• 索 引 號:011336909/2024-23440
      • 文  號:
      • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市審計局
      • 主題分類:政務(wù)公開
      • 有 效 性:有效
      • 發(fā)布日期:2024年09月23日
      • 名  稱:關(guān)于2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告

      關(guān)于2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告

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      2024828日在咸寧市六屆人民代表大會常務(wù)委員會第十六次會議上

      咸寧市審計局局長袁國華

      主任、各位副主任、秘書長、各位委員

      我受市人民政府委托,向市人大常委會報告2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況,請予審議。

      按照市委、市政府決策部署,市審計局依法審計了2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況。結(jié)果表明,2023年各部門在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神,落實市委、市政府決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行六屆市人大二次會議有關(guān)決議,統(tǒng)籌安全和發(fā)展,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)定向好、穩(wěn)中提質(zhì)的態(tài)勢。

      --財政運(yùn)行穩(wěn)健有序,經(jīng)濟(jì)大盤持續(xù)做強(qiáng)。全市財稅收入始終保持同口徑正增長,一般公共預(yù)算收入完成106.97億元,同比增長11.4%。牢固樹立“過緊日子”理念,市本級“三公”經(jīng)費(fèi)在上年壓減15%的基礎(chǔ)上又壓減超10%。

      --惠民富民多措并舉,民生底線持續(xù)筑牢。全市財政民生支出占比穩(wěn)定在 78%以上,全省“十大民生實事”咸寧41個子項目圓滿完成。發(fā)布 “免申即享”政策清單564項,撥付資金11.8 億元,惠及3191家企業(yè)、124.5萬人次。社會保障體系更加完善,發(fā)放城鄉(xiāng)低保對象、特困人員等救助資金5.46億元。

      --審計整改走深走實,監(jiān)督效能持續(xù)提升。認(rèn)真做好審計的“上半篇文章”和“下半篇文章”,推動全面整改、專項整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計整改制度逐步落實。2023年,全市審計機(jī)關(guān)促進(jìn)整改落實有關(guān)問題資金7.68億元,被采納審計建議628條,被審計單位制定整改措施及建立健全規(guī)章制度共474項。

      一、市級財政管理審計情況

      重點(diǎn)審計了市級決算草案編制、預(yù)算執(zhí)行、資金管理等情況。2023年,市級一般公共預(yù)算收入852307萬元、支出852307萬元;政府性基金預(yù)算收入439043萬元、支出439043萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7699萬元、支出7699萬元;社會保險基金預(yù)算收入467266萬元、支出453915萬元,年末滾存389165萬元。

      財政部門認(rèn)真貫徹落實各級決策部署,不斷深化財政改革,加強(qiáng)財政收支管理,提升財政資金使用績效,防范化解財政風(fēng)險,預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。但審計也發(fā)現(xiàn)一些問題:

      (一)財政資源統(tǒng)籌力度有待加強(qiáng)。主要包括:部分代編預(yù)算未下達(dá);非稅等收入6568.57萬元未按規(guī)定及時繳庫;1427.49萬元資金長期結(jié)存在財政專戶、部門單位實有資金賬戶未統(tǒng)籌盤活;項目前期準(zhǔn)備不充分,2000萬元專項資金閑置。

      (二)暫付性款項清理不夠嚴(yán)格規(guī)范。主要包括:高新區(qū)未按照規(guī)定對2018年底前形成的暫付性款項制定分年度消化方案;高新區(qū)2019年后新增暫付性款項超過規(guī)定比例。

      二、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況

      通過大數(shù)據(jù)審計分析,對市直78家一級預(yù)算單位及所屬二級預(yù)算單位2023年度預(yù)算執(zhí)行和財政收支情況開展了審計全覆蓋,其中重點(diǎn)審計了市公共資源交易中心、市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、市國資委等6個部門單位,對部分事項延伸追溯到以前年度。

      (一)預(yù)決算編報不夠完整準(zhǔn)確。4家單位動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金245.1萬元未納入預(yù)算;1家單位使用往來資金49萬元未納入預(yù)算;3家單位動用實有賬戶資金241.12萬元納入預(yù)算;1家單位使用上級獎勵資金764.16萬元未納入預(yù)算調(diào)整;1家單位可預(yù)見項目經(jīng)費(fèi)7.40萬元未納入預(yù)算;1家單位項目資金連年申報連年結(jié)轉(zhuǎn),多編預(yù)算118萬元;1家單位一次性申報跨年度實施項目預(yù)算,多編預(yù)算37.75萬元;3家單位項目當(dāng)年不具備實施條件,多編預(yù)算154.3萬元;3家單位未及時調(diào)減項目預(yù)算,導(dǎo)致資金831.08萬元未使用;1家單位部門決算編制不規(guī)范,涉及金額1.29萬元。

