• 索 引 號:011336909/2020-03814
      • 文  號:
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市財(cái)政局
      • 主題分類:財(cái)政
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2020年01月22日
      • 名  稱:關(guān)于咸寧市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告

      關(guān)于咸寧市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告

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      關(guān)于咸寧市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和

      2020年預(yù)算草案的報(bào)告

      ——2020年1月5日在咸寧市第五屆人民代表大會第四次會議上

      市財(cái)政局

      各位代表:

      受市人民政府委托,現(xiàn)將咸寧市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請市五屆人大四次會議審議,并請市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。

      一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

      一年以來,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念,積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策,大力推進(jìn)“三抓一優(yōu)”,財(cái)政收入量質(zhì)齊升,支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,改革工作有效推進(jìn),風(fēng)險(xiǎn)管控精準(zhǔn)有效,財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),預(yù)算執(zhí)行好于預(yù)期。

      全市一般公共預(yù)算收入完成94.6億元,為預(yù)算的100.6%(與調(diào)整預(yù)算比),增長3.6%。其中,地方稅收收入完成66.7億元,為預(yù)算的101%,增長7.3%,稅收占比70.5%,比上年提高2.4個百分點(diǎn)。一般公共預(yù)算支出完成281億元,為預(yù)算的103.3%,增長13.2%;加上轉(zhuǎn)移性收支項(xiàng)目,年終實(shí)現(xiàn)平衡。

      (一)市本級一般公共預(yù)算

      ——收入情況

      收入總計(jì)690,442萬元,為預(yù)算的101.9%(與調(diào)整預(yù)算比,下同),增長14.3%(與上年決算比,下同)。其中:

      1、一般公共預(yù)算收入247,457萬元,為預(yù)算的100.2%,增長2.2%(剔除房地產(chǎn)劃轉(zhuǎn)基數(shù)因素,可比增長4.5%)。其中,地方稅收收入184,017萬元,為預(yù)算的100.2%,增長2.6%(可比增長5.7%);非稅收入63,440萬元,為預(yù)算的100.2%,增長1.1%;稅收占比74.4%,比上年提高0.3個百分點(diǎn)。

      2、轉(zhuǎn)移性收入379,272萬元,為預(yù)算的103.3%,增長11.9%。其中,上級補(bǔ)助收入248,283萬元,增長10.3%;下級上解收入50,000萬元,增長53.4%,主要是云聯(lián)惠案收入、市區(qū)房地產(chǎn)稅收和金盛蘭市級分成增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53,297萬元,增長53.9%,主要是結(jié)轉(zhuǎn)跨年實(shí)施項(xiàng)目;調(diào)入資金4,875萬元,下降89.6%,主要是上年含調(diào)入3億元補(bǔ)充重大產(chǎn)業(yè)基金等一次性因素;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,817萬元,為預(yù)算的84.6%,主要是執(zhí)行中控減支出,收支缺口減少。

      3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,713萬元,為預(yù)算的100%,增長178.2%,主要是政府一般債券發(fā)行規(guī)模增加。

      ——支出情況

      支出總計(jì)690,442萬元,為預(yù)算的101.9%,增長14.3%。

      1、一般公共預(yù)算支出546,138萬元,為預(yù)算的101.8%,增長16.1%。主要科目完成情況:

      一般公共服務(wù)支出76,533萬元,為預(yù)算的98.5%,增長5.7%,主要是將“其他支出”科目預(yù)留的人員增支經(jīng)費(fèi),按單位實(shí)際兌現(xiàn)獎勵性補(bǔ)貼情況轉(zhuǎn)入本科目。

      公共安全支出29,814萬元,為預(yù)算的103.5%,增長7%,主要是增加強(qiáng)制隔離戒毒、司法、保密安全等支出。

      教育支出59,338萬元,為預(yù)算的104.1%,與上年持平(剔除上年從教育專戶中調(diào)入1.2億元教育收費(fèi)安排支出因素,可比增長25.5%),主要是落實(shí)生均經(jīng)費(fèi)政策、支持湖北科技學(xué)院“雙一流”建設(shè),安排一般債券支持城區(qū)義務(wù)教育建設(shè)等。

