• 索 引 號:011336909/2019-01768
      • 文  號:
      • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
      • 主題分類:財政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2019年03月02日
      • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊

      咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊

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      咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算

      第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會綜合執(zhí)法四大隊概況

      一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、2019年工作計劃

      第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會局執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算表 

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預(yù)算支出表

      六、一般公共預(yù)算基本支出表

      七、2019年部門三公經(jīng)費預(yù)算表 

      第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算安排情況說明

      一、部門預(yù)算收支情況總體說明

      二、部門預(yù)算收入情況說明

      三、部門預(yù)算支出情況說明

      四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

      五、財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分? 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會綜合執(zhí)法四大隊概況

      一、部門基本情況

      (一)部門職能

      綜合執(zhí)法四大隊是城管執(zhí)法委員會下屬二級單位。其主要職責(zé)負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務(wù)范圍:

      1)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作   

      2)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理

      3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營的管理和整治

      4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市牛皮癬小廣告的整治和清理

      5)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理

      6)承辦上級交辦的其他事項。

      (二)人員情況

      2019年綜合執(zhí)法四大隊有事業(yè)編制17名。

      二、2019年重點工作

      2019年,四大隊將以黨的十九大精神為引領(lǐng),按照委黨組的統(tǒng)一安排部署,秉承“把城市當(dāng)家建,把城市當(dāng)家管”的工作理念,按照“整體推進、尋求突破、打造亮點、鑄就精品”的工作思路,重點從以下幾個方面推進工作:

      一是扎實推進“城管進社區(qū)”工作,努力改善社區(qū)生活環(huán)境,打造示范社區(qū);

      二是做好工地?fù)P塵治理,提高工地管理標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)建示范工地;

      三是逐步規(guī)范疏導(dǎo)點、消除釘子戶,實現(xiàn)市容常態(tài)管理;

      四是堅持以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),進一步推進黨風(fēng)廉政建設(shè),讓黨建同業(yè)務(wù)工作同促進,共提高。

      第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算表(見附表)

      第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算安排情況說明

      一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門收支情況說明

      按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。2019年收支總預(yù)算 274.99萬元。

      預(yù)算收支變化情況

      2019年預(yù)算數(shù)274.99萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加12.17萬元,主要原因政策范圍內(nèi)的工資福利。

      二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門收支情況說明

      咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年收入預(yù)算 274.99萬元,全部是本級財政撥款收入,占收入預(yù)算的100%。

      2019年支出預(yù)算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;城維項目支出32.73萬元,占總支出11.9% ?!?/span>

      三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年財政撥款收支表說明

      咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年財政撥款收入預(yù)算274.99萬元,其中一般公共預(yù)算242.26萬元;政府性基金32.73萬元;

      2019年財政撥款支出預(yù)算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;項目支出32.73萬元占總支出11.9% ?!?/span>

      四、關(guān)于咸寧市咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年一般公共基本預(yù)算情況說明

      (一)財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

      2019年部門預(yù)算中,保障性支出242.26萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出215.59萬元,占一般公共預(yù)算支出88.99%占財政撥款支出預(yù)算的78.4%;商品和服務(wù)(類)支出26.67萬元,占一般公共預(yù)算支出11.01%占財政撥款支出預(yù)算的9.7%

      (二)財政撥款具體使用安排情況。2019年財政撥款預(yù)算數(shù)為274.99萬元,具體安排情況如下:

      1.人員經(jīng)費支出預(yù)算(城管執(zhí)法162.53萬元)主要用于在職人員基本工資、績效工資、獎勵、其他社會保障等。

      社會保障29.74萬元主要用于在職人員社會養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。

      住房保障23.32萬元主要用于在職人員公積金、提租補貼。

      2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(城管執(zhí)法)預(yù)算26.67萬元。主要用于:單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費等支出;在編人員交通、食堂等改革性補貼。

      3、公共服務(wù)類項目預(yù)算32.73萬元。其中:(1)環(huán)境衛(wèi)生32.73萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險及高溫津貼2.73萬元;城區(qū)管理日常維護28萬元(車輛運行維護4臺、電瓶車6臺);斷頭路、廢棄物清理;違章建筑棚亭管理、公益廣告維護)辦公場所租賃2萬元?! ?/span>

      4、2019三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)20.5萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí);

      執(zhí)法車費預(yù)算20萬元,(車輛運行維護4臺、電瓶車6)與2018年預(yù)算持平

      52018年政府采購預(yù)算24萬元,貨物類2萬元,服務(wù)類22萬元
      6、日常運行18.92萬元,比201818.84萬元增加0.08萬元。主要是用于日常辦公費、郵電費、機關(guān)大樓運行水電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

      7、國有資產(chǎn)情況2018507088元,通用辦公設(shè)備117268元,車輛257200元,專用設(shè)備3000元,辦公家俱1296.2元。



      第四部分

      名詞解釋

       1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

      2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

      3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

      4、社會保障和就業(yè)支出(類) :反映機關(guān)職業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出、反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

      5、住房保障支出(類)住房改革支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

      6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出

      7、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      9、三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。



      ?

      摘要

      部門收支預(yù)算總體情況表
      部門收入預(yù)算總表
      部門支出預(yù)算總表
      財政撥款收支總體情況表
      一般公共預(yù)算支出情況表
      一般公共預(yù)算基本支出情況表
      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
      政府性基金預(yù)算支出情況表

      ?


      工作表 1: 部門收支預(yù)算總體情況表

      ?

