• 索 引 號:011336909/2018-01113
      • 文  號:
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:
      • 發(fā)布日期:2018年09月30日
      • 名  稱:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊

      咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊

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      咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年 部門決算說明

      一、部門職責(zé)    

      咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊主要職責(zé)是:

      依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為;查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口、文物經(jīng)營等活動中的違法行為;查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為;查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目組的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動;查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動,查處非法出版單位和個人的違法出版活動;查處著作權(quán)侵權(quán)行為;查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動;配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為;受市體育局委托,依法承擔(dān)查處體育市場違法經(jīng)營行為;承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)?! ?/p>

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  

      市執(zhí)法支隊內(nèi)設(shè)綜合管理科、法制監(jiān)察科、直屬大隊,現(xiàn)編制19人,在職19人,退休1人。

      三、2017年度部門決算表及其說明

      (一)、收支決算說明。

      2017年收入決算合計261.63萬元,比2016年決算增加32.2萬元,主要是2017年決算含養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)。

      財政撥款收入261.63萬元,全部來自財政撥款收入,主要為財政當(dāng)年部門預(yù)算安排的資金、調(diào)標(biāo)增資補(bǔ)差、返還的罰沒收入、財政負(fù)擔(dān)部分的醫(yī)療保險及住房公積金等;

      2017年支出決算合計275.9萬元,比2016年決算增加76.9萬元,增加原因主要是2017年單位養(yǎng)老保險上線,補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險。主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出231.4萬元,社會保障和就業(yè)支出28.05萬元,住房保障支出16.45萬元。

      1、基本支出267.3萬元,占總支出的97%,主要是在職及退休人員工資支出、財政負(fù)擔(dān)部分在職人員的醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金、單位開展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。

      2、項(xiàng)目支出8.6萬元,占總支出的3%,主要是執(zhí)法辦公系統(tǒng)及網(wǎng)吧監(jiān)管平臺安裝維護(hù)支出、執(zhí)法辦案支出等。

      2017年初結(jié)余為44.7萬元,主要是2016年工資異動、2016年代扣未繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金個人部分。2017年末結(jié)余30.43萬元,主要是代扣未繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金個人部分。

      (二)、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明。

      2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出總計275.9萬元比預(yù)算減少1.8萬元?;局С?67.3萬元比預(yù)算增加4.6萬元,主要是2017年單位養(yǎng)老保險上線,補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險。項(xiàng)目支出8.6萬元比預(yù)算減少6.4萬元形成項(xiàng)目結(jié)余?;局С鲋饕窃诼毤巴诵萑藛T工資支出、財政負(fù)擔(dān)部分的醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金、單位開展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。項(xiàng)目支出主要為執(zhí)法辦公系統(tǒng)及網(wǎng)吧監(jiān)管平臺安裝維護(hù)支出、執(zhí)法辦案支出等。

      (三)、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明。

      2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額為5.52萬元,其中因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元(全年接待19次,共132人。),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)都比2017年預(yù)算數(shù)低,減少的原因是按照中央、省、市有關(guān)規(guī)定及堅持厲行節(jié)約的精神,我單位將繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。

      四、政府采購安排情況:2017年我單位貨物類和服務(wù)類政府采購合計4.81萬元。

      五、國有資產(chǎn)占用情況

      我單位固定資產(chǎn)總額為57.39萬元,主要有執(zhí)法車、電腦、空調(diào)、辦公桌椅、打印機(jī)、文件柜等基礎(chǔ)辦公設(shè)備,資產(chǎn)配置合理,利用率高。

      六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      我單位是事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      七、2017年度預(yù)算績效情況

      我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為8.6萬元,項(xiàng)目使用合規(guī),達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。但也存在一定問題,例如績效目標(biāo)填報不夠規(guī)范,指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化等,以后將對績效目標(biāo)填報進(jìn)一步規(guī)范,指標(biāo)設(shè)置細(xì)化、量化,保證預(yù)算合理。

      八、名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年安排的資金。

      2、納入預(yù)算管理的非稅:指文化市場罰沒收入。

      3、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化市場管理(項(xiàng)):指是指在職人員和退休人員的工資經(jīng)費(fèi)、單位開展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出、執(zhí)法辦案及執(zhí)法檢查等支出等。