      (二)過緊日子要求和財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)。2家單位未收取收入75.33萬元;3家單位未將收取的收入291.93萬元上繳財政;2家單位坐支75.37萬元用于沖抵單位工作經(jīng)費(fèi)等支出;3家單位違規(guī)列支費(fèi)用4.34萬元;1家單位未達(dá)付款條件提前支付宣傳費(fèi)5萬元;1家單位審核把關(guān)不嚴(yán),重復(fù)支付企業(yè)維修費(fèi)0.51萬元;2家單位12個項目竣工后未按規(guī)定編報財務(wù)決算;2家單位4個項目違反政府采購程序,資產(chǎn)先采購后計劃備案,涉及金額55.24萬元。

      (三)項目績效管理仍有待加強(qiáng)4家單位12個預(yù)算項目績效目標(biāo)編制不規(guī)范,存在績效指標(biāo)編報不完整、不細(xì)化,目標(biāo)設(shè)定不科學(xué)、不合理等問題;2家單位42個預(yù)算調(diào)整項目的績效指標(biāo)未同步進(jìn)行調(diào)整;1家單位1個項目績效自評結(jié)果不真實、不準(zhǔn)確;9家單位9個項目進(jìn)度緩慢,項目績效目標(biāo)未能完全實現(xiàn),資金659.64萬元無法及時撥付使用。

      、民生領(lǐng)域政策執(zhí)行和資金審計情況

      重點(diǎn)審計了義務(wù)教育、就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險基金、鄉(xiāng)村振興等政策執(zhí)行和資金管理使用情況。

      (一)義務(wù)教育政策落實和資金管理使用審計情況。重點(diǎn)審計了咸安區(qū)2020年至2022義務(wù)教育政策落實和資金管理使用情況,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是義務(wù)教育政策執(zhí)行不到位。截至202212月,34所學(xué)校師生比低于規(guī)定比例,部分學(xué)校校舍閑置或被用于其他用途;1所小學(xué)改擴(kuò)建項目未經(jīng)竣工驗收投入使用。二是資金管理使用不規(guī)范。薄改資金計劃使用與實際投入不一致,涉及金額221.43萬元;滯留欠付薄改資金和校舍資金1687.33萬元;1所學(xué)校食堂應(yīng)收賬款賬目不清,涉及金額16.76萬元;6所中小學(xué)往來款項清理不及時,涉及金額1624.23萬元。三是以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位。截至20236月,咸安區(qū)3所學(xué)校以前年度審計反饋的8個問題未整改到位。

      (二)就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險基金審計情況。重點(diǎn)審計了市本級2022年至20239月就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險基金管理使用情況,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是穩(wěn)就業(yè)相關(guān)政策落實不到位。務(wù)派遣許可機(jī)構(gòu)底數(shù)不清,10家勞務(wù)派遣許可機(jī)構(gòu)未納入統(tǒng)計范圍;6家勞務(wù)派遣單位未向市人社部門提交勞務(wù)派遣經(jīng)營情況報告;未及時清退17家已超過1年以上未開展活動的見習(xí)單位。二是穩(wěn)就業(yè)相關(guān)資金管理使用不規(guī)范。就業(yè)補(bǔ)助資金3872.79萬元撥付使用緩慢,未及時發(fā)揮效益;向53名不符合條件人員發(fā)放就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼4.43萬元。

      (三)落實鄉(xiāng)村振興銜接資金審計情況。重點(diǎn)審計了2021年至2023赤壁市鄉(xiāng)村振興政策落實和項目資金管理使用情況,發(fā)現(xiàn)的主要問題:投資49.32萬元安裝的污水處理設(shè)施未納入村級資產(chǎn)管理,村集體投資收益4萬元應(yīng)收未收。

      四、國有資源資產(chǎn)管理審計情況

      在各審計項目中重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)、行政事業(yè)、自然資源等資產(chǎn)管理使用情況。

