• 索 引 號:011336909/2020-15020
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構: 民建咸寧市委
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2020年09月27日
      • 名  稱:民建咸寧市委員會

      民建咸寧市委員會

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      咸寧市委員會2019年部門決算情況說明

      目 ??錄

      第一部分 單位概況

      (一)民建咸寧市委員會主要職責和機構設置

      1.部門職責

      2.機構設置和編制人員情況

      第二部分 2019年部門決算表

      (一)收入支出決算總表

      (二)收入決算表

      (三)支出決算表

      (四)財政撥款收入支出決算總表

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      (七)財政撥款“三公”經費支出決算表

      (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 2019年部門決算安排情況說明

      (一)部門決算收支情況總體說明

      (二)部門決算收支增減變化情況說明

      1.收入情況

      2.支出情況

      (三)機關運行執(zhí)行情況說明

      (四)政府采購執(zhí)行情況說明

      (五)一般公共預算“三公”經費支出情況說明

      1.因公出國情況

      2.公務接待情況

      3.公務用車購置及運行維護費

      4.三公經費總體情況說明

      (六)國有資產占用情況說明

      (七)政府采購執(zhí)行情況說明

      (八)政府性基金決算支出有關情況說明

      (九)2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

      ???1.預算績效管理工作開展情況

      ???2.部門決算中項目績效自評結果

      第四部分 ?名詞解釋

      ?附件


      ???根據《中華人民共和國預算法》、《部門決算管理制度》,將我民建咸寧市委2019年部門決算公開如下

      第一部分 ?單位概況

      部門概況

      中國民主建國會(簡稱“民建”)是主要由經濟界人士組成、具有政治聯盟特點、致力于社會主義事業(yè)的政黨。民建咸寧市委員會是民建的市級地方組織。

      1.部門職責

      認真貫徹執(zhí)行中共中央和國家方針、政策以及民建湖北省委、中共咸寧市委有關精神,執(zhí)行民建咸寧市委員會的決議和決定。

      ????圍繞黨和政府中心工作及政治經濟形勢,積極組織會員參加政治協(xié)商、民主監(jiān)督,以及其他參政議政活動。

      ?根據會章要求,推動和指導基層組織活動,加強組織建設和后備干部隊伍的培訓、推薦工作。開展社會服務、經濟咨詢、專業(yè)培訓等工作,不斷提高機關干部的政治素質和業(yè)務水平。

      2.機構設置和編制人員情況

      民建咸寧市委員會機關內設辦公室。民建咸寧市委會機關行政編制2名,其中主任委員1名(兼),專職副主任委員1名,正科級職數1名?!?/span>

      第二部分 2019年部門決算表

      (一)收入支出決算總表

      (二)收入決算表

      (三)支出決算表

      (四)財政撥款收入支出決算總表

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      (七)財政撥款“三公”經費支出決算表

      (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      (九)關于2019年度預算績效情況的說明

      共計8張表(詳見附件)。

      第三部分 2019年部門決算安排情況說明

      (一)部門決算收支情況總體說明

      部門決算收入50.40萬元。其中,財政撥款收入50.40萬元,占決算收入的100%;其他收入0萬元;上年結余(轉)0萬元。

      部門決算支出49.02萬元。其中,基本支出36.02萬元,占總支出的73.48%;項目支出13萬元,占總支出的26.52%。按支出功能分類:一般公共服務支出41.70萬元,占總支出的85.06%;社會保障和就業(yè)3.35萬元,占總支出的6.84%;住房保障支出3.97萬元,占總支出的8.10%。

      (二)部門決算收支增減變化情況說明

      民建咸寧市委2019年部門決算收入50.04萬元,比2018年部門決算收入51.50萬元減少1.46萬元。民建咸寧市委2019年部門決算支出49.02萬元,比2018年部門決算支出48.77萬元增加0.25萬元。增加原因是(1)增加養(yǎng)老年金;(2)增加人員工資等。