      科學(xué)技術(shù)支出18,003萬元,為預(yù)算的106.1%,增長22.8%,主要是支持高新區(qū)企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、專利保護(hù)等。

      文化體育與傳媒支出14,608萬元,為預(yù)算的97%,增長70.5%,主要是補(bǔ)齊文化短板,加大圖書館、群藝館、科技館、非遺展示館、“香城書房”、融媒體中心建設(shè)等。

      社會保障和就業(yè)支出47,876萬元,為預(yù)算的100%,增長28.5%,主要是全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,加大就業(yè)保障等投入,彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口等。

      衛(wèi)生健康支出22,422萬元,為預(yù)算的99.3%,增長5.5%,主要是加大對基本公共衛(wèi)生事業(yè)投入,全面落實(shí)“二孩”財(cái)政補(bǔ)貼政策,支持公立醫(yī)院綜合改革,支持中醫(yī)院創(chuàng)“三甲”及化債等。

      節(jié)能環(huán)保支出54,138萬元,為預(yù)算的101.3%,增長414.4%。主要是支持生態(tài)文明建設(shè),加大城區(qū)黑臭水體整治、污泥固化、污染防治等。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,366萬元,為預(yù)算的118.7%,下降1.8%,剔除上年購房補(bǔ)貼1.1億元一次性因素(今年政策到期),可比增長41.5%。主要是城區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)以及淦河治理等。

      農(nóng)林水支出28,868萬元,為預(yù)算的99.4%,增長9.1%,主要是脫貧攻堅(jiān)投入增加。

      交通運(yùn)輸支出89,500萬元,為預(yù)算的110.9%,增長27.1%,主要是武深高速及公路養(yǎng)護(hù)等專款支出增加。

      資源勘探信息等支出26,090萬元,為預(yù)算的102.4%,下降31.9%,主要是上年含補(bǔ)充重大產(chǎn)業(yè)基金等一次性支出。

      自然資源海洋氣象等支出9,959萬元,為預(yù)算的96.3%,增長153.5%,主要是土地占補(bǔ)平衡支出增加。

      住房保障支出15,092萬元,為預(yù)算的83.8%,下降46.6%,主要是保障房計(jì)劃調(diào)整,上級專項(xiàng)補(bǔ)助相應(yīng)減少。

      2、轉(zhuǎn)移性支出111,076萬元,為預(yù)算的102.9%,下降6.2%。其中,上解上級支出43,927萬元,增長5.4%,主要是隨稅收增長的上解支出增加;補(bǔ)助下級支出37,500萬元,增長59.8%,主要是增加咸安區(qū)城區(qū)義務(wù)教育補(bǔ)助1億元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29,649萬元,下降44.4%,主要是加快支出進(jìn)度,結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模減少。

      3、債務(wù)還本支出33,228萬元,為預(yù)算的100%,增長120.2%,用于據(jù)實(shí)償還到期政府債券本金。

      收支相抵,當(dāng)年平衡。

      (二)市本級其他預(yù)算

      政府性基金預(yù)算。收入總計(jì)519,193萬元,為預(yù)算的107.5%,增長71%。其中:本級收入420,129萬元,為預(yù)算的108.7%,增長71.9%,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等增收;轉(zhuǎn)移性收入37,264萬元,為預(yù)算的107.5%,增長30.7%,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加;地方政府債券收入61,800萬元,為預(yù)算的100%,增長102.2%,主要是再融資專項(xiàng)債券增加。支出總計(jì)519,193萬元,收支相抵,預(yù)算平衡。

      國有資本經(jīng)營預(yù)算。收入總計(jì)2,367萬元,為預(yù)算的92.6%,下降7.5%,主要是振寧武裝押運(yùn)公司上交收入減少;支出總計(jì)2,367萬元,為預(yù)算的93%,下降7.5%。其中,調(diào)出資金875萬元(調(diào)入公共預(yù)算安排)。收支相抵,預(yù)算平衡。