      (一)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益審計情況。對咸寧高新投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱高投集團(tuán))2022年末資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是決策風(fēng)險管控不力。2016年以招商項目名義對民營企業(yè)出借資金423.5萬元至今未能收回;2020年保前盡職調(diào)查不到位,形成代償款及其他債權(quán)509.40萬元。二是財務(wù)管理工作仍需規(guī)范。少計提職工教育經(jīng)費(fèi)31.71萬元;少計提折舊110.05萬元;劃撥、購置的資產(chǎn)1143.94萬元未入賬;未及時收回園區(qū)企業(yè)租金391.41萬元;部分會計科目核算不符合會計準(zhǔn)則要求;榮盛置業(yè)專項資金使用不規(guī)范,涉及金額461.86萬元。三是資產(chǎn)管理體系有待完善。劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)未辦理資產(chǎn)移交及過戶手續(xù);部分房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證,面積76330.16平方米;1處房屋權(quán)屬存在糾紛,無法辦理過戶。

      (二)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)審計情況。在預(yù)算執(zhí)行審計項目中,重點(diǎn)關(guān)注行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的購置、管理、使用、處置等情況促進(jìn)資產(chǎn)的規(guī)范管理和有效使用。發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是部分資產(chǎn)賬實、賬賬不符。5家單位已處置的6處房產(chǎn)、28監(jiān)測設(shè)備、8輛車輛未及時下賬;4家單位5處資產(chǎn)、11輛公務(wù)用車、93.32萬元辦公設(shè)備等未及時入賬;1家單位4處資產(chǎn)已無實物,但該中心未下賬,賬實不符。二是部分資產(chǎn)清查不及時、錄入不準(zhǔn)確。4家單位未對所管理的6處房產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記;1家單位3處資產(chǎn)面積發(fā)生變化未及時變更;1家單位持有的1個門面未錄入固定資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),涉及面積3410.54平方米;1家單位重復(fù)錄入房產(chǎn)未及時更正,涉及金額322.92萬元。三是部分資產(chǎn)使用效益低下、管理松散。3家單位2處面積2422平方米房產(chǎn)、6臺空調(diào)閑置;1家單位1處房產(chǎn)無償出借,涉及面積91.39平方米;1家單位違規(guī)將該院創(chuàng)業(yè)基地5個門面無償提供給5名已畢業(yè)超過2年以上學(xué)生使用,涉及面積200平方米;1家單位利用國有資產(chǎn)對外投資未經(jīng)審批。

      (三)國有自然資源資產(chǎn)審計情況。重點(diǎn)審計了湖北赤壁陸水湖國家濕地公園管理處(以下簡稱濕地公園管理處)自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任履行情況,發(fā)現(xiàn)的主要問題一是濕地資源監(jiān)管缺位。勞務(wù)公司未全面履行濕地巡護(hù)義務(wù);未按期完成濕地資源調(diào)查項目合同約定的事項;陸水湖4個考核斷面中有2個斷面水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。二是森林資源保護(hù)不力。陸水林場樹木栽植后管理不到位,導(dǎo)致財政資金未發(fā)揮效益。三是生態(tài)修復(fù)項目建設(shè)管理不規(guī)范。項目虛假招投標(biāo),涉及金額265.72萬元;改變126.1萬元項目資金用途;工程量不實;施工單位將工程項目違規(guī)轉(zhuǎn)包,涉及金額12.25萬元。

      五、重大政策措施落實跟蹤審計情況

      (一)政府債券資金審計情況。重點(diǎn)對2023年市本級發(fā)行的政府債券資金管理使用及相關(guān)項目建設(shè)情況進(jìn)行了審計,涉及4家單位、63個項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是部分項目建設(shè)程序存在薄弱環(huán)節(jié)。3個已投入使用項目未辦理竣工驗收。部分項目財務(wù)管理或合同執(zhí)行不嚴(yán)。62個已竣工項目未按規(guī)定編報財務(wù)決算;2個項目績效自評不真實、不準(zhǔn)確。

      (二)水利專項資金審計情況。圍繞水利補(bǔ)短板建設(shè)、市級疫后重振補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”三年行動等方面,重點(diǎn)嘉魚縣2019年至2021大中型水利工程建設(shè)項目及資金管理使用情況進(jìn)行審計。發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是資金管理使用效益不高。大中型水庫移民后期扶持基金未按要求制定項目資金縣級報賬制實施細(xì)則;水利資金閑置未發(fā)揮效益,涉及金額280萬元;未及時下達(dá)水利轉(zhuǎn)移支付資金2521萬元。二是工程建設(shè)管理不到位。違規(guī)簽訂工程補(bǔ)充協(xié)議,金額超原合同價款0.5倍;3個項目未按工程招標(biāo)文件評標(biāo)辦法評分,影響評標(biāo)結(jié)果有效性;未按合同約定計提質(zhì)保金3.95萬元;項目檔案管理不規(guī)范。三是安全飲水建設(shè)存在短板。10個已投入使用的農(nóng)村供水工程項目未辦理竣工驗收;部分飲水工程項目未按圖紙施工;部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠管理混亂。