      4、三公經(jīng)費(fèi):指單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

      咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊

      2018年9月29日



      收入支出決算總表







      公開01表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊

      金額單位:萬元
      收入支出
      項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)
      欄次
      1欄次
      2
      一、財政撥款收入1261.63一、一般公共服務(wù)支出290.00
        其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出300.00
      二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出310.00
      三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
      四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00
      五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
      六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出35231.40

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出3628.05

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出380.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出400.00

      13
      十三、交通運(yùn)輸支出410.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出420.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00

      16
      十六、金融支出440.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出450.00

      18
      十八、國土海洋氣象等支出460.00

      19
      十九、住房保障支出4716.45

      20
      二十、糧油物資儲備支出480.00

      21
      二十一、其他支出490.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出500.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出510.00
      本年收入合計24261.63本年支出合計52275.90
          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00    結(jié)余分配530.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2644.70    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5430.43

      27

      55
      總計28306.33總計56306.33
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。






      收入決算表













      公開02表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊




      金額單位:萬元
      項(xiàng)目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計261.63261.630.000.000.000.000.00
      207文化體育與傳媒支出217.13217.130.000.000.000.000.00
      20701文化217.13217.130.000.000.000.000.00
      2070112  文化市場管理217.13217.130.000.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出28.0528.050.000.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休22.7722.770.000.000.000.000.00
      2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.7722.770.000.000.000.000.00
      20899其他社會保障和就業(yè)支出5.285.280.000.000.000.000.00
      2089901  其他社會保障和就業(yè)支出5.285.280.000.000.000.000.00
      221住房保障支出16.4516.450.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出16.4516.450.000.000.000.000.00
      2210201  住房公積金13.6613.660.000.000.000.000.00
      2210202  提租補(bǔ)貼2.792.790.000.000.000.000.00









      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。





      支出決算表












      公開03表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊



      金額單位:萬元
      項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123456
      合計275.90267.308.600.000.000.00
      207文化體育與傳媒支出231.40222.808.600.000.000.00
      20701文化231.40222.808.600.000.000.00
      2070101  行政運(yùn)行20.4920.490.000.000.000.00
      2070112  文化市場管理208.50199.908.600.000.000.00
      2070199  其他文化支出2.412.410.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出28.0528.050.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休22.7722.770.000.000.000.00
      2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.7722.770.000.000.000.00
      20899其他社會保障和就業(yè)支出5.285.280.000.000.000.00
      2089901  其他社會保障和就業(yè)支出5.285.280.000.000.000.00
      221住房保障支出16.4516.450.000.000.000.00
      22102住房改革支出16.4516.450.000.000.000.00
      2210201  住房公積金13.6613.660.000.000.000.00
      2210202  提租補(bǔ)貼2.792.790.000.000.000.00
      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。



      財政撥款收入支出決算總表










      公開04表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊



      金額單位:萬元
      收     入支     出
      項(xiàng)    目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
      欄    次
      1欄    次
      234
      一、一般公共預(yù)算財政撥款1261.63一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00
      二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00

      3
      三、國防支出330.000.000.00

      4
      四、公共安全支出340.000.000.00

      5
      五、教育支出350.000.000.00

      6
      六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00

      7
      七、文化體育與傳媒支出37231.40231.400.00

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出3828.0528.050.00

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.000.000.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.00

      12
      十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00

      13
      十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00

      16
      十六、金融支出460.000.000.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00

      18
      十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00

      19
      十九、住房保障支出4916.4516.450.00

      20
      二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00

      21
      二十一、其他支出510.000.000.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
      本年收入合計24261.63本年支出合計54275.90275.900.00
      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2544.70年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5630.4330.430.00
      一、一般公共預(yù)算財政撥款2644.70
      57


      二、政府性基金預(yù)算財政撥款270.00
      58



      28

      59


      總計29306.33總計60306.33306.330.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。




