• 索 引 號:011336909/2018-01109
      • 文  號:
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 中共咸寧市委老干部局
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2018年09月30日
      • 名  稱:中共咸寧市委老干部局

      中共咸寧市委老干部局

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      中共咸寧市委老干部局

      2017年度部門決算信息公開


      目錄

      第一部分 市委老干部局部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      一、預(yù)算單位主要職能

      二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制

      第二部分 2017年度部門決算收支情況說明

      一、2017年度部門決算收入情況

      二、2017年度部門決算支出情況

      三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

      四、2017年度部門“三公”經(jīng)費支出情況

      五、部門決算政府采購說明

      六、政府性基金預(yù)算支出說明

      七、國有資產(chǎn)占用情況

      八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 咸寧市委老干部局2018年部門算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      (一)預(yù)算單位主要職能

      1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定,結(jié)合實際情況,擬定實施辦法,并組織貫徹落實。

      2、負(fù)責(zé)對各縣(市、區(qū))及市直各單位老干部工作的宏觀管理、督促檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)。

      3、按政策規(guī)定落實老干部的政治待遇。組織老干部開展政治理論學(xué)習(xí),做好老干部的思想政治工作,協(xié)助各級黨組織抓好老干部黨支部建設(shè)。密切同老干部的聯(lián)系,定期不定期走訪慰問老干部,召開座談會、情況通報會,組織老干部參加重要會議和重大活動。做好老干部提高待遇的審批工作。

      4、按照政策規(guī)定督辦落實全市老干部的離休費、醫(yī)藥費、護(hù)理費、交通費、喪葬費、撫恤等生活待遇。

      5、組織開展豐富多彩的有益老干部身心健康的文娛體育活動,豐富老干部的精神文化生活。辦好老年大學(xué),加強(qiáng)對全市老年大學(xué)教育管理工作的指導(dǎo)。

      6、組織、引導(dǎo)老干部在全市兩個文明建設(shè)中發(fā)揮作用,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)再獻(xiàn)余熱。

      7、抓好局屬各二級單位(市休干所、市老干部小車隊、市老年大學(xué)、市老干部活動中心)的工作。

      8、加強(qiáng)調(diào)研宣傳工作。制定和完善老干部工作的政策規(guī)定,大力宣傳老干部工作的方針、政策,總結(jié)推廣老干部工作的經(jīng)驗和先進(jìn)事跡。

      9、完成上級交辦的其他工作。

      (二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制

      單位下設(shè)三個科室:辦公室、政治待遇科、生活待遇科。咸寧市關(guān)心下一代工作委員會辦公室掛靠在市委老干部局。我局共有行政編制10名,工勤編制1名?,F(xiàn)實有行政人員9名,工勤人員1名。有離休人員1人,退休人員9人。

      二、2017年度部門決算收支情況說明

      (一)2017年度部門決算收入情況

      2017年度部門總收入312.12萬元,均為財政撥款收入。與2016年部門決算相比減少15%,主要原因是從本年度起退休人員工資全部交由社保發(fā)放。

      (二)2017年度部門決算支出情況

      2017年度部門總支出293.18萬元,2016年決算相比減少15%,主要原因是從本年度起退休人員工資全部交由社保發(fā)放其中,基本支出195.99萬元,項目支出97.19萬元。按支出功能分類科目劃分,一般公共服務(wù)支出268.17萬元,社會保障和就業(yè)支出14.24萬元,住房保障支出10.77萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.94萬元。

      1.一般公共服務(wù)支出268.17萬元,占總支出293.18萬元的91%。按支出功能分類科目劃分,行政運行支出170.98萬元,一般行政管理事務(wù)支出96.19萬元,其他組織事務(wù)支出1萬元

      2.社會保障和就業(yè)支出14.24萬元,占總支出293.18萬元的5%,為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

      3.住房保障支出10.77萬元,占總支出293.18萬元的4%,為住房公積金和提租補(bǔ)貼支出。

      (三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

      全年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出33.52萬元,主要為:辦公費1.45萬元,印刷費0.49萬元,電費2.44萬元,郵電費0.48萬元,差旅費0.2萬元,維修(護(hù))費0.3萬元,公務(wù)接待費1.4萬元,工會經(jīng)費2.48萬元,福利費0.62萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.93萬元,其他交通費用8.5萬元,其他商品和服務(wù)支出8.29萬元,辦公設(shè)備購置3.9萬元。較上年支出增加了1.12萬元,增加了3.46%。主要原因是:2017年購買正版辦公軟件費用,配備電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)購買了電腦、打印機(jī)等,均從機(jī)關(guān)運行經(jīng)費中支出。

       (2017年度部門“三公”經(jīng)費支出情況

      2017年度部門“三公”經(jīng)費支出4.89萬元。

      其中:因公出國(境)為0;公務(wù)用車實際保有量為1臺,公務(wù)用車運行費2.93萬元,比去年減少了17%,原因是進(jìn)一步控制公務(wù)用車,嚴(yán)格遵守公務(wù)使用規(guī)定。