      社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。當(dāng)年收入164,124萬元,為預(yù)算的91%,增長32%,主要是新增湖北科技學(xué)院、中心醫(yī)院等8家機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)上線單位;當(dāng)年支出116,275萬元,為預(yù)算的83%,增長1%。當(dāng)年收支結(jié)余47,849萬元,累計(jì)結(jié)余201,835萬元,其中,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余126,875萬元。

      (三)債券轉(zhuǎn)貸及政府債務(wù)限額情況

      2019年,省轉(zhuǎn)貸我市本級債券收入125,513萬元,其中再融資債券33,228萬元(均為一般債券),新增債券92,285萬元(一般債券30,485萬元,專項(xiàng)債券61,800萬元)。根據(jù)規(guī)定,一般債券63,713萬元列一般公共預(yù)算,專項(xiàng)債券61,800萬元列政府性基金預(yù)算。債券資金安排情況,2019年度年中預(yù)算調(diào)整已向市人大常委會報(bào)告。

      經(jīng)省政府批準(zhǔn),核定我市本級2019年政府債務(wù)限額為669,237萬元(一般債務(wù)280,865萬元,專項(xiàng)債務(wù)388,372萬元)。截止2019年12月底,市本級政府債務(wù)余額620,338萬元(一般債務(wù)234,724萬元,專項(xiàng)債務(wù)385,614萬元),政府債務(wù)規(guī)模未超規(guī)定限額。

      (四)預(yù)算績效管理情況

      全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,將績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行深度融合,績效結(jié)果與預(yù)算安排全面掛鉤。一是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)全覆蓋。50萬元以上項(xiàng)目全部申報(bào)績效目標(biāo),一級單位同步申報(bào)部門整體支出績效,目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%;二是實(shí)現(xiàn)擴(kuò)面拓維。將績效評價延伸到所有政府投資項(xiàng)目。對65個政府投資項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,其中對未實(shí)施或進(jìn)度緩慢的20個項(xiàng)目調(diào)減資金3,911萬元;三是實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移。對500萬元以上的21個重大政府投資項(xiàng)目進(jìn)行事前績效評估評審,調(diào)減資金12,338萬元;四是實(shí)現(xiàn)結(jié)果應(yīng)用。對人才專項(xiàng)、扶貧、招商等20個項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價工作,對績效評價結(jié)果不好的項(xiàng)目,調(diào)減年度預(yù)算574萬元。

      (五)財(cái)政預(yù)算運(yùn)行管理的主要特點(diǎn)

      ——收入質(zhì)量提檔升級。科學(xué)應(yīng)對減稅降費(fèi)影響,全力支持“三抓一優(yōu)”,大力培植財(cái)源稅源,財(cái)政收入穩(wěn)中向好、高質(zhì)量增長。全市一般公共預(yù)算收入增幅居全省第8位左右,稅收收入增幅居全省第2位,稅收占比70.5%,為近10年來最好水平。

      ——支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。突出“三?!焙椭攸c(diǎn)政策落實(shí),考核類支出全部達(dá)標(biāo),民生類支出占比77.8%,建立工資待遇穩(wěn)定增長機(jī)制,干部職工獲得感顯著增強(qiáng)?!叭!惫ぷ鹘?jīng)驗(yàn)被國務(wù)院辦公廳《專報(bào)》推介。

      ——管理績效多方肯定。積極推進(jìn)全面預(yù)算績效管理,生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、管財(cái)全面發(fā)力,財(cái)政管理績效做法得到多方認(rèn)可,獲省領(lǐng)導(dǎo)批示、全省推廣。全年有10項(xiàng)工作得到財(cái)政部、省政府肯定。

      ——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控有效。實(shí)行全口徑政府債務(wù)管理,建立“借、用、管、還”全生命周期管理機(jī)制,政府債務(wù)增長的勢頭得到有效控制。市本級政府綜合債務(wù)率大幅下降,指標(biāo)優(yōu)于全省,風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