      (三)優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)政策落實審計情況。點(diǎn)審計了相關(guān)單位推進(jìn)“降費(fèi)”政策落實、清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款和保證金、惠企獎補(bǔ)資金的撥付使用等政策執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題:優(yōu)化營商環(huán)境政策執(zhí)行不到位。1家單位違規(guī)向企業(yè)轉(zhuǎn)嫁罰款7萬元;1家單位無依據(jù)收取文明運(yùn)輸保證金2.5萬元;2家單位超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)保金5.51萬元;1家單位應(yīng)獎補(bǔ)未獎補(bǔ)1家企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化政策獎補(bǔ)資金6萬元。二是違規(guī)發(fā)放獎補(bǔ)資金112.76萬元。1家單位把關(guān)不嚴(yán),造成5家企業(yè)以相同設(shè)備重復(fù)申報獲得獎補(bǔ)資金41.69萬元;1家單位審核不力,造成1家企業(yè)以虛假驗收資料通過評審獲得獎補(bǔ)資金20萬元;2家單位未嚴(yán)格審核,造成3家不符合申報條件的企業(yè)獲得獎補(bǔ)資金51.07萬元。拖欠民營企業(yè)和中小企業(yè)賬款仍有發(fā)生。1家單位拖欠企業(yè)工程款87.56萬元;1家單位未及時退還質(zhì)保金1.28萬元。

      、政府投資項目審計情況

      2023年,市審計局圍繞重大項目決策和擴(kuò)大有效投資,對市本級和6個縣市區(qū)重大政府投資項目建設(shè)情況開展審計調(diào)查,出具審計報告7篇,向地方黨委政府報送審計專報信息4篇。通過審計發(fā)現(xiàn)問題共52個,涉及5家市直單位和6個縣市區(qū)人民政府。具體情況如下:

      (一)擴(kuò)大有效投資政策落實不到位。一是政府投資年度計劃編制不及時。4個縣市區(qū)人民政府未按規(guī)定編制2022年政府投資年度計劃。二是“三庫”轉(zhuǎn)換率不高。6個縣市區(qū)人民政府“三庫”轉(zhuǎn)換率低于30%、未按規(guī)定調(diào)整更新等。三是入庫項目預(yù)算管理不規(guī)范。5個縣市區(qū)人民政府對未入庫的81個項目安排政府投資。

      (二)重大項目建設(shè)管理不規(guī)范。一是部分項目進(jìn)度緩慢。65個重大政府投資項目進(jìn)度滯后或進(jìn)展緩慢。二是合同及預(yù)算評審不規(guī)范。45個項目存在未按規(guī)定約定工程質(zhì)保金比例、未按規(guī)定時間出具財評報告等問題。三是參建單位履職盡責(zé)不到位。2個項目施工、監(jiān)理、跟蹤審計單位履職盡責(zé)不到位;2個項目跟蹤審計資料不齊全。四是施工管理不規(guī)范。3個項目施工單位墊資建設(shè);3個項目違規(guī)任用掛靠項目經(jīng)理,存在施工質(zhì)量問題等。五是項目投資績效不高。3個老舊小區(qū)改造項目“弱電線纜入地”、“無障礙設(shè)施”等部分內(nèi)容未實施。六是基本建設(shè)程序不完備。7個項目存在未辦理竣工驗收投入使用、未辦理規(guī)劃和施工許可證開工建設(shè)、項目施工圖紙未經(jīng)審查開始施工等方面問題。

      七、審計處理情況

      2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題,市審計局依法征求了被審計單位意見,出具了審計報告。針對審計查出的違規(guī)使用財政資金等問題,市審計局已依法下達(dá)了審計決定,要求有關(guān)單位予以糾正;對管理不規(guī)范或涉及體制機(jī)制制度方面的問題,已建議有關(guān)部門規(guī)范管理、加強(qiáng)研究、建章立制,并做到舉一反三,標(biāo)本兼治;對重大違法違紀(jì)問題線索,進(jìn)一步加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡察監(jiān)督與審計監(jiān)督融合貫通。有關(guān)部門單位正在積極整改,市審計局將認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記“治已病、防未病”的重要指示精神,全面落實市委、市政府有關(guān)部署要求,強(qiáng)化提升審計整改質(zhì)效,切實寫好審計“下半篇文章”,不斷加大對審計查出問題整改的跟蹤督促檢查力度,年底前報告全面整改情況。