      公務(wù)接待費1.96萬元,比去年增加了6%,國內(nèi)公務(wù)接待批次18個,國內(nèi)公務(wù)接待人次90人。主要原因是我市新的老干部活動中心正式啟動,市州、縣市區(qū)來參觀學(xué)習(xí)較多。今年全市舉辦全市乒乓球比賽,市直、縣市區(qū)參賽人員較多。今年接待費用有所增加。 

      )部門決算政府采購說明

      2017年我局嚴(yán)格遵守政府采購紀(jì)律,符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報。

      政府性基金預(yù)算支出說明

      我局無政府性基金預(yù)算支出。

      (七)國有資產(chǎn)占用情況

      截至20171231日,我局共有車輛1輛,為應(yīng)急用車。我單位無價值50萬元以上通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。

      (八)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

      1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對2017年度老干部活動經(jīng)費項目支出開展了績效自評,資金61萬元。從評價情況來看,項目組織和實施均按計劃進(jìn)行,各部分內(nèi)容已經(jīng)全部按照時間節(jié)點組織實施完成,老干部非常滿意

      2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。老干部活動經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為61萬元,實際到位資金43萬元,實際使用資金33.58萬元,執(zhí)行率為55%從各個項目活動組織開展情況來看,資金、人員落實到位,管理規(guī)范,責(zé)任明確,成效明顯。本項目開展也是落實老干部工作政策的現(xiàn)實需要,傳遞了黨委政府對老干部的重視和關(guān)懷。

      三、名詞解釋

      1.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

      2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

      3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4.“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

      5.因公出國(境)費:指單位工作人員因公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

      6.公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      7.公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

      8.公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。


      中共咸寧市委老干部局

      2018928




      收入支出決算總表







      公開01表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)

      金額單位:萬元
      收入支出
      項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)
      欄次
      1欄次
      2
      一、財政撥款收入1312.12一、一般公共服務(wù)支出29268.17
        其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出300.00
      二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出310.00
      三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
      四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00
      五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
      六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出3614.24

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出380.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出400.00

      13
      十三、交通運輸支出410.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出420.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00

      16
      十六、金融支出440.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出450.00

      18
      十八、國土海洋氣象等支出460.00

      19
      十九、住房保障支出4710.77

      20
      二十、糧油物資儲備支出480.00

      21
      二十一、其他支出490.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出500.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出510.00
      本年收入合計24312.12本年支出合計52293.18
      ??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00??? 結(jié)余分配530.00
      ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5418.94

      27

      55
      總計28312.12總計56312.12
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。






      收入決算表













      公開02表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)




      金額單位:萬元
      項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計312.12312.120.000.000.000.000.00
      201一般公共服務(wù)支出287.11287.110.000.000.000.000.00
      20132組織事務(wù)287.11287.110.000.000.000.000.00
      2013201? 行政運行175.55175.550.000.000.000.000.00
      2013202? 一般行政管理事務(wù)110.56110.560.000.000.000.000.00
      2013299? 其他組織事務(wù)支出1.001.000.000.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出14.2414.240.000.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休14.2414.240.000.000.000.000.00
      2080505? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.2414.240.000.000.000.000.00
      221住房保障支出10.7710.770.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出10.7710.770.000.000.000.000.00
      2210201? 住房公積金8.548.540.000.000.000.000.00
      2210202? 提租補(bǔ)貼2.232.230.000.000.000.000.00
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





      支出決算表












      公開03表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)



      金額單位:萬元
      項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123456
      合計293.18195.9997.190.000.000.00
      201一般公共服務(wù)支出268.17170.9897.190.000.000.00
      20132組織事務(wù)268.17170.9897.190.000.000.00
      2013201? 行政運行170.98170.980.000.000.000.00
      2013202? 一般行政管理事務(wù)96.190.0096.190.000.000.00
      2013299? 其他組織事務(wù)支出1.000.001.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出14.2414.240.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休14.2414.240.000.000.000.00
      2080505? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.2414.240.000.000.000.00
      221住房保障支出10.7710.770.000.000.000.00
      22102住房改革支出10.7710.770.000.000.000.00
      2210201? 住房公積金8.548.540.000.000.000.00
      2210202? 提租補(bǔ)貼2.232.230.000.000.000.00
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。



      財政撥款收入支出決算總表










      公開04表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)



      金額單位:萬元
      收???? 入支???? 出
      項??? 目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
      欄??? 次
      1欄??? 次
      234
      一、一般公共預(yù)算財政撥款1312.12一、一般公共服務(wù)支出31268.17268.170.00
      二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00

      3
      三、國防支出330.000.000.00

      4
      四、公共安全支出340.000.000.00

      5
      五、教育支出350.000.000.00

      6
      六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00

      7
      七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出3814.2414.240.00

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.000.000.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00