      ——財(cái)政治理水平提升。管黨、治局、理財(cái)、謀事系統(tǒng)推進(jìn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革、統(tǒng)籌盤活存量資金等工作走在全國、全省前列。黨建引領(lǐng)財(cái)政治理的經(jīng)驗(yàn)被中國財(cái)經(jīng)報(bào)頭版頭條刊載。

      雖然預(yù)算執(zhí)行情況較好,但也面臨一些困難和問題,主要是稅源基礎(chǔ)不穩(wěn),減收增支因素疊加,收支矛盾比較突出;部門預(yù)算編報(bào)不實(shí)、項(xiàng)目籌備謀劃不夠、資金使用績效不高等。對這些問題,我們將采取有力措施,認(rèn)真加以解決。

      二、2020年市本級政府預(yù)算安排

      預(yù)算編制的指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面落實(shí)中央、省和市委、市政府決策部署,堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念,持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;貫徹穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),促進(jìn)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效;深化財(cái)稅體制改革,著力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度;厲行勤儉節(jié)約,優(yōu)化結(jié)構(gòu)保民生重點(diǎn);全面實(shí)施預(yù)算績效管理,切實(shí)提升服務(wù)效能;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

      全市地方一般公共預(yù)算收入100億元,比上年增長6%;地方一般公共預(yù)算支出263.5億元,下降6.3%;加上轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目,年度收支平衡。

      ——市本級一般公共預(yù)算

      1、收入總計(jì)621,229萬元,下降10%。剔除上年新增一般債券收入及一次性??钜蛩乜杀仍鲩L5.6%(與2019年快報(bào)數(shù)比,下同)。

      (1)一般公共預(yù)算收入260,000萬元,增長5.1%。其中,地方稅收收入200,000萬元,增長8.7%;非稅收入60,000萬元,下降5.4%。

      (2)轉(zhuǎn)移性收入324,373萬元,下降14.5%。其中:

      返還性收入24,500萬元,與上年持平。分別是“消、增”兩稅返還11,105萬元,“營改增”稅收返還等13,395萬元。

      轉(zhuǎn)移支付收入171,006萬元,其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入89,642萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40,176萬元、共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入41,188萬元。今年轉(zhuǎn)移支付制度改革,將部分轉(zhuǎn)移支付調(diào)整為共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付。剔除上年武深高速專款3.67億元、黑臭水體???億元、107國道大修???.5億元等一次性因素,轉(zhuǎn)移性支付收入可比增長12.4%。

      下級上解收入40,748萬元,下降18.5%。主要是上年含云聯(lián)惠案8,000萬元等一次性收入。

      上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29,649萬元,下降44.4%,主要是加快支出進(jìn)度,跨年實(shí)施項(xiàng)目減少。

      調(diào)入資金8,555萬元,增長75.5%,主要是調(diào)入土地專項(xiàng)計(jì)提8,199萬元用于償還一般債券利息。

      調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49,915萬元,按《預(yù)算法》規(guī)定建立跨年平衡機(jī)制,用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

      (3)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36,856萬元,下降42.2%。主要是年初僅預(yù)計(jì)再融資債券收入(借新還舊),新增一般債券待上級批準(zhǔn)下達(dá)后,列入年中預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。

      2、支出總計(jì)621,229萬元,下降10%。剔除上年新增一般債券安排的支出30,485萬元、一次性??畎才诺闹С?/strong>7.17億元,可比增長5.6%。其中:

      (1)一般公共預(yù)算支出486,204萬元,下降11%,可比增長9.5%。主要支出科目如下:

      一般公共服務(wù)支出81,241萬元,增長6.2%。主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高公共管理和服務(wù)水平。

      公共安全支出32,013萬元,增長7.4%。主要是支持社會治安綜合治理、政法系統(tǒng)建設(shè)、掃黑除惡、信息化更新以及按上級規(guī)定提高公安、司法機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

