• 索 引 號:011336909/2016-01400
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2016年03月23日
      • 名  稱:咸寧市林政管理稽查隊

      咸寧市林政管理稽查隊

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        咸寧市林政管理稽查隊2016年部門預算

        一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

        (一)部門主要職責

        一是林政稽查。二是林政案件查處。主要是查處違反林木采伐、運輸、收購、經(jīng)營、擅自改變林地用途和買賣林業(yè)證件等林業(yè)行政案件。三是林政執(zhí)法監(jiān)督。四是負責林業(yè)政策的宣傳。

       ?。ǘC構(gòu)及人員設(shè)置

        咸寧市林政管理稽查隊、咸寧市林業(yè)工作總站兩塊牌子一套人馬。我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位,財務隸屬于咸寧市林業(yè)局,資產(chǎn)管理單位是咸寧市財政局,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,屬于地市級預算,目前在職員工8人,退休職工2人。

        二、2016年主要工作任務及目標

        主要工作任務:在林業(yè)行政主管部門委托權(quán)限范圍內(nèi),查處違反林木采伐、運輸、經(jīng)營、收購和擅自改變林地用途、買賣林業(yè)證件等林業(yè)案件。

        目標:加強林業(yè)政策、法律、法規(guī)的學習,規(guī)范執(zhí)法行為,提高案件辦結(jié)率。積極加大對林業(yè)政策的宣傳,讓老百姓了解林業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),并支持林業(yè)執(zhí)法工作。

        三、2016年部門預算表及說明

        (一)2016年預算收支情況。

        2016年預算總收入84.61萬元。其中:本年收入中財政撥款收入為84.61萬元。

        2016年預算總支出84.61萬元。主要包括基本保障支出和項目支出。其中人員支出52.28萬元,標準公用經(jīng)費支出12.33萬元。項目支出20萬元。

        (二)2016年 “三公”經(jīng)費預算情況。

        2016年“三公”經(jīng)費預算總計5.3萬元,其中:公務接待費1.8萬元,公務用車運行維護費3.5萬元。

        四、名詞解釋

        1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

        2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。

        3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

        4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。

        5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

        6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

      部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)
            單位:萬元
      收入   支出  
      項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
      一、一般公共預算收入 84.61 一、基本保障支出 64.61
          本級一般公共預算收入 84.61      人員支出 52.28
             經(jīng)費撥款(補助) 84.61      標準公用經(jīng)費支出 12.33
             納入預算管理的非稅收入 0      特定業(yè)務費支出 0
          上級補助收入 0 二、項目支出 20
      二、政府性基金 0      能力建設(shè) 0
          本級基金收入 0      公共服務 20
          上級基金收入 0      經(jīng)濟建設(shè) 0
      三、事業(yè)收入 0      不可預見費 0
      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 0
      五、附屬單位上繳收入 0 四、對附屬單位補助支出 0
      六、往來收入 0 五、上繳上級支出 0
      七、其他收入 0    
             
             
             
             
             
      本年收入合計: 84.61 本年支出合計: 84.61
             
             
             
      八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0
          上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
          其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
             
      收入總計: 84.61 支出總計 84.61

      部門收支總表
            單位:萬元
      收入   支出  
      項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
      一、一般公共預算總收入 84.61 一、基本保障支出 64.61
          一般公共預算收入 84.61      人員支出 52.28
             經(jīng)費撥款(補助) 84.61      標準公用經(jīng)費支出 12.33
             納入預算管理的非稅收入        特定業(yè)務費支出  
          上級補助收入   二、項目支出 20.00
      二、政府性基金        能力建設(shè)  
          本級基金收入        公共服務 20.00
          上級基金收入        經(jīng)濟建設(shè)  
      三、事業(yè)收入     不可預見費  
      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
      五、附屬單位上繳收入   四、對附屬單位補助支出  
      六、往來收入   五、上繳上級支出  
      七、其他收入      
             
             
             
             
             
      本年收入合計: 84.61 本年支出合計: 84.61
             
             
             
      八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
          上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
          其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
             
      收入總計: 84.61 支出總計 84.61

      部門收入總表      
                                        單位:萬元
      單位編碼 單位名稱 合計 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))     一般公共預算收入     政府性基金     上級補助收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
      小計 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 一般公共預算收入小計 經(jīng)費撥款(補助) 納入預算管理的非稅收入 基金小計 本級基金收入 上級基金收入
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合計 84.61       84.61 84.61                    
      405011 市林業(yè)稽查隊 84.61       84.61 84.61                    

        部門支出總表(按功能科目到項)
                                  單位:萬元
      單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
      小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
      405011 市林業(yè)稽查隊 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
        213   農(nóng)林水支出 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
          21302     林業(yè) 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
            2130213       林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          

      財政撥款收支總表
            單位:萬元
      收入   支出  
      項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
      一、一般公共預算收入 84.61 一、基本保障支出 64.61
             經(jīng)費撥款(補助) 84.61      人員支出 52.28
             納入預算管理的非稅收入        標準公用經(jīng)費支出 12.33
               特定業(yè)務費支出  
      二、政府性基金   二、項目支出 20.00
          本級基金收入        能力建設(shè)  
          上級基金收入        公共服務 20.00
               經(jīng)濟建設(shè)  
               不可遇見費  
          三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
          四、對附屬單位補助支出  
          五、上繳上級支出  
             
             
             
             
             
             
      本年收入合計: 84.61 本年支出合計: 84.61
             
             
             
             
      收入總計: 84.61 支出總計 84.61

      一般公共預算支出表(功能科目到項)
                                  單位:萬元
      單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
      小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
      405011 市林業(yè)稽查隊 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
        213   農(nóng)林水支出 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
          21302     林業(yè) 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          
            2130213       林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 84.61 64.61 52.28 12.33   20.00   20.00          

      一般公共預算基本支出(按經(jīng)濟分類到款)
          單位:萬元
      單位編碼 單位名稱 財政撥款
      * * 1
        合計 64.61
      405011 市林業(yè)稽查隊 64.61
        301   工資福利支出 43.15
          30101     基本工資 8.72
          30102     津貼補貼 1.68
          30104     社會保障繳費 13.27
          30107     績效工資 19.48
        302   商品和服務支出 12.33
          30201     辦公費 0.80
          30202     印刷費 0.10
          30205     水費 0.15
          30206     電費 0.60
          30207     郵電費 0.80
          30211     差旅費 0.85
          30213     維修(護)費 0.30
          30215     會議費 0.35
          30217     公務接待費 0.80
          30228     工會經(jīng)費 0.36
          30229     福利費 0.60
          30236     通訊補貼 1.20
          30237     交通補貼 1.85
          30238     食堂補助 3.02
          30239     其他交通費用 0.05
          30240     稅金及附加費用 0.50
        303   對個人和家庭的補助 9.13
          30305     生活補助 0.60
          30307     醫(yī)療費 0.67
          30311     住房公積金 4.27
          30312     住房補貼 1.19
          30316     物業(yè)補貼 2.16
          30399     其他對個人和家庭的補助支出 0.24

      政府性基金預算表(功能科目到項)
                                  單位:萬元
      單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
      小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                   

      2016年部門“三公”經(jīng)費預算表
        單位:萬元
      項目 預算數(shù)
      合計 5.30
      1.因公出國(境)費  
      2.公務接待費 1.80
      3.公務用車費 3.50
      其中:公務用車運行維護費 3.50
            公務用車購置  

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