      部門收支預(yù)算總表



      單位:萬元
      收入支出
      項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟分類)預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款242.26一、基本保障支出242.26
      本級一般公共預(yù)算撥款242.26人員經(jīng)費支出215.59
      經(jīng)費撥款(補助)242.26標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出26.67
      納入預(yù)算管理的非稅0.00二、項目支出32.73
      上級補助0.00專項業(yè)務(wù)費0.00
      一般債券0.00能力建設(shè)項目0.00
      二、政府性基金撥款32.73公共服務(wù)項目32.73
      本級基金32.73促進發(fā)展項目0.00
      上級基金0.00三、項目支出不可預(yù)見費0.00
      專項債券0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00
      三、社保基金撥款0.00五、對附屬單位補助支出0.00
      四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00六、上繳上級支出0.00
      五、納入專戶管理的非稅收入0.00

      六、事業(yè)收入0.00

      七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00

      八、附屬單位上繳收入0.00

      九、往來收入0.00

      十、其他收入0.00

      十一、融資借款0.00





      本年收入合計:274.99本年支出合計:274.99








      八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00
      公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0.00

      政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0.00

      其他結(jié)余0.00





      收入總計:274.99支出總計274.99
      備注:本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金



      工作表 2: 部門收入預(yù)算總表

      ?

      部門收入預(yù)算總表



























      單位:萬元
      單位編碼單位名稱合計上年結(jié)余(轉(zhuǎn))一般公共預(yù)算政府性基金社?;?/td>國有資本經(jīng)營預(yù)算納入專戶管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款
      小計公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)余小計經(jīng)費撥款(補助)納入預(yù)算管理的非稅上級補助一般債券小計本級基金上級基金專項債券
      **1234567891011121314151617181920212223

      合計274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      502市城管委274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      502005市城管四大隊274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

      工作表 3: 部門支出預(yù)算總表

      ?

      部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項級)














      單位:萬元
      單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預(yù)見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
      小計人員經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務(wù)費支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進發(fā)展
      **12345678910111213

      合計274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      502市城管委274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      502005市城管四大隊274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.93189.20162.5326.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2120104城管執(zhí)法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      2121302城市環(huán)境衛(wèi)生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2210201住房公積金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2210202提租補貼4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

      工作表 4: 財政撥款收支總體情況表

      ?

      財政撥款收支總表



      單位:萬元
      收入支出
      項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟分類)預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款242.26一、基本支出242.26
      本級一般公共預(yù)算撥款242.26人員支出215.59
      經(jīng)費撥款(補助)242.26標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出26.67
      納入預(yù)算管理的非稅0.00二、項目支出32.73
      上級補助0.00能力建設(shè)項目0.00
      二、政府性基金撥款32.73公共服務(wù)項目32.73
      本級基金32.73促進發(fā)展項目0.00
      上級基金0.00專項業(yè)務(wù)費0.00


      三、項目支出不可預(yù)見費0.00


      四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00


      五、對附屬單位補助支出0.00


      六、上繳上級支出0.00




      本年收入合計:274.99本年支出合計:274.99








      收入總計:274.99支出總計274.99

      工作表 5: 一般公共預(yù)算支出情況表

      ?

      一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級)














      單位:萬元
      單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預(yù)見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
      小計人員經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務(wù)費支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進發(fā)展
      **12345678910111213

      合計242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      502市城管委242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      502005市城管四大隊242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      208社會保障和就業(yè)支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      20805行政事業(yè)單位離退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2120104城管執(zhí)法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2121302城市環(huán)境衛(wèi)生0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2210201住房公積金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
      2210202提租補貼4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

      工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出情況表

      ?

      一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟科目到款級)


      單位:萬元
      單位編碼單位名稱(科目)合計
      ****1

      合計242.26
      502市城管委242.26
      502005市城管四大隊242.26
      301工資福利支出215.58
      30101基本工資54.91
      30102津貼補貼13.12
      30103獎金51.64
      30107績效工資38.18
      30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.24
      30109職業(yè)年金繳費8.50
      30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.50
      30112其他社會保障繳費0.53
      30113住房公積金18.94
      30199其他工資福利支出0.02
      302商品和服務(wù)支出26.67
      30201辦公費2.00
      30202印刷費1.00
      30205水費0.20
      30206電費1.00
      30207郵電費0.50
      30209物業(yè)管理費1.00
      30211差旅費1.00
      30213維修(護)費1.00
      30215會議費1.00
      30216培訓(xùn)費2.00
      30217公務(wù)接待費0.50
      30226勞務(wù)費1.00
      30228工會經(jīng)費2.12
      30229福利費2.12
      30299其他商品和服務(wù)支出10.23
      303對個人和家庭的補助0.01
      30309獎勵金0.01

      工作表 7: 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表

      ?

      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      單位:萬元
      項目預(yù)算數(shù)
      合計0.50
      1.因公出國(境)費0.00
      2.公務(wù)接待費0.50
      3.公車購置及運行維護費0.00
      其中:公務(wù)用車運行維護費0.00
      公務(wù)用車購置0.00

      工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出情況表

      ?


      政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級)














      單位:萬元
      單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預(yù)見費事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
      小計人員經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出小計專項業(yè)務(wù)費支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進發(fā)展
      **12345678910111213

      合計32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      502市城管委32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      502005市城管四大隊32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
      2121302城市環(huán)境衛(wèi)生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00


      責(zé)任編輯:胡少鵬
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