      教育支出54,070萬元,可比增長6.1%。主要是落實(shí)免學(xué)費(fèi)政策及聘用教師待遇,支持咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院質(zhì)量提升工程等。

      科學(xué)技術(shù)支出19,220萬元,增長6.8%,占一般公共預(yù)算支出的3.95%。主要是加大對高新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、重點(diǎn)研發(fā)等投入,支持湖北科技學(xué)院“雙一流”建設(shè)和農(nóng)業(yè)高科技示范園建設(shè)等。

      文化旅游體育與傳媒支出8,892萬元,可比增長21.1%。主要是安排文化產(chǎn)業(yè)基金等。

      社會保障和就業(yè)支出51,757萬元,增長8.1%。主要是全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn),加大就業(yè)保障等投入,彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口10,551萬元等。

      衛(wèi)生健康支出21,286萬元,可比增長10.7%。主要是加大對基本公共衛(wèi)生事業(yè)投入,落實(shí)“二孩”補(bǔ)助政策,支持公立醫(yī)院綜合改革等。

      節(jié)能環(huán)保支出40,143萬元,可比增長17.6%。主要是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),加大黑臭水體治理等投入。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,677元,下降41.5%。主要是統(tǒng)籌政府綜合財(cái)力,增加政府性基金預(yù)算安排的城市維護(hù)項(xiàng)目,相應(yīng)減少公共預(yù)算支出。

      農(nóng)林水支出26,223萬元,可比增長4.2%。主要加大鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)扶貧等力度,鞏固脫貧成果。

      交通運(yùn)輸支出38,001萬元,可比增長0.5%,主要是加大公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及管理等方面支出。

      資源勘探信息等支出29,687萬元,增長13.8%,主要是落實(shí)“三抓一優(yōu)”,支持招商引資政策落地,加大對中小企業(yè)扶持力度。

      自然資源海洋氣象等支出10,743萬元,增長7.9%。主要是土地開發(fā)整理等支出增加。

      住房保障支出17,224萬元,增長14.1%。主要是因工資、津補(bǔ)貼增加,住房公積金相應(yīng)增加。

      災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,781萬元,增長5.1%。主要是安監(jiān)、消防等職能整合調(diào)整后,應(yīng)急管理方面投入加大。

      預(yù)備費(fèi)安排6,000萬元,與上年預(yù)算持平,主要用于年中不可預(yù)見性支出?!额A(yù)算法》規(guī)定按一般公共預(yù)算支出的1-3%編列,本級按1.2%編列。

      債務(wù)付息支出8,199萬元,增長14.3%,為據(jù)實(shí)償還地方政府債券利息支出。

      其他支出9,362萬元。主要是預(yù)留增人增支7,220萬元,以及其他暫時無法編列到部門的支出。

      (2)轉(zhuǎn)移性支出98,169萬元,下降11.6%,其中:上解上級支出46,273萬元,增長5.3%,主要是按現(xiàn)行財(cái)政體制,上解支出與地方稅收增幅同增同減;補(bǔ)助下級支出28,471萬元,下降24.1%,主要是對咸安區(qū)教育補(bǔ)助6,000萬元通過專項(xiàng)債券列支,以及重大項(xiàng)目優(yōu)惠政策到期;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23,425萬元,下降21%,主要是加快支出進(jìn)度,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)額度下降。

      (3)債務(wù)還本支出36,856萬元,增長10.9%。主要是通過再融資債券償還到期地方政府一般債券本金。

      3、收支相抵,預(yù)算平衡。

      ——政府性基金預(yù)算

      收入總計(jì)415,588萬元,下降20%(剔除債券收入因素,可比下降9.1%)。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入361,490萬元,下降8.9%,城市配套費(fèi)8,000萬元,下降57.8%,主要是房產(chǎn)調(diào)控收緊、棚改政策調(diào)整;污水處理費(fèi)2,900萬元,下降18.2%,主要是上年含清收歷年欠繳1,100萬元;上級補(bǔ)助收入1,797萬元,下降57.7%,主要是上年含居家養(yǎng)老一次性補(bǔ)助收入1800萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29,137萬元,下降11.7%,主要是加快支出進(jìn)度,上年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模下降。再融資債券轉(zhuǎn)貸收入12,264萬元,根據(jù)到期專項(xiàng)債券情況據(jù)實(shí)預(yù)計(jì)。