      1.收入情況:經市市財政局核定并批復下達,民建咸寧市委員會2019年部門決算收入50.04萬元,其中:本年收入50.04萬元,上年結余結轉0萬元。

      2.支出情況:2019年決算支出49.02萬元。其中:本年度支出49.02萬元,包括一般公共服務支出42.44萬元、社會保障和就業(yè)支出3.63萬元、住房保障支出3.97萬元;本年末結轉結余1.02萬元。

      本年一般公共預算財政撥款基本支出36.02萬元,包括工資福利支出26.23萬元、商品和服務支出9.79萬元;項目經費支出13萬元。

      本年支出主要用于保障機關正常運轉、開展參政議政調研、會員培訓、社情民意信息培訓、后勤保障、公務用車、會員大會、干部職工人員工資等支出。

      (三)機關運行執(zhí)行情況說明

      本單位2019年決算機關運行費為9.793萬元,比2018年決算8.9677萬元增加0.83萬元。增加的主要原因是,2019年度會員增加,舉辦了新會員培訓班。機關運行費主要用于保障機關運轉的辦公、水電、會議、培訓、勞務等支出。其中:辦公費0.48萬元、印刷費0.96萬元、電費0.54萬元、差旅費0.05、郵電費0.60萬元、工會經費0.45萬元,福利費0.36萬元,公務用車運行維護費1.12萬元,其他交通費用2.44萬元,其他商品和服務支出2.80萬元。

      (四)政府采購執(zhí)行情況說明

      本單位2019年度政府采購支出總額4.54萬元,其中:政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.54萬元。

      (五)一般公共預算“三公”經費支出情況說明

      2019年“三公”經費決算1.57萬元,其中:

      1.因公出國(境)團數為0,因公出國(境)人數為0,因公出國(境)費0萬元費。

      2.公務接待情況說明。本年度公務接待費決算0.44萬元。2019年預算為0.20萬元,決算增加0.24萬元,增加原因是因民建湖北省委脫貧攻堅民主監(jiān)督扶貧點在我市,考察接待增多;2018年決算為0.61萬元,同比減少0.17萬元。減少原因是2019年我單位對接待費制定了嚴格的管理審批制度,壓縮不必要的接待。

      3.公務用車購置及運行維護費1.62萬元,包括公務用車購置費0元,單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出1.62萬元。2019年預算為4萬,實際節(jié)省開支2.38萬元;2018年決算為1.69萬元,同比減少0.07萬元。減少原因為:2019年我單位繼續(xù)運營全市公車平臺及公車實時監(jiān)控系統(tǒng),車輛經費合理控制。本單位有一般公務用車1輛,本年度無公務車購置,無增減變化。

      4.三公經費總體情況說明。本單位2019年出國0批次,0人次;接待4批次,共計47人;機關擁有車輛1臺,本年度無增減變化。平均每車公務運行費為1.62萬元。

      ??(六)國有資產占用情況說明

      ?截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      政府采購執(zhí)行

      本單位2019年度政府采購支出總額3.42萬元,其中:政府采購貨物支出3.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

      (八)政府性基金預算支出情況決算

      本單位2019年度政府性基金預算數為0元,決算數為0元,因為本單位不存在與政府預算基金相關的業(yè)務項目。2018年度決算數為0元,2019年度與2018年度相比沒有變化。

      (九)關于2019年度預算績效情況的說明

      1.預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金13萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目產出成果達到預期效果,項目組織和實施均按計劃進行,開支情況合理有效。組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,項目管理科室能積極配合并提交相關材料依據。

      2.部門決算中項目績效自評結果

      我單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。項目績效自評綜述:項目全年預算數為13萬元,執(zhí)行數為13萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是參政議政效能明顯提升;二是多黨合作事業(yè)呈現新局面;三是會員素質普遍提高。

      第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。   

      2.上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。

      3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指機關事務管理局用于后勤服務、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。

      5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      7.機關運行經費:即保證機關正常運行的基本費用,與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致。

      8.三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

      附件(表格)


