• 索 引 號(hào):011336909/2019-10170
      • 文  號(hào): 無(wú)
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類(lèi):財(cái)政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2019年09月30日
      • 名  稱(chēng):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門(mén)決算

      咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門(mén)決算

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      咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門(mén)決算

      第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)基本情況概述

      一、主要職能

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

      第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門(mén)決算

      一、收支決算總表

      二、收入決算總表

      三、支出決算總表

      四、財(cái)政撥款收支決算總表

      、一般公共決算支出表

      、一般公共決算基本支出表

      、政府性基金決算支出

      、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

      一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

      二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明    

      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

      四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

      五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

      六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      第四部分名詞解釋


      第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)基本情況概述

      一、主要職能

      作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門(mén),咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法三大隊(duì)主要負(fù)責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī),行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、市政公用事業(yè)、工商行政、公安交通、環(huán)境保護(hù)等行政處罰權(quán);主要負(fù)責(zé)市區(qū)違法建設(shè)的稽查、督辦和重大違法建設(shè)的查處;承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      根據(jù)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定,市城管執(zhí)法局三大隊(duì)為正科級(jí)單位。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):一正副。人員編制:根據(jù)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定及實(shí)際情況,執(zhí)法三大隊(duì)全額撥款5名。

      年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

      一、與2019年的賬務(wù)順利承接

      ()完成2018年度部門(mén)決算工作

      2018年部門(mén)決算與以往相比變化較大,且時(shí)間緊,任務(wù)重,為保證部門(mén)決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,數(shù)據(jù)真實(shí),內(nèi)容完整,我們克服了重重困難,及時(shí)、圓滿(mǎn)地完成了這項(xiàng)工作。

      ()應(yīng)用新的會(huì)計(jì)科目、報(bào)表體系

      今年財(cái)政政府收支分類(lèi)改革工作,對(duì)我們行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,全新的“功能分類(lèi)”“經(jīng)濟(jì)分類(lèi)”等內(nèi)容,對(duì)原有的功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)進(jìn)行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過(guò)程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會(huì)計(jì)對(duì)新的收支分類(lèi)科目有一個(gè)比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會(huì)計(jì)做賬方法,規(guī)范了新科目的運(yùn)用。

      二、注重統(tǒng)一規(guī)范,強(qiáng)化核算實(shí)效,完善監(jiān)督職能

      一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強(qiáng)化“工資直達(dá)”,防止各種變向的錢(qián)款濫發(fā),達(dá)到加強(qiáng)工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。

      二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,配合財(cái)政局資產(chǎn)清查,對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn),做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,減少?lài)?guó)有資產(chǎn)的鋪張浪費(fèi)。

      三是強(qiáng)化基建、修繕賬務(wù)管理。

      四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,統(tǒng)一培訓(xùn)工作。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé),在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,促進(jìn)核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,配合審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)“財(cái)政支出到哪里,績(jī)效追蹤就到哪里?!?/span>

      五是以制度說(shuō)話,按制度核算,完善了項(xiàng)目管理制、工作人員量化考核制度等,更有利于加大對(duì)財(cái)政性資金的管理和監(jiān)督力度,提高資金使用效益。

      1. 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018 年部門(mén)決算

      根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門(mén)決算見(jiàn)表1至表8(詳見(jiàn)附件)。

      部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

      一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

      1.收入決算。2018年收入總計(jì)87.58萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入84.22萬(wàn)元,占總收入的96.16%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬(wàn)元,占總收入的3.84%,比2017年增加6.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.9%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款7.8萬(wàn)元。

      2.支出決算。2018年支出總計(jì)78.66萬(wàn)元。其中:基本支出71.99萬(wàn)元,占總支出的91.53%,項(xiàng)目支出6.66萬(wàn)元,占總支出的8.47%。按支出功能分類(lèi):社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬(wàn)元,占總支出的1.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.04萬(wàn)元,占總支出的89.04%;住房保障支出7.41萬(wàn)元,占總支出9.42%;2017年增長(zhǎng)0.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.63%,主要原因是項(xiàng)目(日常維護(hù))的增加。