      支出總計(jì)415,588萬元,下降20%。其中,國有土地出讓金安排的支出340,409萬元,下降12.4%;城市配套費(fèi)安排的支出21,409萬元,增長15.7%,主要是加大城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出;污水處理費(fèi)安排的支出3,980萬元,增長114.9%,主要是含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目1080萬元;專項(xiàng)債券付息12,882萬元,增長16.1%;其他政府性基金支出1,451萬元,分別是福彩公益金安排支出754萬元、體彩公益金安排支出697萬元;調(diào)出資金8,199萬元,主要是統(tǒng)籌資金用于一般債務(wù)付息;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14,994萬元,下降48.5%,主要是預(yù)計(jì)加快支出進(jìn)度,結(jié)轉(zhuǎn)額度減少。債務(wù)還本支出12,264萬元,主要是債券借新還舊。

      收支相抵,預(yù)算平衡。

      ——國有資本經(jīng)營預(yù)算

      收入總計(jì)4,404萬元,增長86%。主要是市高新投集團(tuán)、市金投集團(tuán)、市綠投公司從2020年開始納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍。其中,城發(fā)集團(tuán)1,500萬元,高新投集團(tuán)2,053萬元,金投集團(tuán)450萬元,國資公司、振寧押運(yùn)公司等其他國企400.9萬元。支出總計(jì)4,404萬元,增長86%。主要是城發(fā)集團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出1,500萬元,高新投集團(tuán)資本性支出2,053萬元,金投集團(tuán)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)代償支出450萬元。調(diào)出資金356萬元(調(diào)入公共預(yù)算安排)。

      收支相抵,預(yù)算平衡。

      ——社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

      當(dāng)年收入164,684萬元,增長0.3%。其中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)79,626萬元,增長7%,主要是企業(yè)參保職工增長4.5%;機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)43,892萬元,下降15%,主要是保險(xiǎn)費(fèi)收入下降及上年含新上線單位實(shí)施準(zhǔn)備期收入;職工醫(yī)保34,341萬元,增長8%,主要是并入生育保險(xiǎn)基金;城鄉(xiāng)醫(yī)保3,607萬元,增長9%,工傷保險(xiǎn)729萬元,增長11%,主要是參保人數(shù)增長;失業(yè)保險(xiǎn)2,488萬元,增長8%,主要是上級補(bǔ)助及利息收入增加。

      當(dāng)年支出134,314萬元,增長16%。其中,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)52,879萬元,增長10%,主要是預(yù)計(jì)企業(yè)退休人員增加7.8%;機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)43,860萬元,增長25%,主要是退休干部增加、人均待遇提標(biāo)170元;職工醫(yī)保31,526萬元,增長18%,主要是含購買職工意外傷害保險(xiǎn);城鄉(xiāng)醫(yī)保2,154萬元,下降27%,主要是上年含縣市上解新農(nóng)合基金支出;工傷保險(xiǎn)1,933萬元,增長16%,主要是繳納補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)費(fèi)(商業(yè)險(xiǎn))等;失業(yè)保險(xiǎn)1,962萬元,增長6%,主要是上解上級支出增加。

      當(dāng)年收支結(jié)余30,370萬元,累計(jì)結(jié)余232,206萬元。其中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余153,622萬元,占結(jié)余數(shù)的66%。

      三、確保預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施

      2020年是“十三五”規(guī)劃實(shí)施的收官之年,是全面建成小康社會的大考之年,我們將圍繞中心、服務(wù)大局,強(qiáng)化財(cái)稅政策引導(dǎo),深化財(cái)稅體制改革,提升財(cái)政資金績效水平,積極防范化解風(fēng)險(xiǎn),夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ),為咸寧綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

