• 索 引 號:011336909/2015-01006
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2015年11月16日
      • 名  稱:咸寧市交通運輸局

      咸寧市交通運輸局

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        咸 寧 市 交 通 運 輸 局

        2015 年 部 門 預(yù) 算 信 息 公 開

        根據(jù)《預(yù)算法》及經(jīng)市人大通過的2015年部門預(yù)算,現(xiàn)將我單位2015年部門預(yù)算情況公開如下:

        第一部分 部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、年度主要工作任務(wù)

        一、本部門的職責(zé)

        1、組織擬訂全市交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件,指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

        2、負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理,承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作,承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計工作。

        3、擬訂全市公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并監(jiān)督實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和措施并監(jiān)督實施。

        4、負(fù)責(zé)全市道路、水路運輸市場監(jiān)管,制定有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理和工作,負(fù)責(zé)地方水上交通安全的監(jiān)督管理。

        5、負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管。制定公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

        6、擬訂全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建設(shè)項目,編制年度計劃和市財政性資金預(yù)算意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審查、審批交通固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)全市交通規(guī)費征收、使用的監(jiān)督管理工作。

        7、指導(dǎo)全市公路、水路運輸應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)重點干線公路網(wǎng)的運行監(jiān)測,負(fù)責(zé)全市地方高速公路集中統(tǒng)一管理,承擔(dān)國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

        8、指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè),指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

        9、負(fù)責(zé)全市公路、水路國際合作與外事工作,開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作。

        10、承辦上級交辦的其他事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        市交通運輸局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室有:辦公室、安運科、計劃科、工程科、財務(wù)科、審計科、法規(guī)科、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、老干部科。

        三、2015年度主要工作任務(wù)

        全年實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資44億元,確保武漢城市圈環(huán)線高速公路咸寧西段、幕阜山生態(tài)旅游公路竣工通車,確保武深高速嘉魚北段、咸寧(嘉魚)長江大橋、橫路線繞城一級公路開工建設(shè),咸寧泉都物流中心招商成功,力爭嘉魚港潘家灣通用碼頭開工建設(shè),實現(xiàn)所有行政村通客車目標(biāo),普通公路、港航、客貨站場、物流園區(qū)建設(shè)全面完成“十二五”規(guī)劃建設(shè)任務(wù)。突出抓好四個方面的重點工作:

        1、對照目標(biāo),奪取完成“十二五”規(guī)劃任務(wù)最后勝利。

        2、超前謀劃,繪制“十三五”交通發(fā)展宏偉藍圖。

        3、提質(zhì)增效,全面提升新常態(tài)下交通運輸服務(wù)水平。

        全力以赴實現(xiàn)村村通客車目標(biāo);全力以赴實現(xiàn)綠滿鄂南交通綠化目標(biāo);全力以赴實現(xiàn)國省干線公路養(yǎng)護管理達國檢標(biāo)準(zhǔn);

        4、依法治交,加快推進交通運輸治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

        在發(fā)展現(xiàn)代物流上提檔升級;在安全生產(chǎn)上提檔升級;在行業(yè)管理上提檔升級。

        第二部分 2015年部門預(yù)算表

        見附件

        第三部分 市交通運輸局2015年部門預(yù)算安排情況說明

        1、“部門2015收支預(yù)算總表”中的“上級專項補助收入”及“其他收入”系預(yù)計數(shù),有不確定性;

        “部門2015年支出預(yù)算表”的數(shù)字僅指財政撥款預(yù)算收入對應(yīng)的安排支出數(shù)。

        2、“三公”經(jīng)費預(yù)算表中的接待費含用于“基本支出”的4萬元,“項目支出”的14萬元,與2014年預(yù)算比下降了14%;公務(wù)用車費含用于“基本支出”的5.7萬元,“項目支出”的13萬元,與2014預(yù)算比下降了31%。

        3、名詞解釋

        根據(jù)《2015年政府收支分類科目》和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則,對2015年部門決算中相關(guān)名詞解釋如下:

        財政撥款(補助)收入:指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

        上級專項補助收入:指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。

        其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形,以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、績效工資)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      附件:部門預(yù)算公開表

      責(zé)任編輯:admin
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