• 索 引 號:011336909/2020-15001
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構: 咸寧市教育局
      • 主題分類:教育
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2020年09月27日
      • 名  稱:咸寧市教育局

      咸寧市教育局

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      咸寧市教育局2019年部門決算公開

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      一、主要職責

      二、機構設置

      三、決算收支情況

      四、“三公經(jīng)費”情況的說明

      五、機關運行經(jīng)費支出情況的說明

      六、政府采購支出情況的說明

      七、國有資產(chǎn)占用情況的說明

      八、2019年度預算績效情況的說明

      九、名詞解釋

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      一、主要職責

      (一)貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策;擬訂有關教育的地方性規(guī)章草案及規(guī)范性文件。

      (二)負責全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理;指導協(xié)調全市各級各類學校的教育、教學改革。

      (三)負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理;督促全市教育經(jīng)費的籌措和使用;組織指導資助貧困家庭學生工作。

      (四)負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作,全面實施素質教育;督促檢查全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

      (五)負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作;組織指導對基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

      (六)指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革;負責全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌管理;指導中等職業(yè)教育教學改革;負責全市中等職業(yè)學校學籍管理和教學管理。負責民辦教育的管理工作。

      (七)指導全市中等職業(yè)學校、中小學校、幼兒機構思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育及國防教育工作。

      (八)主管全市教師工作;組織實施各級各類教師資格證書制度;統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員隊伍建設;會同有關部門做好全市教師專業(yè)技術職務的評審工作;指導全市教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

      (九)組織指導全市教育方面的對外交流與合作;做好來咸外國文教專家、教師及咸寧援外教師的有關管理工作;負責有關教育方面的出國(出境)人員的審查工作及教育對外交流工作。

      (十)指導、協(xié)調全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作;負責全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布;指導有關的教育學會、協(xié)會工作。

      (十一)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調對語言文字規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查;指導推廣普通話工作、普通話師資培訓和測試工作。

      (十二)承辦上級交辦的其他事項。

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      二、機構設置

      市教育局是主管全市教育事業(yè)和語言文字工作的市政府工作部門,機關內設機構8個:辦公室(政策法規(guī)科)、計劃財務科(行政審批科)、基礎教育科、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術教育科、人事科、教育督導辦公室、機關黨委辦公室。

      市教育局在職人員35人(公務員編制25人,工勤編制3人,參公管理事業(yè)編制3人,全額撥款事業(yè)編制3人,以錢養(yǎng)事1人)。

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      三、決算收支情況

      (一)收入情況

      單位本年度決算總收入為4203.75萬元,比上年1310.73萬元增2897.02萬元,增幅為221%,增加的主要原因是2019年項目資金增加。其中:2019年一般公共預算撥款4039.29萬元,比上年增加2836.36萬元,增加的主要原因是2019年新增項目及原有項目經(jīng)費結轉;政府性基金預算財政撥款收入44萬元,比上年增加14萬元,增加的主要原因是2019年新增項目。

      (二)支出情況

      單位本年度決算支出4203.75萬元,其中:1.基本保障支出785.53萬元,比上年789.97萬元減少4.44萬元,主要原因是人員減少及厲行節(jié)約效果明顯。(1)人員支出618.6萬元,比上年決算698.17少79.57萬元,主要原因是人員減少及厲行節(jié)約效果明顯。(2)商品和服務支出為166.93萬元,比上年決算91.81萬元增加75.12萬元,增加的主要原因是物價上漲及餐補人員增加導致公用經(jīng)費增加。2.項目支出2798.46萬元,比上年決算401.1萬元增加2397.36萬元,其中市實驗外國語學校工程款1700萬元,市直標準化建設項目600萬元,其他項目明細見下表(單位萬元):