      13
      十三、交通運輸支出430.000.000.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00

      16
      十六、金融支出460.000.000.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00

      18
      十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00

      19
      十九、住房保障支出4910.7710.770.00

      20
      二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00

      21
      二十一、其他支出510.000.000.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
      本年收入合計24312.12本年支出合計54293.18293.180.00
      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5618.9418.940.00
      一、一般公共預(yù)算財政撥款260.00
      57


      二、政府性基金預(yù)算財政撥款270.00
      58



      28

      59


      總計29312.12總計60312.12312.120.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。




      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







      公開05表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)
      金額單位:萬元
      項目本年支出合計基本支出??項目支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計293.18195.9997.19
      201一般公共服務(wù)支出268.17170.9897.19
      20132組織事務(wù)268.17170.9897.19
      2013201? 行政運行170.98170.980.00
      2013202? 一般行政管理事務(wù)96.190.0096.19
      2013299? 其他組織事務(wù)支出1.000.001.00
      208社會保障和就業(yè)支出14.2414.240.00
      20805行政事業(yè)單位離退休14.2414.240.00
      2080505? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.2414.240.00
      221住房保障支出10.7710.770.00
      22102住房改革支出10.7710.770.00
      2210201? 住房公積金8.548.540.00
      2210202? 提租補(bǔ)貼2.232.230.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。




      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表











      公開06表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)





      金額單位:萬元
      人員經(jīng)費公用經(jīng)費
      科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
      301工資福利支出127.87302商品和服務(wù)支出29.58310其他資本性支出3.94
      30101? 基本工資38.4030201? 辦公費1.4531001? 房屋建筑物購建0.00
      30102? 津貼補(bǔ)貼29.0630202? 印刷費0.4931002? 辦公設(shè)備購置3.94
      30103? 獎金35.7330203? 咨詢費0.0031003? 專用設(shè)備購置0.00
      30104? 其他社會保障繳費24.6130204? 手續(xù)費0.0031005? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
      30106? 伙食補(bǔ)助費0.0030205? 水費0.0031006? 大型修繕0.00
      30107? 績效工資0.0030206? 電費2.4431007? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
      30108? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207? 郵電費0.4831008? 物資儲備0.00
      30109? 職業(yè)年金繳費0.0030208? 取暖費0.0031009? 土地補(bǔ)償0.00
      30199? 其他工資福利支出0.0730209? 物業(yè)管理費0.0031010? 安置補(bǔ)助0.00
      303對個人和家庭的補(bǔ)助34.6030211? 差旅費0.2031011? 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
      30301? 離休費5.7930212? 因公出國(境)費用0.0031012? 拆遷補(bǔ)償0.00
      30302? 退休費0.0030213? 維修(護(hù))費0.3031013? 公務(wù)用車購置0.00
      30303? 退職(役)費0.0030214? 租賃費0.0031019? 其他交通工具購置0.00
      30304? 撫恤金0.0030215? 會議費0.0031020? 產(chǎn)權(quán)參股0.00
      30305? 生活補(bǔ)助3.3330216? 培訓(xùn)費0.0031099? 其他資本性支出0.00
      30306? 救濟(jì)費0.0030217? 公務(wù)接待費1.40304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
      30307? 醫(yī)療費0.0030218? 專用材料費0.0030401? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00
      30308? 助學(xué)金0.0030224? 被裝購置費0.0030402? 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00
      30309? 獎勵金10.4930225? 專用燃料費0.0030403? 財政貼息0.00
      30310? 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226? 勞務(wù)費0.0030499? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
      30311? 住房公積金8.5430227? 委托業(yè)務(wù)費0.00307債務(wù)利息支出0.00
      30312? 提租補(bǔ)貼3.8830228? 工會經(jīng)費2.4830701? 國內(nèi)債務(wù)付息0.00
      30313? 購房補(bǔ)貼0.0030229? 福利費0.6230707? 國外債務(wù)付息0.00
      30314? 采暖補(bǔ)貼0.0030231? 公務(wù)用車運行維護(hù)費2.93399其他支出0.00
      30315? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼2.5730239? 其他交通費用8.5039906? 贈與0.00
      30399? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240? 稅金及附加費用0.00





      30299? 其他商品和服務(wù)支出8.29


      人員經(jīng)費合計162.47公用經(jīng)費合計33.52
      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
      ??? ? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。





      財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
















      公開07表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)







      金額單位:萬元
      預(yù)算數(shù)決算數(shù)
      合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
      小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費
      123456789101112
      6.900.004.000.004.002.904.890.002.930.002.931.96
      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。





      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表












      公開08表
      部門:中共咸寧市委老干部局(本級)



      金額單位:萬元
      項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
      欄次123456
      合計





















































      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
      責(zé)任編輯:宋曉宇
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