• 索 引 號(hào):011336909/2017-01157
      • 文  號(hào):
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財(cái)政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2017年03月03日
      • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

      咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

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        咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算

        

        目 錄

        第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況

        一、主要職能

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        三、2017年工作計(jì)劃

        第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算表 

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財(cái)政撥款收支總表

        五、一般公共預(yù)算支出表

        六、一般公共預(yù)算基本支出表

        七、政府性基金預(yù)算表

        八、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

        第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算安排情況說明

        一、部門預(yù)算收支情況總體說明

        二、部門預(yù)算收入情況說明

        三、部門預(yù)算支出情況說明

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

        五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況

        根據(jù)《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件<關(guān)于成立市政建設(shè)處、市政管理處的批復(fù)>》(咸編發(fā)[2010]8號(hào))文件精神,成立咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處為正科級(jí)事業(yè)單位。  

        一、主要職能

        1、貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;

        2、中心城區(qū)城市道路挖掘?qū)徟⒁婪ㄒ酪?guī)收取城市道路挖掘恢復(fù)費(fèi);

        3、依附于城市道路建設(shè)各種管道、桿線等設(shè)施的審批;

        4、中心城區(qū)城市道路市政設(shè)施的管理與維護(hù);  

        5、中心城區(qū)城市道路刷黑路面維護(hù);  

        6、牽頭市城管執(zhí)法局關(guān)于市政府投資項(xiàng)目代建工作并具體實(shí)施部分市政府投資項(xiàng)目規(guī)劃工作; 

        7、牽頭全市城市橋梁管理,并對(duì)咸寧市城區(qū)內(nèi)20座橋梁開展養(yǎng)護(hù)維修和監(jiān)督管理工作;

        8、城區(qū)亮化管理工作;

        9、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和局機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

        二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

        咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室、管理一科、管理二科、項(xiàng)目計(jì)劃科、橋梁管理科。

        三、人員編制

        事業(yè)單位編制15名,管理人員8名(正科1人,副科級(jí)2,科員5人),專業(yè)技術(shù)人員3名,工勤人員4名。

        四、2017年工作計(jì)劃

        第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算表

        

        
      部門收支總表
            單位:萬元
      收入   支出  
      項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款 611.99 一、基本支出 220.80
          本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 611.99      人員支出 202.10
             經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 611.99      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 18.70
             納入預(yù)算管理的非稅   二、項(xiàng)目支出 412.74
          上級(jí)補(bǔ)助        能力建設(shè)項(xiàng)目  
      二、政府性基金撥款        公共服務(wù)項(xiàng)目 412.74
          本級(jí)基金        促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目  
          上級(jí)基金        專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)  
      三、社?;?/td> 21.55      不可預(yù)見費(fèi)  
      四、事業(yè)收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  
      五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  
      六、附屬單位上繳收入   五、上繳上級(jí)支出  
      七、往來收入      
      八、其他收入      
             
             
      本年收入合計(jì): 633.54 本年支出合計(jì): 633.54
             
             
             
      八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
          上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
          其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
             
      收入總計(jì): 633.54 支出總計(jì) 633.54
        
                                   
                                   
        部門支出總表(按功能科目到項(xiàng)級(jí))
                                  單位:萬元
      單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本支出     項(xiàng)目支出           事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
      小計(jì) 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計(jì) 633.54 220.80 202.10 18.70 412.74   412.74            
      502009 市政管理處 23.62 23.62 23.62                    
        208   社會(huì)保障和就業(yè)支出 23.62 23.62 23.62                    
          20805     行政事業(yè)單位離退休 16.87 16.87 16.87                    
            2080505       機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 16.87 16.87 16.87                    
          20805     行政事業(yè)單位離退休 6.75 6.75 6.75                    
            2080506       機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 6.75 6.75 6.75                    
      502009 市政管理處 596.99 184.25 165.55 18.70 412.74   412.74            
        212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 596.99 184.25 165.55 18.70 412.74   412.74            
          21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 195.75 184.25 165.55 18.70 11.50   11.50            
            2120104       城管執(zhí)法 195.75 184.25 165.55 18.70 11.50   11.50            
          21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 401.24       401.24   401.24            
            2120106       工程建設(shè)管理 401.24       401.24   401.24            
      502009 市政管理處 12.93 12.93 12.93                    
        221   住房保障支出 12.93 12.93 12.93                    
          22102     住房改革支出 10.12 10.12 10.12                    
            2210201       住房公積金 10.12 10.12 10.12                    
          22102     住房改革支出 2.81 2.81 2.81                    
            2210202       提租補(bǔ)貼 2.81 2.81 2.81                    
        
