湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì)
2018年部門決算情況說明
第一部分 旅游新城管委會(huì)單位概況
(一)部門主要職能
根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件(咸編發(fā)[2011]24號(hào)),湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì)為市政府正縣級(jí)派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)新城規(guī)劃范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)事務(wù),包括城區(qū)規(guī)劃、土地、招商、地產(chǎn)開發(fā)等,統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃生育、綜合治理、防汛抗旱、征兵、社會(huì)救助、五保供養(yǎng)等社會(huì)事務(wù)仍有咸安區(qū)管理,控違拆違及房屋拆遷還建工作等由咸安區(qū)負(fù)責(zé)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì),行政單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理部、協(xié)調(diào)服務(wù)部、招商發(fā)展部4個(gè)職能部(室)和湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì)工作委員會(huì)、湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì)婦女工作委員會(huì)等3個(gè)機(jī)構(gòu),設(shè)有機(jī)關(guān)黨支部門,人員構(gòu)成湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì)總編制人數(shù)18人(行政編制),其中:事業(yè)編制16人(包含招碩引博1人),工勤編制2人(以錢養(yǎng)事)。至2018年12月在職實(shí)有人數(shù)12人(其中臨聘人員2人)。
(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 旅游新城管委會(huì)單位2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、扶貧資金安排情況表
以上具體內(nèi)容見附表
工作表1:Z01 收入支出決算總表(公開01表)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 180.63 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 20.44 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計(jì) | 25 | 215.68 | 本年支出合計(jì) | 54 | 215.68 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 215.68 | 總計(jì) | 58 | 215.68 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
工作表2:Z03 收入決算表(公開02表)
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì) | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
工作表3:Z04 支出決算表(公開03表)
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
工作表4:Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì) | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 180.63 | 180.63 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 215.68 | 本年支出合計(jì) | 53 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計(jì) | 29 | 215.68 | 總計(jì) | 58 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
工作表5:Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì) | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 215.68 | 215.68 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
工作表6:Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)
公開06表 | ||||||||
部門:湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會(huì) | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 188.89 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.79 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 39.09 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.40 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 31.40 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 70.52 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.17 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 4.34 | 30205 | 水費(fèi) | 1.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 12.80 | 30206 | 電費(fèi) | 1.50 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 7.64 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.50 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 8.50 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 12.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 2.61 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 5.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.21 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 188.89 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 26.79 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
工作表7:政府性基金決算支出表
無政府性基金
工作表8:CS05 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)
無“三公”經(jīng)費(fèi)支出
工作表9:扶貧資金安排情況表
無扶貧資金
第三部分 旅游新城管委會(huì)2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
2018財(cái)政撥款收入215.68萬元,主要用于保障旅游新城管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)旅游開發(fā)與發(fā)展相關(guān)工作。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。按支出用途分類:基本支出215.68萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按支出功能分類,一般公共服務(wù)機(jī)關(guān)事務(wù)支出180.63萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.44萬元,住房保障支出14.61萬元。
二、部門決算收支增減變化情況說明
2017年財(cái)政撥款收入683.39萬(項(xiàng)目收入514萬元,工資福利及運(yùn)營收入169.39萬元),2018主要為項(xiàng)目征地收入減少100%,另由于工資調(diào)整,工資福利收入增加46.29萬元,占比27%
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明
機(jī)關(guān)日常運(yùn)行發(fā)生商品服務(wù)支出26.79萬元。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
2018年無政府采購發(fā)生
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年車輛使用費(fèi)、招待費(fèi)、因公出國費(fèi)無發(fā)生較上年減少100%。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
無國有資產(chǎn)
七、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
無扶分資金安排,未掛扶貧聯(lián)系點(diǎn)。