      八、審計建議

      (一)強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管,推重大政策落地見效。一是圍繞打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市戰(zhàn)略的核心,推動咸寧市高質(zhì)量發(fā)展,將積極的財政政策與產(chǎn)業(yè)政策、科技政策、社會政策相銜接,發(fā)揮好財政工具箱作用,推動對鄉(xiāng)村振興、義務(wù)教育、水利工程和飲水安全等領(lǐng)域的政策落實落地。二是夯實重點(diǎn)民生項目和資金管理責(zé)任,加大民生保障力度,積極發(fā)展社會事業(yè),優(yōu)化提升社會治理,推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)群體傾斜。三是以控制成本為核心,持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,推動各項助企紓困政策落實落細(xì),充分激發(fā)全社會發(fā)展活力,營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。

      (二)深化預(yù)算制度改革,加速促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效。一是開展投資項目績效綜合評價改革。加強(qiáng)政府投資項目全生命周期財政管理,打造程序規(guī)范、約束有力的管理閉環(huán)。二是進(jìn)一步規(guī)范債券使用管理,促進(jìn)債券使用與項目建設(shè)周期和用款需求相匹配,提高債券資金使用效益。推進(jìn)全面預(yù)算績效管理,將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接,強(qiáng)化績效管理主體責(zé)任,促進(jìn)緊平衡下財政資金提質(zhì)增效。三是持續(xù)完善績效管理內(nèi)控體系,優(yōu)化財政資金分配、使用、監(jiān)管全流程。習(xí)慣過緊日子,嚴(yán)格落實政府支出正面案例和負(fù)面清單,切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,不該開支、不必開支的一律不開支。

      (三)規(guī)范國有資產(chǎn)管理,提升國有資源使用效率。一是完善國有資本財務(wù)管理和績效管理。推動完善績效考核掛鉤機(jī)制,夯實國有企業(yè)上繳利潤責(zé)任,激發(fā)國有資產(chǎn)增值活力;二是落實國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,壓實各單位資產(chǎn)管理主體責(zé)任,及時清查并盤活各類閑置資產(chǎn),合理調(diào)劑、共享共用,提高資產(chǎn)使用效益;三是規(guī)范自然資源管理權(quán)責(zé)體系,提高自然資源管理的精細(xì)化水平,提升自然資源資產(chǎn)的保護(hù)和利用率,扎實推進(jìn)流域綜合治理工作,充分發(fā)揮自然資源資產(chǎn)縱深推進(jìn)咸寧市生態(tài)文明建設(shè)的重要作用。

      (四)提高風(fēng)險防控能力,防范化解重大風(fēng)險隱患。一是加強(qiáng)財政風(fēng)險源頭管控。強(qiáng)化對財政風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控、預(yù)警、處置力度,完善基層財力保障機(jī)制,全面評估收支平衡趨勢,強(qiáng)化“三?!钡葎傂灾С瞿芰Α?/span>二是完善金融風(fēng)險防范化解體制。加強(qiáng)對地方金融風(fēng)險的監(jiān)測,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與融資策略,加強(qiáng)不良資產(chǎn)核銷和處置管理。加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管,推動金融企業(yè)充分評估業(yè)務(wù)風(fēng)險,建立健全擔(dān)保盡職調(diào)查機(jī)制、風(fēng)險評估和審核制度。三是縱深推進(jìn)系統(tǒng)監(jiān)督。針對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性、行業(yè)性、典型性問題,深入分析問題成因,從源頭治理的角度深化改革、完善監(jiān)督機(jī)制,推動審計問題的標(biāo)本兼治。

      主任、各位副主任、秘書長、各位委員,今年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關(guān)鍵之年。面對新的形勢和任務(wù),做好各項審計工作意義重大!我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對湖北和關(guān)于審計工作的系列重要講話和重要指示精神,依法忠實履職盡責(zé),自覺接受市人大及其常委會監(jiān)督,以高質(zhì)量的審計監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)發(fā)展,為加快打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市,奮力譜寫中國式現(xiàn)代化咸寧實踐新篇章貢獻(xiàn)審計力量!

      責(zé)任編輯:但堂丹
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