      收入支出決算總表
      公開01表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      收入支出
      項目行次金額項目行次金額
      欄次1欄次2
      一、一般公共預算財政撥款收入150.04一、一般公共服務支出2941.70
      二、政府性基金預算財政撥款收入20.00二、外交支出300.00
      三、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
      四、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
      五、經營收入50.00五、教育支出330.00
      六、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出340.00
      七、其他收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出350.00
      8八、社會保障和就業(yè)支出363.35
      9九、衛(wèi)生健康支出370.00
      10十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
      11十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.00
      12十二、農林水支出400.00
      13十三、交通運輸支出410.00
      14十四、資源勘探信息等支出420.00
      15十五、商業(yè)服務業(yè)等支出430.00
      16十六、金融支出440.00
      17十七、援助其他地區(qū)支出450.00
      18十八、自然資源海洋氣象等支出460.00
      19十九、住房保障支出473.97
      20二十、糧油物資儲備支出480.00
      21二十一、災害防治及應急管理支出490.00
      22二十二、其他支出500.00
      2351
      本年收入合計2450.04本年支出合計5249.02
      用事業(yè)基金彌補收支差額250.00結余分配530.00
      年初結轉和結余260.00年末結轉和結余541.02
      2755
      總計2850.04總計5650.04
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。









      收入決算表













      公開02表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計50.0450.040.000.000.000.000.00
      201一般公共服務支出42.4442.440.000.000.000.000.00
      20128民主黨派及工商聯事務42.4442.440.000.000.000.000.00
      2012801? 行政運行29.4429.440.000.000.000.000.00
      2012802? 一般行政管理事務3.003.000.000.000.000.000.00
      2012804? 參政議政10.0010.000.000.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出3.633.630.000.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休3.633.630.000.000.000.000.00
      2080505? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.633.630.000.000.000.000.00
      221住房保障支出3.973.970.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出3.973.970.000.000.000.000.00
      2210201? 住房公積金3.233.230.000.000.000.000.00
      2210202? 提租補貼0.740.740.000.000.000.000.00
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





      支出決算表












      公開03表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123456
      合計49.0236.0213.000.000.000.00
      201一般公共服務支出41.7028.7013.000.000.000.00
      20128民主黨派及工商聯事務41.7028.7013.000.000.000.00
      2012801? 行政運行28.7028.700.000.000.000.00
      2012802? 一般行政管理事務3.000.003.000.000.000.00
      2012804? 參政議政10.000.0010.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出3.353.350.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休3.353.350.000.000.000.00
      2080505? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.353.350.000.000.000.00
      221住房保障支出3.973.970.000.000.000.00
      22102住房改革支出3.973.970.000.000.000.00
      2210201? 住房公積金3.233.230.000.000.000.00
      2210202? 提租補貼0.740.740.000.000.000.00
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。



      財政撥款收入支出決算總表










      公開04表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      收???? 入支???? 出
      項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
      欄次
      1欄次
      234
      一、一般公共預算財政撥款150.04一、一般公共服務支出3041.7041.700.00
      二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出310.000.000.00

      3
      三、國防支出320.000.000.00

      4
      四、公共安全支出330.000.000.00

      5
      五、教育支出340.000.000.00

      6
      六、科學技術支出350.000.000.00

      7
      七、文化旅游體育與傳媒支出360.000.000.00

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出373.353.350.00

      9
      九、衛(wèi)生健康支出380.000.000.00

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.00

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.00

      12
      十二、農林水支出410.000.000.00

      13
      十三、交通運輸支出420.000.000.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

      15
      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出440.000.000.00

      16
      十六、金融支出450.000.000.00

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

      18
      十八、自然資源海洋氣象等支出470.000.000.00

      19
      十九、住房保障支出483.973.970.00

      20
      二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

      21
      二十一、災害防治及應急管理支出500.000.000.00

      22
      二十二、其他支出510.000.000.00

      23

      52


      本年收入合計2450.04本年支出合計5349.0249.020.00
      年初財政撥款結轉和結余250.00年末財政撥款結轉和結余541.021.020.00
      一、一般公共預算財政撥款260.00
      55