      (一)精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策,精準(zhǔn)實(shí)施普惠性減稅和結(jié)構(gòu)性減稅,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是保持較大支出強(qiáng)度,狠抓項(xiàng)目投資、企業(yè)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級,激活市場主體活力。三是用足用好債券政策,穩(wěn)定政府投資預(yù)期,優(yōu)先支持已完工需撥款項(xiàng)目、續(xù)建及在建項(xiàng)目。四是積極探索市以下事權(quán)與支出責(zé)任改革,調(diào)整完善市區(qū)財(cái)政體制,深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。五是切實(shí)提高財(cái)政支出的前瞻性、靈活性、有效性,做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等重大政策落地的堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政后盾。

      (二)大力培植財(cái)源稅源。一是建立健全再擔(dān)保體系和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制,爭創(chuàng)全國財(cái)政支持民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn),扶持財(cái)源。二是綜合運(yùn)用政策調(diào)控、資金引導(dǎo)、財(cái)政服務(wù)等舉措,強(qiáng)化財(cái)政逆周期調(diào)節(jié),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,培植財(cái)源。三是積極推動“三抓一優(yōu)”,加快項(xiàng)目落地,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力,涵養(yǎng)財(cái)源。四是完善爭資考核激勵辦法,激發(fā)部門爭資動力,擴(kuò)大財(cái)源。五是清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用好政府資產(chǎn)、資源、資金、資本,拓寬財(cái)源。

      (三)持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是兜實(shí)兜牢“三?!钡拙€,堅(jiān)持“三?!痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序;加大民生投入,確保民生支出占一般公共預(yù)算支出比重在78%左右;突出重點(diǎn)保障,確?!叭蠊?jiān)戰(zhàn)”、鄉(xiāng)村振興、公園城市、“133”戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局等重大戰(zhàn)略落實(shí)。二是牢固樹立過“緊日子”思想,大力壓減一般性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),規(guī)范信息化建設(shè)。三是健全財(cái)政支出項(xiàng)目決策機(jī)制,加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政承受能力評估,落實(shí)政府投資項(xiàng)目資金來源,科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo),做好前期投資評審等工作。

      (四)全面提升管理績效。一是全面實(shí)施預(yù)算績效管理,對績效不理想、執(zhí)行偏離度大、追加頻繁、財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵從度差的單位,按比例調(diào)減預(yù)算。二是強(qiáng)化預(yù)算約束,嚴(yán)控預(yù)算追加,建立資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的動態(tài)監(jiān)控機(jī)制;不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,加快支出進(jìn)度,實(shí)行財(cái)政性資金監(jiān)督檢查全覆蓋。三是主動接受人大、審計(jì)監(jiān)督檢查,回應(yīng)代表及群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,不斷完善支出預(yù)算和政策。大力推進(jìn)預(yù)決算信息公開,穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目績效目標(biāo)和結(jié)果向人大報(bào)告制度,并隨同預(yù)決算向社會公開。

      (五)系統(tǒng)防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格債務(wù)限額管理,做大收入“蛋糕”,降低綜合債務(wù)率,加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度,降低償債率。二是嚴(yán)格落實(shí)政府隱性債務(wù)化解措施,統(tǒng)籌土地出讓各項(xiàng)計(jì)提化解政府債務(wù),強(qiáng)化項(xiàng)目源頭管理和風(fēng)險(xiǎn)評估,加快推動平臺類公司市場化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型,堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。三是嚴(yán)格落實(shí)兜底政策,對社保基金實(shí)行動態(tài)監(jiān)控,實(shí)時預(yù)警,確保各項(xiàng)社保政策及時兌現(xiàn)。四是推動財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展,鞏固和深化主題教育成果,完善監(jiān)督體系,強(qiáng)化權(quán)力制約,從嚴(yán)管理隊(duì)伍,著力防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

      責(zé)任編輯:楊偉杰
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