                                           
      部門收入總表
                                           
                                          單位:萬元
      單位編碼 單位名稱 合計(jì) 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))     一般公共預(yù)算       政府性基金     社?;?/td> 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
      小計(jì) 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入預(yù)算管理的非稅 上級(jí)補(bǔ)助 小計(jì) 本級(jí)基金 上級(jí)基金
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        合計(jì) 633.54       611.99 611.99           21.55          
      502009 市政管理處 633.54       611.99 611.99           21.55          
      財(cái)政撥款收支總表
            單位:萬元
      收入   支出  
      項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) 預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款 611.99 一、基本支出 199.25
          本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 611.99      人員支出 180.55
             經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 611.99      標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 18.70
             納入預(yù)算管理的非稅   二、項(xiàng)目支出 412.74
      二、政府性基金撥款        能力建設(shè)項(xiàng)目  
          本級(jí)基金        公共服務(wù)項(xiàng)目 412.74
          上級(jí)基金        促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目  
               專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)  
               不可預(yù)見費(fèi)  
          三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  
          四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  
          五、上繳上級(jí)支出  
             
      本年收入合計(jì): 611.99 本年支出合計(jì): 611.99
             
             
      收入總計(jì): 611.99 支出總計(jì) 611.99
        
      一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí))
                                  單位:萬元
      單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本支出     項(xiàng)目支出           事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
      小計(jì) 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計(jì) 611.99 199.25 180.55 18.70 412.74   412.74            
      502009 市政管理處 611.99 199.25 180.55 18.70 412.74   412.74            
        208   社會(huì)保障和就業(yè)支出 23.62 23.62 23.62                    
          20805     行政事業(yè)單位離退休 23.62 23.62 23.62                    
            2080505       機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 16.87 16.87 16.87                    
            2080506       機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 6.75 6.75 6.75                    
        212   城鄉(xiāng)社區(qū)支出 574.91 163.17 144.47 18.70 412.74   412.74            
          21201     城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 574.91 163.17 144.47 18.70 412.74   412.74            
            2120104       城管執(zhí)法 173.67 163.17 144.47 18.70 11.50   11.50            
            2120106       工程建設(shè)管理 401.24       401.24   401.24            
        221   住房保障支出 12.46 12.46 12.46                    
          22102     住房改革支出 12.46 12.46 12.46                    
            2210201       住房公積金 10.12 10.12 10.12                    
            2210202       提租補(bǔ)貼 2.34 2.34 2.34                    
        
      一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí))
          單位:萬元
      單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì)
      ** ** 1
        合計(jì) 199.25
      502009 市政管理處 199.25
        301   工資福利支出 157.00
          30101     基本工資 35.07
          30102     津貼補(bǔ)貼 3.70
          30103     獎(jiǎng)金 45.84
          30104     其他社會(huì)保障繳費(fèi) 8.80
          30107     績(jī)效工資 33.82
          30108     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 16.87
          30109     職業(yè)年金繳費(fèi) 6.75
          30199     其他工資福利支出 6.15
        302   商品和服務(wù)支出 18.70
          30201     辦公費(fèi) 1.20
          30202     印刷費(fèi) 0.15
          30203     咨詢費(fèi)  
          30204     手續(xù)費(fèi)  
          30205     水費(fèi) 0.15
          30206     電費(fèi) 1.00
          30207     郵電費(fèi) 1.20
          30208     取暖費(fèi)  
          30209     物業(yè)管理費(fèi) 0.45
          30211     差旅費(fèi) 0.59
          30212     因公出國(guó)(境)費(fèi)用  
          30213     維修(護(hù))費(fèi) 0.45
          30214     租賃費(fèi)  
          30215     會(huì)議費(fèi) 0.30
          30216     培訓(xùn)費(fèi) 0.90
          30217     公務(wù)接待費(fèi) 0.30
          30218     專用材料費(fèi)  
          30224     被裝購(gòu)置費(fèi)  
          30225     專用燃料費(fèi)  
          30226     勞務(wù)費(fèi)  
          30227     委托業(yè)務(wù)費(fèi)  
          30228     工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.69
          30229     福利費(fèi) 1.20
          30231     公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  
          30239     其他交通費(fèi)用  
          30240     稅金及附加費(fèi)用  
          30296     302商品和服務(wù)支出(公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))  
          30298     302商品和服務(wù)支出(其他)  
          30299     其他商品和服務(wù)支出 9.12
        303   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 23.55
          30302     退休費(fèi)  
          30305     生活補(bǔ)助  
          30307     醫(yī)療費(fèi)  
          30309     獎(jiǎng)勵(lì)金 0.07
          30311     住房公積金 10.12
          30312     提租補(bǔ)貼 2.34
          30315     物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 3.38
          30399     其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 7.64
        310   其他資本性支出  
          31098     310其他資本性支出(其他)  
        399   其他支出  
          39902     預(yù)留  
      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
        單位:萬元
      項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
      合計(jì) 10.80
      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)  
      2.公務(wù)接待費(fèi) 0.30
      3.公務(wù)用車費(fèi) 10.50
      其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10.50
            公務(wù)用車購(gòu)置  
        