      二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

      2018年部門(mén)決算中,財(cái)政撥款收入共計(jì)87.58萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.78萬(wàn)元,較上年減幅1.74萬(wàn)元,2.1%,主要原因人員異動(dòng);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款7.8萬(wàn)元。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

      咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71.99萬(wàn)元。其中:

      1社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬(wàn)元,比上年減少5.42萬(wàn)元,減少451.6%,因?yàn)?/span>2017年度社會(huì)保障和就業(yè)支出在城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi),不在此類(lèi)。

      2、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)63.38萬(wàn)元,其中:

      (1)城管執(zhí)法59.57萬(wàn)元,比上年減少7.05萬(wàn)元,降幅11.83%,主要原因人員異動(dòng)。

      (2)行政運(yùn)行3.81萬(wàn)元,比上年增加2.69萬(wàn)元,70.6%,主要原因支出人員異動(dòng)增資。

      3、住房保障支出7.41萬(wàn)元,其中:住房公積金6.11萬(wàn)元,比上年增加1.19萬(wàn)元,增幅19.47%,主要原因是人員工作異動(dòng),提租補(bǔ)貼1.3萬(wàn)元,比上年增加1.3萬(wàn)元,增幅100%,2017年不在此類(lèi)。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.8萬(wàn)元,支出6.66萬(wàn)元。其中:1、城市公共設(shè)施3.56萬(wàn)元。執(zhí)法車(chē)運(yùn)行維護(hù)3.56萬(wàn)元2、城市環(huán)境衛(wèi)生1.5萬(wàn)元。執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)1.5萬(wàn)元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1.6萬(wàn)元。執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)1萬(wàn)元,勞務(wù)性支出0.6萬(wàn)元。


      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

      本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.61萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.37萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元,水費(fèi)0.05萬(wàn)元,電費(fèi)0.59萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.14萬(wàn)元,,差旅費(fèi)0.11萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0.6萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元,福利費(fèi)0.04萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.21萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置0.57萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬(wàn)元,降低42.23%,主要原因是:年初預(yù)算含食堂補(bǔ)貼,按照規(guī)定將食堂補(bǔ)貼在基本支出中的伙食補(bǔ)貼核算認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

      四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

      本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額0.57萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.57萬(wàn)元,無(wú)政府采購(gòu)工程支出、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。

      2018年決算數(shù)比2017年減少0.31萬(wàn)元,降幅119.2%,主要原因是政府采購(gòu)貨物減少。


      五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

      2018年咸寧市城管執(zhí)法三大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計(jì)6.06萬(wàn)元。其中:項(xiàng)目支出公務(wù)用車(chē)(執(zhí)法車(chē)2輛)運(yùn)行費(fèi)6.06萬(wàn)元。

      在我隊(duì)決算中反映;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比上年增長(zhǎng)22.2%增長(zhǎng)原因主要是執(zhí)法用車(chē)?yán)吓f,維修(護(hù))費(fèi)用增加所造成的。

      無(wú)因公出國(guó)、無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用

      六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截止20181231日,本單位總國(guó)有資產(chǎn)31.21萬(wàn)元,其中:(一)固定資產(chǎn)31.21萬(wàn)元,占總資產(chǎn)100%,分別是:(1)車(chē)輛19.48萬(wàn)元(本單位2輛執(zhí)法車(chē)),占國(guó)有資產(chǎn)總額62.43%,占固定資產(chǎn)62.43%;(2)通用設(shè)備及辦公家俱11.73萬(wàn)元,占國(guó)有資產(chǎn)總額37.57%,占固定資產(chǎn)37.57%;(二)無(wú)在建工程381.69萬(wàn)元;


      第四部分名詞解釋

      1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

      3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

      4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

      5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

      6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,垃圾清運(yùn)及處理,公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

      7、住房保障支出(類(lèi)) 住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。


      附件:

      1、收入支出決算總表

      2、收入決算表

      3、支出決算表

      4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


      概覽

      Z01 收入支出決算總表(公開(kāi)01表)
      Z03 收入決算表(公開(kāi)02表)
      Z04 支出決算表(公開(kāi)03表)
      Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)
      Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)05表)
      Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)
      CS05 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)07表)
      Z09 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)08表)



      工作表 1: Z01 收入支出決算總表(公開(kāi)01表)




      收入支出決算總表







      公開(kāi)01表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)



      金額單位:萬(wàn)元
      收入 支出
      項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
      欄次
      1 欄次
      2
      一、財(cái)政撥款收入 1 84.22 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.00
      二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
      三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 32 0.00
      四、經(jīng)營(yíng)收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
      五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
      六、其他收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00

      7
      七、文化體育與傳媒支出 36 0.00

      8
      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 1.20

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 0.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 70.04

      12
      十二、農(nóng)林水支出 41 0.00

      13
      十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出 43 0.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00

      16
      十六、金融支出 45 0.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00

      18
      十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00

      19
      十九、住房保障支出 48 7.41

      20
      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00

      21
      二十一、其他支出 50 0.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00

      24

      53
      本年收入合計(jì) 25 84.22 本年支出合計(jì) 54 78.66
      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 26 0.00 結(jié)余分配 55 0.00
      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27 3.36 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 8.92

      28

      57
      總計(jì) 29 87.58 總計(jì) 58 87.58
      注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      工作表 2: Z03 收入決算表(公開(kāi)02表)








      收入決算表













      公開(kāi)02表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)








      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計(jì) 84.22 84.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 69.97 69.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 62.17 62.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120101  行政運(yùn)行 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120104  城管執(zhí)法 58.36 58.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2121301  城市公共設(shè)施 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201  住房公積金 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210202  提租補(bǔ)貼 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

      工作表 3: Z04 支出決算表(公開(kāi)03表)







      支出決算表












      公開(kāi)03表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)







      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計(jì) 78.66 71.99 6.66 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 70.04 63.38 6.66 0.00 0.00 0.00
      21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 63.38 63.38 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120101  行政運(yùn)行 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120104  城管執(zhí)法 59.57 59.57 0.00 0.00 0.00 0.00
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 6.66 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00
      2121301  城市公共設(shè)施 3.56 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00
      2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
      2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201  住房公積金 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210202  提租補(bǔ)貼 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

      工作表 4: Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)





      財(cái)政撥款收入支出決算總表










      公開(kāi)04表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)





      金額單位:萬(wàn)元
      收     入 支     出
      項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
      欄次
      1 欄次
      2 3 4
      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 76.42 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.00 0.00 0.00
      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 7.80 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

      3
      三、國(guó)防支出 32 0.00 0.00 0.00

      4
      四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

      5
      五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

      6
      六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00

      7
      七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00

      8
      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 1.20 1.20 0.00

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 70.04 63.38 6.66

      12
      十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00

      13
      十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

      15
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00

      16
      十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00

      18
      十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

      19
      十九、住房保障支出 48 7.41 7.41 0.00

      20
      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00

      21
      二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

      22
      二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00

      23
      二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00
      本年收入合計(jì) 24 84.22 本年支出合計(jì) 53 78.66 71.99 6.66
      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 3.36 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 8.92 7.78 1.14
       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 3.36
      55


       政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00
      56



      28

      57


      總計(jì) 29 87.58 總計(jì) 58 87.58 79.78 7.80
      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      工作表 5: Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)05表)






      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







      公開(kāi)05表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)




      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年支出
      功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
      欄次 1 2 3
      合計(jì) 71.99 71.99 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.20 1.20 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 1.20 1.20 0.00
      2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 1.20 1.20 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 63.38 63.38 0.00
      21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 63.38 63.38 0.00
      2120101  行政運(yùn)行 3.81 3.81 0.00
      2120104  城管執(zhí)法 59.57 59.57 0.00
      221 住房保障支出 7.41 7.41 0.00
      22102 住房改革支出 7.41 7.41 0.00
      2210201  住房公積金 6.11 6.11 0.00
      2210202  提租補(bǔ)貼 1.30 1.30 0.00