      CG01-教師節(jié)宣傳慶祝表彰系列活動

      5.00

      CG02-教育督導

      5.00

      CG04-中小學教師培訓

      45.00

      CG05-慰問師生及解困

      10.00

      CG06-朝讀經(jīng)典和社會主義核心價值觀教育

      48.00

      CG07-新高考改革培訓與推進

      28.00

      CG08-教育信息網(wǎng)運行維護

      10.00

      CG10-青少年校園足球聯(lián)賽

      14.00

      CG12-現(xiàn)代教育裝備技術綜合改革試驗區(qū)建設

      50.00

      CG16-《咸寧市城區(qū)教育設施專項規(guī)劃(2013-2030年)》中期評估與修改

      40.00

      FS01-教師職務評審

      14.00

      FS02-計算機輔助普通話水平測試

      8.21

      JZ01-教育扶貧工作經(jīng)費

      5.00

      JZ02-優(yōu)秀教育送教服務活動工作經(jīng)費

      9.00

      LSLZ01-代報地質學校和東方外校生均公用經(jīng)費

      66.00

      LSLZ02-代報東方外校學生資助經(jīng)費

      37.00

      LSLZ03-省撥生源地信用助學貸款清收工作經(jīng)費

      30.00

      LSLZ04-省撥高中滋蕙計劃及資助貧困大學新生入學路費

      10.00

      LSLZ05-省撥中央專項彩票公益金資助教師

      9.00

      LSLZ06-省撥基礎教育特殊困難補助

      20.00

      LSLZ07-省撥教育宣傳培訓工作經(jīng)費

      40.00

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      四、“三公”經(jīng)費支出說明

      單位2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)為11.38萬元,比全年預算數(shù)15萬元少3.62萬元,主要原因是因公出國(境)費用減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費3.52萬元,公務用車購置及運行維護費7.86萬元。具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費決算0萬元,無因公出國(境)業(yè)務。

      (二)公務接待費決算3.52萬元,比預算2萬多1.52萬元,共接待20次,195人,增加的主要原因是教育項目增加。

      (三)公務用車購置及運行維護費決算7.86萬元,比預算8萬元少0.14萬元。其中公務用車購置費為0,公務用車運行維護費為7.86萬元,單位共兩部應急公務用車,車牌號為鄂LW0716、鄂LW0719。

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      五、機關運行經(jīng)費支出說明

      本單位2019年度機關運行經(jīng)費支出166.93萬元,比年初預算112.71萬元增加54.22萬元,增加的主要原因是物價上漲及餐補人員增加導致公用經(jīng)費增加。主要支出項有:水電費支出13.64萬元,物業(yè)管理費33.61萬元,差旅費32.9萬元,三公經(jīng)費11.38萬元,其他交通費用7.24萬元,其他商品服務支出68.16萬元。

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      六、政府采購安排情況

      本年度政府采購經(jīng)費1051.48萬元,比上年增加1037.02萬元,主要原因為根據(jù)上年度政府采購決算分析,相應調增本年度政府采購預算資金。其中咸寧市直教育考試標準化考點建設項目750萬元,全國兒童青少年近視防控改革試驗區(qū)項目283.7萬元,會計服務5萬元,咸寧實驗外國語學校財務決算項目4.5萬元,高檔相機一臺1萬元。其他主要涉及采購項目有保安保潔等管理服務、公文用紙印刷、審計服務、法律服務、圖書、硒鼓、紙制文具及辦公用品、空調、桌、案卷柜、多功能一體機、計算機設備、車輛保險等多項。

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      七、關于國有資產(chǎn)占用情況

      截至2019年12月31日,本單位國有資產(chǎn)總額為1540.35萬元,其中:流動資產(chǎn)159.04萬元,占10%;固定資產(chǎn)1381.01萬元,占90%,無形資產(chǎn)0.3萬元。共有土地使用權一處,應急車輛2臺。

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      八、2019年度預算績效情況的說明

      (一)預算績效管理公章開展情況

      根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目19個,資金566.21萬元,占一般公共預算項目支出總額的21%。從評價情況來看,市教育局計劃財務科組織各項目實施科室負責人和經(jīng)辦人,對2019年各自實施的項目進行總結,定性定量分析,由各科室對所負責的項目進行自評。

      組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看分析評價工作由計劃財務科工作人員負責,評價專項資金額度占100%。對各項目實施負責人的自評資料進行審核,對所有項目支出和基本支出進行總體評分,經(jīng)領導審核,形成績效報告。?

      附件:2019年度部門整體支出績效自評表

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      ???我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果(除涉密項目除外)。

      ???全市青少年校園足球聯(lián)賽(小、初、高)項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為72萬元,執(zhí)行數(shù)為59萬元,完成預算82%。主要產(chǎn)出和效益:一是參加全省高中足球聯(lián)賽榮獲第二名,二是全民對青少年足球的重視程度有所提高。

      ???附件:《2019年度青少年校園足球聯(lián)賽項目績效自評表》

      全市青少年校園足球聯(lián)賽項目自評綜述:項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現(xiàn)象。無自行調整項目支出預算問題,所有項目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進行擔保問題。

      (三)績效評價結果應用情況

      ????加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

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      九、名詞解釋

      1、一般公共預算撥款:指從同級財政部門取得的、用公共財政預算安排的各類財政撥款。

      2、政府性基金預算撥款:指從同級財政部門取得的,用政府性基金預算安排的各類財政撥款。

      3、教育支出:反映政府教育事務支出。

      4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      6、“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

      7、機關運行經(jīng)費:指為單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

      8、因公出國境費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

      9、公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

      10、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

      11、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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      附件:咸寧市教育局2019年決算公開表(含匯總表)??????????????????????????

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      責任編輯:市教育局_財政
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