• 索 引 號:011336909/2016-01404
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2016年03月23日
      • 名  稱:市林木種苗管理站

      市林木種苗管理站

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        咸寧市林木種苗管理站2016年部門預算情況說明

        目  錄

        第一部分 市林木種苗管理站主要職責及機構(gòu)設置

        第二部分 市林木種苗管理站2016年主要工作任務及目標

        第三部分 市林木種苗管理站2016年部門預算表及說明

        第四部分 名詞解釋

        一、單位基本情況及職責

        咸寧市林木種苗管理站前身是咸寧市林木種苗場,成立于1981年,2007年由市編辦批準更名為市林木種苗管理站(咸機編【2007】24號),2011年加掛咸寧市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室(咸編辦發(fā)【2011】33號),實行一套班子兩塊牌子管理模式,現(xiàn)有職工28人,其中在職人員16人、退休人員12人。其主要職責為:

        1、宣傳和貫徹執(zhí)行《種子法》;

        2、核發(fā)《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》;

        3、負責全市種子質(zhì)量監(jiān)督和市場管理;

        4、負責林木引種及種質(zhì)資源的保護與管理;

        5、依法查處林木種苗方面的行政案件;

        6、規(guī)劃和指導發(fā)展全市油茶產(chǎn)業(yè);

        7、建設管理潛山亞熱帶樹木園等。

        二、2016年主要工作任務及目標

        1、開源節(jié)流,克服經(jīng)費短缺困難,完成各項常規(guī)工作和上級交辦的臨時性工作任務。

        2、嚴防死守森林火險,確保了全年轄區(qū)內(nèi)無森林火險發(fā)生。

        3、積極履行職能,推進全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,進一步強化全市林木種苗行業(yè)管理。林木種苗市場監(jiān)管做到了有案必查、限期辦結(jié)。全年換發(fā)林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證60余套。全市油茶新育苗完成了600萬株,新造林15萬畝;油茶工程造林良種使用率達到100%。組織舉辦了全市貫徹《種子法》暨林木種苗業(yè)務培訓班。咸寧市所轄六縣(市、區(qū))林業(yè)局分管副局長、造林股長、種苗站長、行政審批股長、國有苗圃及重點育苗企業(yè)負責人、九宮山國家自然保護區(qū)和桂花林管局相關(guān)人員等100余人參加了培訓。

        4、選育的桂花品種“柳葉蘇桂”被湖北省林木良種審定委員會認定為省級良種。

        5、申報的“咸寧亞熱帶珍稀樹種種質(zhì)資源保存庫建設項目”已被錄入國家發(fā)改委重大建設項目庫,項目建設可研報告已經(jīng)省發(fā)改委評審通過。

        6、申報的“咸寧亞熱帶珍稀樹種國家林木種質(zhì)資源綜合保存庫”已被上報國家林業(yè)局。

        7、在楊畈基地建設柳葉蘇桂實驗樣地50畝,為三年后通過省級良種審定打好基礎。。

        8、保質(zhì)保量完成全年其他共性工作目標。

        三、2016年部門預算表及說明

       ?。ㄒ唬?016年預算收支情況

        2016年預算總收入163.67萬元。其中:本年收入中財政撥款收入為104.32萬元。上級補助收入59.35萬元。 

        2016年預算總支出163.67萬元。主要包括人員支出121.67萬元,標準公用支出32萬元,項目支出 10萬元。本年支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、干部職工人員工資以及苗木基地建設等項目支出。

       ?。ǘ?016年財政撥款支出預算情況。

        2016年財政撥款支出總163.67萬元,主要用于保障單位系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務及上級部門安排的相關(guān)工作。

        1、基本支出153.67萬元,其中:人員支出121.67萬元;日常公用支出32萬元。

        2、林木種苗管理項目支出10萬元。

       ?。ㄈ?016年市直部門基本保障支出明細表 附后

       ?。ㄋ模?016年 “三公”經(jīng)費預算情況。

        2016年“三公”經(jīng)費預算總計4.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車運行維護費4萬元。2016年預算數(shù)與上年相比持平。

        四、名詞解釋

        1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

        2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。

        3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

        4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。

        5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

        6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位)
            單位:萬元
      收入 支出
      項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
      一、一般公共預算收入 163.67 一、基本保障支出 153.67
          本級一般公共預算收入 104.32      人員支出 121.67
             經(jīng)費撥款(補助) 104.32      標準公用經(jīng)費支出 32
             納入預算管理的非稅收入 0      特定業(yè)務費支出 0
          上級補助收入 59.35      不可預見費 0
      二、政府性基金 0 二、項目支出 10
          本級基金收入 0      能力建設 0
          上級基金收入 0      公共服務 10
      三、事業(yè)收入 0      經(jīng)濟發(fā)展 0
      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 0
      五、附屬單位上繳收入 0 四、對附屬單位補助支出 0
      六、往來收入 0 五、上繳上級支出 0
      七、其他收入 0    
             
             
             
      本年收入合計: 163.67 本年支出合計: 163.67
             
             
             
      八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0
          上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
          其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
             