      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      工作表 6: Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)










      公開(kāi)06表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)






      金額單位:萬(wàn)元
      人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
      科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數(shù)
      301 工資福利支出 65.97 302 商品和服務(wù)支出 4.04 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
      30101  基本工資 17.19 30201  辦公費(fèi) 1.37 30701  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
      30102  津貼補(bǔ)貼 5.31 30202  印刷費(fèi) 0.73 30702  國(guó)外債務(wù)付息 0.00
      30103  獎(jiǎng)金 19.64 30203  咨詢(xún)費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.57
      30106  伙食補(bǔ)助費(fèi) 2.28 30204  手續(xù)費(fèi) 0.00 31001  房屋建筑物購(gòu)建 0.00
      30107  績(jī)效工資 11.16 30205  水費(fèi) 0.05 31002  辦公設(shè)備購(gòu)置 0.57
      30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 4.28 30206  電費(fèi) 0.00 31003  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 0.00
      30109  職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30207  郵電費(fèi) 0.14 31005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
      30110  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 0.00 30208  取暖費(fèi) 0.00 31006  大型修繕 0.00
      30111  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209  物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
      30112  其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 30211  差旅費(fèi) 0.11 31008  物資儲(chǔ)備 0.00
      30113  住房公積金 6.12 30212  因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31009  土地補(bǔ)償 0.00
      30114  醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213  維修(護(hù))費(fèi) 0.60 31010  安置補(bǔ)助 0.00
      30199  其他工資福利支出 0.00 30214  租賃費(fèi) 0.00 31011  地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
      303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.41 30215  會(huì)議費(fèi) 0.00 31012  拆遷補(bǔ)償 0.00
      30301  離休費(fèi) 0.00 30216  培訓(xùn)費(fèi) 0.00 31013  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0.00
      30302  退休費(fèi) 0.00 30217  公務(wù)招待費(fèi) 0.00 31019  其他交通工具購(gòu)置 0.00
      30303  退職(役)費(fèi) 0.00 30218  專(zhuān)用材料費(fèi) 0.00 31021  文物和陳列品購(gòu)置 0.00
      30304  撫恤金 0.00 30224  被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 31022  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.00
      30305  生活補(bǔ)助 1.20 30225  專(zhuān)用燃料費(fèi) 0.00 31099  其他資本性支出 0.00
      30306  救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226  勞務(wù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
      30307  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.21 30227  委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 39906  贈(zèng)與 0.00
      30308  助學(xué)金 0.00 30228  工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.80 39907  國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00
      30309  獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229  福利費(fèi) 0.04 39908  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
      30310  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 39999  其他支出 0.00
      30399  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30239  其他交通費(fèi)用 0.00





      30240  稅金及附加費(fèi)用 0.00





      30299  其他商品和服務(wù)支出 0.21


      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 67.38 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 4.61
      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。













      — 6 —




      工作表 7: CS05 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)07表)







      財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
















      公開(kāi)07表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)









      金額單位:萬(wàn)元
      預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
      合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.06 0.00 6.06 0.00 6.06 0.00
      注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

      工作表 8: Z09 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)08表)







      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表












      公開(kāi)08表
      部門(mén):咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)







      金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計(jì) 0.00 7.80 6.66 0.00 6.66 1.14
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 7.80 6.66 0.00 6.66 1.14
      21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0.00 7.80 6.66 0.00 6.66 1.14
      2121301  城市公共設(shè)施 0.00 4.50 3.56 0.00 3.56 0.94
      2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 0.00
      2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 0.00 1.80 1.60 0.00 1.60 0.20
























      注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


      責(zé)任編輯:市城管局執(zhí)法三大隊(duì)_財(cái)政
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