      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







      公開05表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊
      金額單位:萬元
      項(xiàng)目本年支出合計基本支出  項(xiàng)目支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計275.90267.308.60
      207文化體育與傳媒支出231.40222.808.60
      20701文化231.40222.808.60
      2070101  行政運(yùn)行20.4920.490.00
      2070112  文化市場管理208.50199.908.60
      2070199  其他文化支出2.412.410.00
      208社會保障和就業(yè)支出28.0528.050.00
      20805行政事業(yè)單位離退休22.7722.770.00
      2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.7722.770.00
      20899其他社會保障和就業(yè)支出5.285.280.00
      2089901  其他社會保障和就業(yè)支出5.285.280.00
      221住房保障支出16.4516.450.00
      22102住房改革支出16.4516.450.00
      2210201  住房公積金13.6613.660.00
      2210202  提租補(bǔ)貼2.792.790.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。




      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表











      公開06表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊





      金額單位:萬元
      人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
      科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
      301工資福利支出203.44302商品和服務(wù)支出28.15310其他資本性支出0.72
      30101  基本工資80.6930201  辦公費(fèi)2.8531001  房屋建筑物購建0.00
      30102  津貼補(bǔ)貼0.0030202  印刷費(fèi)0.0031002  辦公設(shè)備購置0.72
      30103  獎金47.7730203  咨詢費(fèi)0.0031003  專用設(shè)備購置0.00
      30104  其他社會保障繳費(fèi)32.6830204  手續(xù)費(fèi)0.0031005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
      30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205  水費(fèi)0.0031006  大型修繕0.00
      30107  績效工資42.3030206  電費(fèi)0.1231007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
      30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0.0030207  郵電費(fèi)1.3531008  物資儲備0.00
      30109  職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208  取暖費(fèi)0.0031009  土地補(bǔ)償0.00
      30199  其他工資福利支出0.0030209  物業(yè)管理費(fèi)0.0031010  安置補(bǔ)助0.00
      303對個人和家庭的補(bǔ)助35.0030211  差旅費(fèi)2.4631011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
      30301  離休費(fèi)0.0030212  因公出國(境)費(fèi)用0.0031012  拆遷補(bǔ)償0.00
      30302  退休費(fèi)4.7030213  維修(護(hù))費(fèi)0.3831013  公務(wù)用車購置0.00
      30303  退職(役)費(fèi)0.0030214  租賃費(fèi)0.0031019  其他交通工具購置0.00
      30304  撫恤金0.0030215  會議費(fèi)0.0031020  產(chǎn)權(quán)參股0.00
      30305  生活補(bǔ)助0.4530216  培訓(xùn)費(fèi)0.3731099  其他資本性支出0.00
      30306  救濟(jì)費(fèi)0.0030217  公務(wù)接待費(fèi)0.95304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
      30307  醫(yī)療費(fèi)0.0030218  專用材料費(fèi)0.0030401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00
      30308  助學(xué)金0.0030224  被裝購置費(fèi)0.0030402  事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00
      30309  獎勵金0.0030225  專用燃料費(fèi)0.0030403  財政貼息0.00
      30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226  勞務(wù)費(fèi)0.0030499  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00
      30311  住房公積金16.2930227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.00
      30312  提租補(bǔ)貼6.8330228  工會經(jīng)費(fèi)2.9030701  國內(nèi)債務(wù)付息0.00
      30313  購房補(bǔ)貼0.0030229  福利費(fèi)0.0030707  國外債務(wù)付息0.00
      30314  采暖補(bǔ)貼0.0030231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.34399其他支出0.00
      30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239  其他交通費(fèi)用5.0239906  贈與0.00
      30399  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.7430240  稅金及附加費(fèi)用0.00





      30299  其他商品和服務(wù)支出8.40


      人員經(jīng)費(fèi)合計238.44公用經(jīng)費(fèi)合計28.86
      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
            2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。





      財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
















      公開07表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊







      金額單位:萬
      預(yù)算數(shù)決算數(shù)
      合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
      小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
      123456789101112
      0.000.007.600.005.002.605.520.004.360.004.361.16
      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。





      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表












      公開08表
      部門:咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊



      金額單位:萬元
      項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項(xiàng)目支出
      欄次123456
      合計





















































      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


      責(zé)任編輯:胡少鵬
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