、其他收入6226.09六、科學技術支出19

      7

      20

      8

      21
      本年收入合計92,305.10本年支出合計222,247.20
      用事業(yè)基金彌補收支差額10
      結余分配2357.90
      年初結轉和結余11
      年末結轉和結余24

      12

      25
      總計132,305.10總計262,305.10
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
      收入決算表










      公開02表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院





      單位:萬元
      功能分類
          科目編碼
      科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
      欄次1234567
      合計2,305.101,103.80
      975.21

      226.09
      201一般公共服務支出2,305.101,103.80
      975.21

      226.09
      20103政府辦公廳(室)及相關機構事務2,305.101,103.80
      975.21

      226.09
      2010301  行政運行2,305.101,103.80
      975.21

      226.09




































      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。






















      支出決算表









      公開03表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院




      單位:萬元
      功能分類
          科目編碼
      科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出



      欄次123456
      合計2,247.201,647.20
      600.00


      201一般公共服務支出2,247.201,647.20
      600.00


      20103政府辦公廳(室)及相關機構事務2,247.201,647.20
      600.00


      2010301  行政運行2,247.201,647.20
      600.00















































      注:本表反映部門本年度各項支出情況。
      財政撥款收入支出決算總表







      公開04表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院




      單位:萬元
      收     入支     出
      項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
      欄次
      1欄次
      234
      一、一般公共預算財政撥款11,103.80一、一般公共服務支出151,103.801,103.80
      二、政府性基金預算財政撥款2
      二、外交支出16



      3
      三、國防支出17



      4
      四、公共安全支出18



      5
      五、教育支出19



      6
      六、科學技術支出20



      7

      21



      8

      22


      本年收入合計91,103.80本年支出合計231,103.801,103.80
      年初財政撥款結轉和結余10
      年末財政撥款結轉和結余24


        一般公共預算財政撥款11

      25


        政府性基金預算財政撥款12

      26



      13

      27


      總計141,103.80總計281,103.801,103.80
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
      一般公共預算財政撥款支出決算表






      公開05表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

      單位:萬元
      項      目本年支出
      功能分類
          科目編碼
      科目名稱小計基本支出項目支出
      欄次789
      合計1,103.801,103.80
      201一般公共服務支出1,103.801,103.80
      20103政府辦公廳(室)及相關機構事務1,103.801,103.80
      2010301  行政運行1,103.801,103.80

























      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      一般公共預算財政撥款基本支出決算表








      公開06表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院





      單位:萬元
      人員經(jīng)費公用經(jīng)費
      經(jīng)濟分類
          科目編碼
      科目名稱金額經(jīng)濟分類
          科目編碼
      科目名稱金額經(jīng)濟分類
          科目編碼
      科目名稱金額
      301工資福利支出795.59302商品和服務支出138.74310其他資本性支出
      30101  基本工資267.4130201  辦公費4.1231001  房屋建筑物購建
      30102  津貼補貼57.5430202  印刷費4.6431002  辦公設備購置
      30103  獎金
      30203  咨詢費
      31003  專用設備購置
      30104  其他社會保障繳費25.7730204  手續(xù)費0.0531005  基礎設施建設
      30106  伙食補助費
      30205  水費1.2531006  大型修繕
      30107  績效工資130.8730206  電費10.4631007  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
      30108  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費119.0930207  郵電費2.3131008  物資儲備
      30109  職業(yè)年金繳費47.6430208  取暖費
      31009  土地補償
      30199  其他工資福利支出147.2730209  物業(yè)管理費
      31010  安置補助
      303對個人和家庭的補助169.4730211  差旅費1.0431011  地上附著物和青苗補償
      30301  離休費
      30212  因公出國(境)費用
      31012  拆遷補償
      30302  退休費122.9830213  維修(護)費10.3231013  公務用車購置
      30303  退職(役)費
      30214  租賃費
      31019  其他交通工具購置
      30304  撫恤金6.2230215  會議費
      31020  產(chǎn)權參股
      30305  生活補助
      30216  培訓費1.4531099  其他資本性支出
      30306  救濟費
      30217  公務接待費4.66304對企事業(yè)單位的補貼
      30307  醫(yī)療費2.7430218  專用材料費49.5730401  企業(yè)政策性補貼
      30308  助學金
      30224  被裝購置費
      30402  事業(yè)單位補貼
      30309  獎勵金
      30225  專用燃料費
      30403  財政貼息
      30310  生產(chǎn)補貼
      30226  勞務費
      30499  其他對企事業(yè)單位的補貼
      30311  住房公積金37.4730227  委托業(yè)務費2.88307債務利息支出
      30312  提租補貼
      30228  工會經(jīng)費2.0030701  國內(nèi)債務付息
      30313  購房補貼
      30229  福利費5.9530707  國外債務付息
      30314  采暖補貼
      30231  公務用車運行維護費1.06399其他支出
      30315  物業(yè)服務補貼
      30239  其他交通費用
      39906  贈與
      30399  其他對個人和家庭的補助支出0.0630240  稅金及附加費用






      30299  其他商品和服務支出36.98


      人員經(jīng)費合計965.06公用經(jīng)費合計138.74
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表










      公開07表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院




      單位:萬元
      預算數(shù)決算數(shù)
      合計因公出國(境)費小計公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費小計公務用車購置及運行費公務接待費
      公務用車購置費公務用車運行費公務用車購置費公務用車運行費
      123456789101112
      5.72
      5.72
      1.064.665.72
      5.72
      1.064.66
      注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









      公開08表
      部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院




      單位:萬元
      功能分類
          科目編碼
      科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
      小計基本支出項目支出
      欄次1478913
      合計






















































      責任編輯:何凡
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