      二、政府性基金預算財政撥款270.00
      56



      28

      57


      總計2950.04總計5850.0450.040.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




      一般公共預算財政撥款支出決算表







      公開05表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      項目本年支出
      功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
      欄次123
      合計49.0236.0213.00
      201一般公共服務支出41.7028.700.00
      20128民主黨派及工商聯事務41.7028.700.00
      2012801? 行政運行28.7028.700.00
      2012802? 一般行政管理事務3.000.000.00
      2012804? 參政議政10.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出3.353.350.00
      20805行政事業(yè)單位離退休3.353.350.00
      2080505? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.353.350.00
      221住房保障支出3.973.970.00
      22102住房改革支出3.973.970.00
      2210201? 住房公積金3.233.230.00
      2210202? 提租補貼0.740.740.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。




      一般公共預算財政撥款基本支出決算表











      公開06表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      人員經費公用經費
      科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數
      301工資福利支出26.23302商品和服務支出9.79307債務利息及費用支出0.00
      30101? 基本工資10.0930201? 辦公費0.4830701? 國內債務付息0.00
      30102? 津貼補貼6.4630202? 印刷費0.9630702? 國外債務付息0.00
      30103? 獎金0.0030203? 咨詢費0.00310資本性支出0.00
      30106? 伙食補助費0.9130204? 手續(xù)費0.0031001? 房屋建筑物購建0.00
      30107? 績效工資0.0030205? 水費0.0031002? 辦公設備購置0.00
      30108? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.1330206? 電費0.5431003? 專用設備購置0.00
      30109? 職業(yè)年金繳費0.0030207? 郵電費0.6031005? 基礎設施建設0.00
      30110? 職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208? 取暖費0.0031006? 大型修繕0.00
      30111? 公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209? 物業(yè)管理費0.0031007? 信息網絡及軟件購置更新0.00
      30112? 其他社會保障繳費0.1830211? 差旅費0.0531008? 物資儲備0.00
      30113? 住房公積金3.3030212? 因公出國(境)費用0.0031009? 土地補償0.00
      30114? 醫(yī)療費0.0030213? 維修(護)費0.0031010? 安置補助0.00
      30199? 其他工資福利支出0.1530214? 租賃費0.0031011? 地上附著物和青苗補償0.00
      303對個人和家庭的補助0.0030215? 會議費0.0031012? 拆遷補償0.00
      30301? 離休費0.0030216? 培訓費0.0031013? 公務用車購置0.00
      30302? 退休費0.0030217? 公務接待費0.0031019? 其他交通工具購置0.00
      30303? 退職(役)費0.0030218? 專用材料費0.0031021? 文物和陳列品購置0.00
      30304? 撫恤金0.0030224? 被裝購置費0.0031022? 無形資產購置0.00
      30305? 生活補助0.0030225? 專用燃料費0.0031099? 其他資本性支出0.00
      30306? 救濟費0.0030226? 勞務費0.00399其他支出0.00
      30307? 醫(yī)療費補助0.0030227? 委托業(yè)務費0.0039906? 贈與0.00
      30308? 助學金0.0030228? 工會經費0.4539907? 國家賠償費用支出0.00
      30309? 獎勵金0.0030229? 福利費0.3639908? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00
      30310? 個人農業(yè)生產補貼0.0030231? 公務用車運行維護費1.1239999? 其他支出0.00
      30399? 其他對個人和家庭的補助0.0030239? 其他交通費用2.44





      30240? 稅金及附加費用0.00





      30299? 其他商品和服務支出2.80


      人員經費合計26.23公用經費合計9.79
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。





      財政撥款“三公”經費支出決算表
















      公開07表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      預算數決算數
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
      123456789101112
      0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.620.44
      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數,此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。





      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












      公開08表
      部門:中國民主建國會咸寧市委員會金額單位:萬元
      項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
      功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
      欄次123456
      合計000000
















































      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
      責任編輯:中國民主建國會市委員會_財政
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