      收入總計: 163.67 支出總計 163.67

      部門收支總表
            單位:萬元
      收入   支出  
      項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
      一、一般公共預算收入 163.67 一、基本保障支出 153.67
          本級一般公共預算收入 104.32      人員支出 121.67
             經(jīng)費撥款(補助) 104.32      標準公用經(jīng)費支出 32.00
             納入預算管理的非稅收入        特定業(yè)務費支出  
          上級補助收入 59.35      不可預見費  
      二、政府性基金   二、項目支出 10.00
          本級基金收入        能力建設  
          上級基金收入        公共服務 10.00
      三、事業(yè)收入        經(jīng)濟發(fā)展  
      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
      五、附屬單位上繳收入   四、對附屬單位補助支出  
      六、往來收入   五、上繳上級支出  
      七、其他收入      
             
             
             
             
             
      本年收入合計: 163.67 本年支出合計: 163.67
             
             
             
      八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
          上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
          其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
             
      收入總計: 163.67 支出總計 163.67

      部門收入總表      
                                        單位:萬元
      單位編碼 單位名稱 合計 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))     一般公共預算收入       政府性基金     事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
      小計 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 一般公共預算收入小計 經(jīng)費撥款(補助) 納入預算管理的非稅收入 上級補助收入 基金小計 本級基金收入 上級基金收入
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合計 163.67       163.67 104.32   59.35                
      405009 市林木種苗站 163.67       163.67 104.32   59.35                

        部門支出總表(按功能科目到項)
                                  單位:萬元
      單位編碼 ?位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
      小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經(jīng)濟建設 不可遇見費
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 163.67 153.67 121.67 32.00   10.00   10.00          
      405009 市林木種苗站 163.67 153.67 121.67 32.00   10.00   10.00          
        213   農(nóng)林水支出 163.67 153.67 121.67 32.00   10.00   10.00          
          21302     林業(yè) 153.67 153.67 121.67 32.00                  
            2130204       林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 153.67 153.67 121.67 32.00                  
          21302     林業(yè) 10.00         10.00   10.00          
            2130213       林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 10.00         10.00   10.00          

      財政撥款收支總表
            單位:萬元
      收入   支出  
      項目 預算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預算數(shù)
      一、一般公共預算收入 104.32 一、基本保障支出 94.32
          本級一般公共預算收入 104.32      人員支出 93.47
             經(jīng)費撥款(補助) 104.32      標準公用經(jīng)費支出 0.85
             納入預算管理的非稅收入        特定業(yè)務費支出  
          二、項目支出 10.00
      二、政府性基金        能力建設  
          本級基金收入        公共服務 10.00
          上級基金收入        經(jīng)濟發(fā)展  
               不可遇見費  
          三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
          四、對附屬單位補助支出  
          五、上繳上級支出  
             
             
             
             
             
             
      本年收入合計: 104.32 本年支出合計: 104.32
             
             
             
      八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
          上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
          其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
             
      收入總計: 104.32 支出總計 104.32

      一般公共預算支出表(功能科目到項)
                                  單位:萬元
      單位編碼 ?位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
      小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經(jīng)濟建設 不可遇見費
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 104.32 94.32 93.47 0.85   10.00   10.00          
      405009 市林木種苗站 104.32 94.32 93.47 0.85   10.00   10.00          
        213   農(nóng)林水支出 104.32 94.32 93.47 0.85   10.00   10.00          
          21302     林業(yè) 104.32 94.32 93.47 0.85   10.00   10.00          
            2130204       林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 94.32 94.32 93.47 0.85                  
            2130213       林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 10.00         10.00   10.00          

      一般公共預算基本支出(按經(jīng)濟分類到款)
          單位:萬元
      單位編碼 單位名稱 財政撥款
      * * 1
        合計 94.32
      405009 市林木種苗站 94.32
        301   工資福利支出 73.66
          30101     基本工資 21.70
          30102     津貼補貼 3.84
          30104     社會保障繳費 5.26
          30107     績效工資 42.86
        302   商品和服務支出 0.85
          30201     辦公費  
          30202     印刷費  
          30203     咨詢費  
          30204     手續(xù)費  
          30205     水費  
          30206     電費  
          30207     郵電費  
          30209     物業(yè)管理費  
          30211     差旅費  
          30213     維修(護)費  
          30215     會議費  
          30216     培訓費  
          30217     公務接待費  
          30218     專用材料費  
          30225     專用燃料費  
          30226     勞務費  
          30228     工會經(jīng)費 0.81
          30229     福利費  
          30236     通訊補貼  
          30237     交通補貼  
          30238     食堂補助  
          30239     其他交通費用  
          30299     其他商品和服務支出 0.04
        303   對個人和家庭的補助 19.81
          30307     醫(yī)療費 3.51
          30311     住房公積金 9.72
          30312     住房補貼  
          30316     物業(yè)補貼 6.41
          30399     其他對個人和家庭的補助支出 0.17

      政府性基金預算表(功能科目到項)
                                  單位:萬元
      單位編碼 ?位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
      小計 人員支出 商品和服務支出 特定業(yè)務費支出 項目小計 能力建設 公共服務 經(jīng)濟建設 不可遇見費
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                   

      2016年部門“三公”經(jīng)費預算表
        單位:萬元
      項目 預算數(shù)
      合計 4.50
      1.因公出國(境)?  
      2.公務接待費 0.50
      3.公務用車費 4.00
      其中:公務用車運行維護費 4.00
            公務用車購置  

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