        政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí))
                                  單位:萬元
      單位編碼 單位名稱(科目) 合計(jì) 基本支出     項(xiàng)目支出           事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 上繳上級(jí)支出
      小計(jì) 人員支出 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目小計(jì) 能力建設(shè) 公共服務(wù) 促進(jìn)發(fā)展 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)
      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                   
        

        

        

        第三部分  咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算安排情況說明

        一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

        按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法市政管理處2017年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即市城市管理執(zhí)法局市政管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入、政府基金收入;支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2017年收支總預(yù)算 633.54萬元。

        二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

        咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年收入預(yù)算633.54萬元,(本級(jí)財(cái)政撥款收入611.99萬元,占收入預(yù)算的96.6%;社?;鹗杖?1.55萬元,占收入預(yù)算的3.4%)

        2017年支出預(yù)算633.54萬元,其中:基本保障性支出220.8萬元,占總支出34.85%,城維項(xiàng)目支出412.74萬元,占總支出65.15% 。

        預(yù)算收支變化情況

        2017年預(yù)算數(shù)633.54萬元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加146.43萬元,主要原因部分人員調(diào)增及政策范圍內(nèi)的工資福利;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度略有增加。

        三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財(cái)政撥款收支表說明

        咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算(一般公共預(yù)算)611.99萬元;2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算611.99萬元,其中:基本保障性支出199.25萬元,占財(cái)政撥款支出32.56%,城維項(xiàng)目支出412.74萬元占總支出67.44% 。

        四、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年一般公共基本預(yù)算情況說明

       ?。ㄒ唬┴?cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中,保障性支出199.25萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出157萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的25.65%;商品和服務(wù)(類)支出18.7萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的3.06%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(類)支出23.55萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的3.85%;

       ?。ǘ┴?cái)政撥款具體使用安排情況。

       ?。?) 2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為611.99萬元,具體安排情況如下:

        1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算(城管執(zhí)法)144.47元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)、其他社會(huì)保障等。

        人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算(社會(huì)保障)23.62萬元主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)

        人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算(住房保障)12.46萬元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼

        2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)(城管執(zhí)法)預(yù)算18.7萬元。主要用于:?jiǎn)挝蝗粘^k公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出;在編人員通訊、交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。

        3、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算412.74萬元。其中:(1)城管執(zhí)法6.72萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險(xiǎn)1.24萬元;電瓶車維修(1臺(tái))1萬元,執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)(執(zhí)法車3臺(tái))10.5萬元;橋梁檢測(cè)費(fèi)用100萬元;橋梁勘測(cè)及管理300萬元。

        4、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)10.8萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元;與2016年0.35萬元減少0.05萬元,下降14.29%,主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí);公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算10.5萬元,(含執(zhí)法車輛運(yùn)行3臺(tái))與2016年預(yù)算增長(zhǎng)7萬元,因城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)擴(kuò)大,車輛調(diào)整。

        5、2017年政府采購(gòu)預(yù)算共401.5萬。其中服務(wù)類政府采購(gòu)400萬元,貨物類政府采購(gòu)1.5萬元

        第四部分

        名詞解釋

        1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

        3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出

        4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

        5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出

        6基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        7項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        8三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

        

        

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